Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2015 - 31.05.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 10.6.2015 | 18.06.2015 | 3.7.2015 | |
125/2015 | Kominárstvo Lesay s.r.o. Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
46806636 | Revízia komínov a dymovodov DD Trebatice | 66,20 vrátane DPH |
58/2015 | 10.6.2015 | 15.06.2015 | 3.7.2015 | |
124/2015 | DETMAR s.r.o. Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V. |
34096833 | Servis a nastavenie snímačov úniku plynu v kotolni | 33,60 vrátane DPH |
77/2015 | 9.6.2015 | 15.06.2015 | 3.7.2015 | |
123/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1.6.2015 - 30.6.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 583,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektiny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 1.6.2015 | 15.06.2015 | 3.7.2015 | |
122/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1111,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. sp.: VOB/20/2015-M_OVO,č.zázn.: 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015 | 1.6.2015 | 15.06.2015 | 3.7.2015 | |
121/2015 | VTR-Komunikačné systémy, spol.s.r.o. Zelinárska 8, 821 08 Bratislava |
35686731 | Prevádzka TKR 2015 | 322,80 vrátane DPH |
8.6.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | ||
120/2015 | Stanislav BOHDAN - autobusová doprava Hlboka 6, 917 21 Trnava |
33558884 | Doprava detí 30. 05. 2015 Pečeňady- Bratislava - Pečeňady Deň bezpečnostných zložiek SR | 233,52 vrátane DPH |
74/2015 | 2.6.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
12/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 673,33 vrátane DPH |
10/2015 | 15.1.2015 | 27.01.2015 | 3.3.2015 | |
119/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady | 79,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 63/2015 | 27.5.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 |
118/2015 | PLOBERGER-SK s.r.o. Priemyselná 1, 909 01 Skalica |
36270482 | Skrutkovač vŕtací aku+vysávač MAKITA | 238,80 vrátane DPH |
71/2015 | 19.5.2015 | 12.06.2015 | 3.7.2015 | |
117/2015 | Ján Páleník Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou |
11907355 | Maliarske a natieračské práce 1. SHS | 1709,70 bez DPH |
70/2015 | 5.6.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
116/2015 | Ján Páleník Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou |
11907355 | Maliarske a natieračské práce 3. SHS | 1767,90 vrátane DPH |
76/2015 | 10.6.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
115/2015 | Ján Páleník Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou |
11907355 | Maliarske a natieračské práce 2. SHS | 1850,00 vrátane DPH |
69/2015 | 5.6.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
114/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 5/2015 | 391,84 vrátane DPH |
65/2015 | 28.5.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | ||
113/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 5/2015, Pečeňady | 941,84 vrátane DPH |
64/2015 | 28.5.2015 | 11.06.2015 | 3.7.2015 | |
112/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice | 20,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 5.6.2015 | 10.06.2015 | 3.7.2015 |
111/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 5/2015, Trebatice | 346,39 vrátane DPH |
66/2015 | 1.6.2015 | 08.06.2015 | 3.7.2015 | |
110/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 713,15 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 68/2014 | 15.5.2015 | 29.05.2015 | 25.5.2015 |
11/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Pečeňady | 402,20 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 19.1.2015 | 26.01.2015 | 3.3.2015 | |
109/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 5/2015, Pečeňady | 241,82 vrátane DPH |
62/2015 | 15.5.2015 | 29.05.2015 | 25.5.2015 | |
108/2015 | Márius Pedersen, a.s. prevádzka Piešťany, Valová 44, 921 01 Piešťany |
34115901 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera, preprava a zneškodnenie odpadu | 240,25 vrátane DPH |
Záväzná objednávka na vývoz odpadu veľkoobjemových kontajnerov č. 11028727 na rok 2015 | 53/2015 | 14.5.2015 | 20.05.2015 | 25.5.2015 |
107/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 5/2015, Pečeňady | 334,02 vrátane DPH |
62/2015 | 5.5.2015 | 19.05.2015 | 25.5.2015 | |
106/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 5/2015, Pečeňady | 20,88 vrátane DPH |
62/2015 | 5.5.215 | 19.05.2015 | 25.5.2015 | |
105/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2015 Pečeňady | 79,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 47/2015 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 25.5.2015 |
104/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice | 26,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2015 | 13.5.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 |
103/2015 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 , A3 | 151,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 55/2015 | 28.4.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 |
102/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.4.2015 - 21.5.2015 | 36,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 29.4.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 | |
101/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2015 - 30.04.2015 | 61,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 11.5.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 | |
100/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 1377,34 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 56/2015 | 27.4.2015 | 18.05.2015 | 25.5.2015 |
10/2015 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2014 - 31. 12.2014 Trebatice | 91,72 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 19.1.2015 | 26.01.2015 | 3.3.2015 | |
1/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2014, Pečeňady, Trebatice | 87,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2014, 153/2014 | 29.12.2014 | 09.01.2015 | 3.3.2015 |