Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 9/2015, Pečeňady | 332,28 vrátane DPH |
116/2015 | 8.9.2015 | 22.09.2015 | 23.9.2015 | |
200/2015 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Odborný mesačník PaM - práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2016 | 58,00 vrátane DPH |
133/2015 | 11.9.2015 | 23.09.2015 | 23.9.2015 | |
201/2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Intrenetnetový portál Mzdové centrum , ročný prístup | 168,91 vrátane DPH |
132/2015 | 10.9.2015 | 24.09.2015 | 24.9.2015 | |
208/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 189,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 131/2015 | 14.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
207/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 52,44 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 130/2015 | 11.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
206/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 272,68 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 123/2015 | 7.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
205/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 443,97 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 124/2015 | 12.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
204/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Trebatice | 39,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 120/2015 | 21.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
203/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 66,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 18.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
202/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 34,95 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 124/2015 | 11.9.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
209/2015 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | PZP a havarijné poistenie motorového vozidla Nissan Primera PN 304 CC 15.09.2015 - 14.09.2016 | 265,67 bez DPH |
6 567 328 506 | 28.9.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
213/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice | 21,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 120/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 23.11.2015 |
212/2015 | OBORIL, Peter OBORIL Chovateľská 8060, 2/A, 917 01 Trnava |
34947396 | Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia | 258,10 bez DPH |
126/2015 | 25.09.2015 | 07.10.2015 | 23.11.2015 | |
211/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí ZŠ DD Trebatice 09,10/2015 | 81,75 bez DPH |
127/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 23.11.2015 | |
210/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 10/2015, Pečeňady | 0,04 vrátane DPH |
116/2015 | 29.09.2015 | 07.10.2015 | 23.11.2015 | |
214/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 9/2015, Trebatice | 354,22 vrátane DPH |
121/2015 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 23.11.2015 | |
215/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015, Trebatice | 41,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 120/2015 | 06.10.2015 | 09.10.2015 | 23.11.2015 |
216/2015 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | STK + EK SMV Nissan Primera PN304CC | 94,99 vrátane DPH |
11/2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 23.11.2015 | |
217/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 10/2015, Pečeňady | 240,35 bez DPH |
116/2015 | 29.10.2015 | 13.10.2015 | 23.11.2015 | |
219/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 9/2015, Pečeňady | 1308,28 vrátane DPH |
117/2015, 138/2015 | 30.09.2015 | 14.10.2015 | 23.11.2015 | |
218/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso, mäsové výrobky 9/2015, Pečeňady | 384,60 vrátane DPH |
118/2015 | 30.09.2015 | 14.10.2015 | 23.11.2015 | |
223/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí ZŠ DD Trebatice 11/2015 | 85,60 bez DPH |
147/2015 | 02.10.2015 | 15.10.2015 | 23.11.2015 | |
222/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 81,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 28.09.2015 | 15.10.2015 | 23.11.2015 |
221/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1111,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015 | 02.10.2015 | 15.10.2015 | 23.11.2015 | |
220/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.10.2015 - 31.10.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 583,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 02.10.2015 | 15.10.2015 | 23.11.2015 | |
225/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2015 Trebatice | 27,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 142/2015 | 10.10.2015 | 19.10.2015 | 23.11.2015 |
224/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2015 - 30.09.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 06.10.2015 | 19.10.2015 | 23.11.2015 | |
227/2015 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarní HP | 828,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015 | 124/2015 | 10.09.2015 | 20.10.2015 | 23.11.2015 |
226/2015 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarní HP | 364,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015 | 123/2015 | 10.09.2015 | 20.10.2015 | 23.11.2015 |
228/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.09.2015 - 21.10.2015 | 53,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 25.09.2015 | 22.10.2015 | 23.11.2015 | |
229/2015 | Cyril Švík Oprava plynových spotrebičov Hviezdoslavova 875/10, 922 41 Drahovce |
34666796 | Kontrola a čistenie plynových kotlov: DD Pečeňady, DD Trebatice, byt Veľké Kostoľany, byt Piešťany. Výmena termostatu v byte Veľké Kostoľany | 249,60 vrátane DPH |
135/2015 | 14.10.2015 | 23.10.2015 | 23.11.2015 | |
230/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2015 Pečeňady | 86,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2015 | 07.10.2015 | 26.10.2015 | 23.11.2015 |
235/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Pečeňady | 260,54 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
234/2015 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 01.11.2015 - 01.11.2016 | 55,57 bez DPH |
6549124104 | 16.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
233/2015 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31, |
35351241 | Služby technika PO za obdobie druhého a štvrtého štvrťroka 2015 | 42,00 bez DPH |
1/2000 | 16.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
232/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2015 - 30.09.2015 Trebatice | 62,95 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
231/2015 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7,0917 01 Trnava |
22695389 | Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M225dw | 319,67 vrátane DPH |
137/2015 | 14.10.2015 | 27.10.2015 | 23.11.2015 | |
237/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 700,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 138/2015 | 05.10.2015 | 29.10.2015 | 23.11.2015 |
236/2015 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za lI.štvrťrok 2015, kontrola školenie vodičov referentských vozidiel, školenie novoprijatých pracovníkov, audit PZS | 100,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 08.10.2015 | 29.10.2015 | 23.11.2015 | |
238/2015 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | Tréning manažérskych zručností 14. - 16.10. 2015 | 133,20 vrátane DPH |
19.10.2015 | 30.10.2015 | 23.11.2015 |