Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 615,25 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 165/2015 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 |
280/2015 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia vychovávateľov, 14.10.2015 4 hodiny Skupinová supervízia vychovávateľov, 25.11.2015 4 hodiny | 356,88 bez DPH |
136/2015 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 14.1.2016 | |
281/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1111,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu č. 6382/2015, Zmluva o dodávke plynu č.:P1381/2015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 14.1.2016 | |
282/2015 | MAGNA E.A, s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.12.2015 - 31.12.2015, Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany | 583,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č.spisu:VOB/32/2013-VOB_OVO, č.zázn. 43656/2013 zo 14.10.2013 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 14.1.2016 | |
283/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Pečeňady | 80,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 158/2015 | 27.11.2015 | 15.12.2015 | 14.1.2016 |
284/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Pečeňady | 113,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 158/2015 | 02.12.2015 | 15.12.2015 | 14.1.2016 |
285/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 11/2015, Trebatice | 47,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 154/2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 14.1.2016 |
286/2015 | Márius Pedersen, a.s. prevádzka Piešťany Valová 44, 921 01 Piešťany |
34115901 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera, preprava a zneškodnenie odpadu | 256,18 vrátane DPH |
Záväzná objednávka na vývoz odpadu veľkoobjemových kontajnerov č. 11028727 na rok 2015 | 161/2015 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 14.1.2016 |
287/2015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.11.2015 - 21.12.2015 | 31,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna sieť, č.21/OIaMIS/2014 | 25.11.2015 | 18.12.2015 | 14.1.2016 | |
288/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 12/2015, Pečeňady | 367,14 vrátane DPH |
168/2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 14.1.2016 | |
289/2015 | SCONTO Nábytok s.r.o., Nová ul. 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | Šatníková skriňa pollicová 3ks | 299,70 vrátane DPH |
178/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 14.1.2016 | |
290/2015 | SCONTO Nábytok s.r.o., Nová ul. 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | Sedacia súprava Lemon 3-1-1 | 1238,00 vrátane DPH |
179/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 14.1.2016 | |
291/2015 | SCONTO Nábytok s.r.o., Nová ul. 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | kancelárske kreslo FM-294-K, čierne 3ks | 447,00 vrátane DPH |
180/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 14.1.2016 | |
292/2015 | Bascotrans Slovakia s.r.o. Nová ul. 10/8144, 917 01 Trnava |
46566473 | Preprava nábytku zakúpeného v OD SCOTO nábytok | 40,00 bez DPH |
187/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 14.1.2016 | |
293/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.11.2015 - 30.11.2015 | 71,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 07.12.2015 | 18.12.2015 | 14.1.2016 | |
294/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Pečeňady | 113,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 171/2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 | 14.1.2016 |
295/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny 12/2015, Pečeňady | 780,65 vrátane DPH |
169/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 14.1.2016 | |
296/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Čistiace prostriedky pre THP úsek, ll. polrok 2015 | 338,89 vrátane DPH |
113/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 14.1.2016 | |
297/2015 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 12/2015 | 321,54 vrátane DPH |
170/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 14.1.2016 | |
298/2015 | PROFI line s.r.o. Zábranie 43, 920 01 Hlohovec |
03623745 | Oprava automatickej brány | 60,00 vrátane DPH |
177/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 14.1.2016 | |
299/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Pečeňady | 58,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 171/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 |
300/2015 | QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Štúrova 27, 042 80 Košice |
36855472 | Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2016 - 31.12.2016, Pečeňady | 899,96 vrátane DPH |
PZ č.:8-863-000996 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 | |
301/2015 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Odborná literatúra | 213,48 vrátane DPH |
176/2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 | |
302/2015 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 12/2015, Pečeňady | 78,07 vrátane DPH |
168/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 | |
303/2015 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 | 160,80 vrátane DPH |
182/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 | |
304/2015 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarní non HP | 174,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015 | 181/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 14.1.2016 |
305/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronicke stravovacie poukážky | 48,94 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 185/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 14.1.2016 |
306/2015 | Stanislasv Bohdan-autobusová doprava Hlboká 6, 917 01 Trnava |
33558884 | Autobusová preprava Pečeňady - Viedeň-Pečeňady. | 410,77 bez DPH |
174/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 | |
307/2015 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarní non HP: TN-2120 Black Toner | 64,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 183/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 |
308/2015 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Potraviny - pekárenské výrobky 12/2015, Trebatice | 41,38 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 167/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 |
309/2015 | CENTER.sk, s.r.o. Vodárenská 90, 921 01 Piešťany |
36719765 | 1,Počítač HP ProDesk 400 G2 MT, i3-4160, Intel HD, 4GB, 500GB, DVDRW, 2,HP Laser Jet P1102- tlačiareň, 3,24"LED Philips 243V5LSB-FullHD, DVI -monitor | 706,80 vrátane DPH |
186/2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 15.1.2016 |