Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice | 20,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 5.6.2015 | 10.06.2015 | 3.7.2015 |
105/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 79,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 25.5.2015 |
104/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice | 26,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 |
97/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 96,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 27.4.2015 | 14.05.2015 | 25.5.2015 |
96/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 16,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 7.5.2015 | 13.05.2015 | 25.5.2015 |
89/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 31,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 24.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 |
87/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 62,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 20.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 |
85/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 14.36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 16.4.2015 | 22.04.2015 | 14.5.2015 |
77/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady | 92,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 34/2015 | 8.4.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 |
75/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice | 32,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2015 | 9.4.2015 | 14.04.2015 | 14.5.2015 |
63/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady | 95,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 34/2015 | 24.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 |
59/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Pečeňady | 58,46 bez DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 34/2015 | 16.3.2015 | 25.03.2015 | 21.4.2015 |
57/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2015 Trebatice | 5,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2015 | 16.3.2015 | 19.03.2015 | 21.4.2015 |
54/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 99,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 9.3.2015 | 17.03.2015 | 21.4.2015 |
43/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 95,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 27.2.2015 | 17.03.2015 | 20.4.2015 |
40/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2015, Pečeňady, Trebatice | 82,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 16/2015, 20/2015 | 16.2.2015 | 27.02.2015 | 4.3.2015 |
36/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 137,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2015, 6/2015 | 6.2.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 |
23/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 80,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 2/2015, 6/2015 | 28.1.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 |
15/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 62,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2015, 2/2015 | 19.1.2015 | 29.01.2015 | 4.3.2015 |
4/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 76,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 3.3.2015 |
1/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 87,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 29.12.2014 | 09.01.2015 | 3.3.2015 |
139/2015 | VAKO KRAJNE s.r.o. Krajné 128, 916 16 Krajné |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady | 98,84 vrátane DPH |
73/2015 | 18.6.2015 | 25.06.2015 | 3.7.2015 | |
88/2015 | VAKO KRAJNE s.r.o. Krajné 128, 916 16 Krajné |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady | 215,33 vrátane DPH |
44/2015 | 20.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 | |
200/2015 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Odborný mesačník PaM - práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2016 | 58,00 vrátane DPH |
133/2015 | 11.9.2015 | 23.09.2015 | 23.9.2015 | |
168/2015 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné "PORADCA 2016" | 58,80 vrátane DPH |
99/2015 | 27.7.2015 | 11.08.2015 | 21.9.2015 | |
45/2015 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Odborný mesačník PaM - práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále | 58,00 vrátane DPH |
28/2015 | 24.2.2015 | 10.03.2015 | 20.4.2015 | |
135/2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné NOVÝ ČAS, Trebatice | 51,07 vrátane DPH |
59/2015 | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 3.7.2015 | |
309/2015 | CENTER.sk, s.r.o. Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
36719765 | 1,Počítač HP ProDesk 400 G2 MT, i3-4160, Intel HD, 4GB, 500GB, DVDRW, 2,HP Laser Jet P1102- tlačiareň, 3,24"LED Philips 243V5LSB-FullHD, DVI -monitor | 706,80 vrátane DPH |
186/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 | |
238/2015 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | Tréning manažérskych zručností 14. - 16.10. 2015 | 133,20 vrátane DPH |
19.10.2015 | 30.10.2015 | 23.11.2015 | ||
21/2015 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | Tréning manažérskych zručností 21.- 23.01.2015, Liptovský Ján | 118,80 vrátane DPH |
26.1.2015 | 04.02.2015 | 4.3.2015 | ||
300/2015 | QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Štúrova 27, 042 80 Košice |
36855472 | Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2016 - 31.12.2016, Pečeňady | 899,96 vrátane DPH |
PZ č.:8-863-000996 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 | |
20/2015 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473549 | Revízia komínov a dymovodov DD Pečeňady | 51,20 bez DPH |
12/2015 | 26.1.2015 | 04.02.2015 | 4.3.2015 | |
42/2015 | KAMENÁR Ivan 1 Mája 104, 920 41 Leopoldov |
40374149 | PVC 19,5m2, vrátane dodávky a montáže | 265,00 bez DPH |
29/2015 | 23.2.2015 | 05.03.2015 | 20.4.2015 | |
273/2015 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za lV.štvrťrok 2015, kontrola BZP v priestoroch zariadenia, kotrola školenia BOZP, kontrola evidencie mimoriadnych udalostí, kontrola preventívnych lekárskych prehliadok, kontrola zdravotných rizík. | 100,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 26.11.2015 | 11.12.2015 | 14.1.2016 | |
236/2015 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za lI.štvrťrok 2015, kontrola školenie vodičov referentských vozidiel, školenie novoprijatých pracovníkov, audit PZS | 100,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 08.10.2015 | 29.10.2015 | 23.11.2015 | |
138/2015 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za lI.štvrťrok 2015, kontrola školenia BOZP | 160,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 15.6.2015 | 25.06.2015 | 3.7.2015 | |
24/2015 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za I.štvrťrok 2015, kontrola školenia BOZP | 40,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 26.1.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 | |
184/2015 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Prázdninový pobyt detí 17.8.-30.8.2015 -stravovanie, ubytovanie a ostatné materiálne a organizačné vybavenie | 2955,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie číslo 3/2015 | 91/2015 | 17.8.2015 | 31.08.2015 | 21.9.2015 |
151/2015 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Prázdninový pobyt detí 1.7.-15.7.2015 -stravovanie, ubytovanie a ostatné materiálne a organizačné vybavenie | 4784,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 1/2015 z 19.6.2015 | 1.7.2015 | 15.07.2015 | 18.8.2015 | |
67/2015 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Zálohová platba za prázdninový pobyt detí 1.-15.7.2015 | 2150,00 bez DPH |
52/2015 | 27.3.2015 | 02.04.2015 | 13.5.2015 |