Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 4/2015, Pečeňady | 79,09 vrátane DPH |
46/2015 | 24.4.2015 | 06.05.2015 | 25.5.2015 | |
83/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 4/2015, Pečeňady | 344,20 vrátane DPH |
46/2015 | 14.3.2015 | 20.04.2015 | 14.5.2015 | |
105/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 79,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 25.5.2015 |
97/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 96,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 27.4.2015 | 14.05.2015 | 25.5.2015 |
87/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 62,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 20.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 |
93/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 4/2015, Pečeňady | 1093,72 vrátane DPH |
49/2015 | 30.4.2015 | 13.05.2015 | 25.5.2015 | |
25/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 1/2015, Trebatice | 643,99 vrátane DPH |
5/2015 | 3.2.2015 | 10.02.2015 | 4.3.2015 | |
92/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 4/2015, Trebatice | 325,48 vrátane DPH |
50/2015 | 30.4.2015 | 11.05.2015 | 25.5.2015 | |
96/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 16,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 7.5.2015 | 13.05.2015 | 25.5.2015 |
89/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 31,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 24.4.2015 | 27.04.2015 | 14.5.2015 |
85/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Trebatice | 14.36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2015 | 16.4.2015 | 22.04.2015 | 14.5.2015 |
67/2015 | OZ Dubáčik Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin |
42224861 | Zálohová platba za prázdninový pobyt detí 1.-15.7.2015 | 2150,00 bez DPH |
52/2015 | 27.3.2015 | 02.04.2015 | 13.5.2015 | |
108/2015 | Márius Pedersen, a.s. prevádzka Piešťany, Valová 44, 921 01 Piešťany |
34115901 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera, preprava a zneškodnenie odpadu | 240,25 vrátane DPH |
Záväzná objednávka na vývoz odpadu veľkoobjemových kontajnerov č. 11028727 na rok 2015 | 53/2015 | 14.5.2015 | 20.05.2015 | 25.5.2015 |
129/2015 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava |
31803989 | Individuálna supervízia profirodičov, skupinová supervízia vychovávateľov, individuálna supervízia pre odborný tým pracovníkov DD Pečeňady | 462,36 bez DPH |
54/2015 | 15.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
103/2015 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 , A3 | 151,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 55/2015 | 28.4.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 |
100/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 1377,34 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 56/2015 | 27.4.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 |
128/2015 | Zuzana Zimová Láb 673, 900 67 Láb |
32073046 | Individuálna supervízia pre dve osoby | 121,68 bez DPH |
57/2015 | 15.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
125/2015 | Kominárstvo Lesay s.r.o. Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
46806636 | Revízia komínov a dymovodov DD Trebatice | 66,20 vrátane DPH |
58/2015 | 10.6.2015 | 15.06.2015 | 3.7.2015 | |
135/2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné NOVÝ ČAS, Trebatice | 51,07 vrátane DPH |
59/2015 | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 3.7.2015 | |
15/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2015, Pečeňady, Trebatice | 62,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 6/2015, 2/2015 | 19.1.2015 | 29.01.2015 | 4.3.2015 |
127/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Doúčtovanie obedov detí, žiakov ZŠ Trebatice 6/2015 | 16,35 bez DPH |
61/2015 | 16.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
99/2015 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 6/2015 | 38,57 bez DPH |
61/2015 | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 25.5.2015 | |
109/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 5/2015, Pečeňady | 241,82 vrátane DPH |
62/2015 | 15.5.2015 | 29.05.2015 | 25.5.2015 | |
107/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 5/2015, Pečeňady | 334,02 vrátane DPH |
62/2015 | 5.5.2015 | 19.05.2015 | 25.5.2015 | |
106/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 5/2015, Pečeňady | 20,88 vrátane DPH |
62/2015 | 5.5.215 | 19.05.2015 | 25.5.2015 | |
119/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 79,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 63/2015 | 27.5.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 |
113/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 5/2015, Pečeňady | 941,84 vrátane DPH |
64/2015 | 28.5.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
114/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 5/2015 | 391,84 vrátane DPH |
65/2015 | 28.5.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | ||
95/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 4/2015 | 348,50 vrátane DPH |
65/2015 | 30.4.2015 | 13.05.2015 | 25.5.2015 | |
111/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 5/2015, Trebatice | 346,39 vrátane DPH |
66/2015 | 1.6.2015 | 08.06.2015 | 3.7.2015 | |
136/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 107,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 8.6.2015 | 24.06.2015 | 3.7.2015 |
112/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice | 20,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 5.6.2015 | 10.06.2015 | 3.7.2015 |
104/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice | 26,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 |
110/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 713,15 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 68/2014 | 15.5.2015 | 29.05.2015 | 25.5.2015 |
115/2015 | Ján Páleník Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou |
11907355 | Maliarske a natieračské práce 2. SHS | 1850,00 vrátane DPH |
69/2015 | 5.6.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
34/2015 | OPTEZ, Libor Pažitný Párovská ul.5, 949 01 Nitra |
35334142 | Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany. | 229,00 bez DPH |
7/2015 | 23.1.2015 | 20.02.2015 | 4.3.2015 | |
117/2015 | Ján Páleník Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou |
11907355 | Maliarske a natieračské práce 1. SHS | 1709,70 bez DPH |
70/2015 | 5.6.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
118/2015 | PLOBERGER-SK s.r.o. Priemyselná 1, 909 01 Skalica |
36270482 | Skrutkovač vŕtací aku+vysávač MAKITA | 238,80 vrátane DPH |
71/2015 | 19.5.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
139/2015 | VAKO KRAJNE s.r.o. Krajné 128, 916 16 Krajné |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady | 98,84 vrátane DPH |
73/2015 | 18.6.2015 | 25.06.2015 | 3.7.2015 | |
120/2015 | Stanislav BOHDAN - autobusová doprava Hlboka 6, 917 21 Trnava |
33558884 | Doprava detí 30. 05. 2015 Pečeňady- Bratislava - Pečeňady Deň bezpečnostných zložiek SR | 233,52 vrátane DPH |
74/2015 | 2.6.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 |