Faktúry 2015 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
168/2015   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Predplatné "PORADCA 2016"  58,80 
vrátane DPH
  99/2015  27.7.2015  11.08.2015  21.9.2015 
163/2015   PIONIER
Hlavná 17, 917 01 Trnava
00679429  Medzinárodný tábor Ginsheim 1.8. - 9.8.2015, 4 deti  393,60 
bez DPH
  98/2015  28.7.2015  30.07.2015  19.8.2015 
172/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 7/2015   188,84 
vrátane DPH
  97/2015  30.7.2015  12.08.2015  21.9.2015 
171/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 7/2015, Pečeňady   549,66 
vrátane DPH
  96/2015  30.7.2015  12.08.2015  21.9.2015 
170/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 7/2015, Pečeňady   148,99 
vrátane DPH
  95/2015  28.7.2015  11.08.2015  21.9.2015 
175/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2015 Pečeňady   31,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  94/2015  27.7.2015  13.08.2015  21.9.2015 
167/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   21,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  94/2015  4.8.2015  06.08.2015  21.9.2015 
162/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Toner HP CB 435AD 1ks, toner HP CE 285A 1ks  176,52 
vrátane DPH
  93/2015  15.2.2015  29.07.2015  19.8.2015 
184/2015   OZ Dubáčik
Š. Furdeka 22/15, 036 01 Martin
42224861  Prázdninový pobyt detí 17.8.-30.8.2015 -stravovanie, ubytovanie a ostatné materiálne a organizačné vybavenie   2955,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie číslo 3/2015  91/2015  17.8.2015  31.08.2015  21.9.2015 
158/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   492,91 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  90/2015  16.7.2015  24.07.2015  19.8.2015 
17/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Rezačka Q-Connect KF 15599, USB FLASH 5 ks  104,28 
vrátane DPH
  9/2015  22.1.2015  29.01.2015  4.3.2015 
148/2015   Emil Holeš KH TECHNIK
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Toner Dell MW558 BL, Dymo páska 3ks   246,84 
vrátane DPH
  89/2015  30.6.2015  14.07.2015  18.8.2015 
145/2015   PosAm, spol. s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Počítač HP ProDesk 600G1 SFF (štátna pokladňa)  850,74 
vrátane DPH
  88/2015  2.7.2015  13.07.2015  18.8.2015 
156/2015   UNIHOUSE s.r.o.
Zlievarenská 1, 917 02 Trnava
45851387  Vytvorenie Webovej stránky DD Pečeňady   420,00 
vrátane DPH
  87/2015  23.6.2015  23.07.2015  19.8.2015 
164/2015   Kulošťák Marián AUTODOPRAVA
Strážovská 598/36, 922 03 Vrbové
33999431  Doprava detí: 36 osôb 01.07.2015 - Pečeňady - Bystrička, Dierová na Orave - Pečeňady 15.07.2015 - Pečeňady - Bystrička, Dierová na Orave  1094,40 
vrátane DPH
  86/2015  24.7.2015  30.07.2015  20.8.2015 
152/2015   Ján Páleník
Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou
11907355  Maliarske a natieračské práce- vstupná hala, schodisko, prezúvarka DD Pečeňady  2258,10 
vrátane DPH
  85/2015  3.7.2015  17.07.2015  18.8.2015 
153/2015   Ján Páleník
Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou
11907355  Maliarske a natieračské práce- chodba pivnica, kotolňa, dielňa - údržbár, kuchyňa + 2 sklady, práčovňa, jedáleň zamestnancov DD Pečeňady   3504,90 
vrátane DPH
  84/2015  3.7.2015  17.07.2015  18.8.2015 
142/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   22,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  82/2015  25.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
133/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Trebatice   32,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  82/2015  17.6.2015  19.06.2015  3.7.2015 
157/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   101,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  81/2015  7.7.2015  24.07.2015  19.8.2015 
143/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 6/2015, Trebatice   350,81 
vrátane DPH
  81/2015  30.6.2015  06.07.2015  18.8.2015 
147/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny - mäso, mäsové výrobky, Pečeňady 6/2015   336,72 
vrátane DPH
  80/2015  1.7.2015  14.07.2015  18.8.2015 
2/2015   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy detí, žiakov ZŠ Trebatice 2/2015   25,04 
bez DPH
  8/2015  13.1.2015  15.01.2015  3.3.2015 
146/2015   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny 6/2015, Pečeňady   971,54 
vrátane DPH
  79/2015  1.7.2015  14.07.2015  18.8.2015 
141/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   101,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2015  24.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
140/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2015 Pečeňady   70,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  78/2015  18.6.2015  02.07.2015  18.8.2015 
134/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 6/2015, Pečeňady   26,52 
vrátane DPH
  77/2015  12.6.2015  23.06.2015  3.7.2015 
132/2015   RYBA Žilina spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
31563490  Potraviny 6/2015, Pečeňady   324,89 
vrátane DPH
  77/2015  5.6.2015  19.06.2015  3.7.2015 
124/2015   DETMAR s.r.o.
Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V.
34096833  Servis a nastavenie snímačov úniku plynu v kotolni  33,60 
vrátane DPH
  77/2015  9.6.2015  15.06.2015  3.7.2015 
116/2015   Ján Páleník
Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou
11907355  Maliarske a natieračské práce 3. SHS  1767,90 
vrátane DPH
  76/2015  10.6.2015  11.06.2015  3.7.2015 
137/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   766,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  75/2015  8.6.2015  25.06.2015  3.7.2015 
120/2015   Stanislav BOHDAN - autobusová doprava
Hlboka 6, 917 21 Trnava
33558884  Doprava detí 30. 05. 2015 Pečeňady- Bratislava - Pečeňady Deň bezpečnostných zložiek SR   233,52 
vrátane DPH
  74/2015  2.6.2015  12.06.2015  3.7.2015 
139/2015   VAKO KRAJNE s.r.o.
Krajné 128, 916 16 Krajné
36298476  Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadov DD Pečeňady   98,84 
vrátane DPH
  73/2015  18.6.2015  25.06.2015  3.7.2015 
118/2015   PLOBERGER-SK s.r.o.
Priemyselná 1, 909 01 Skalica
36270482  Skrutkovač vŕtací aku+vysávač MAKITA   238,80 
vrátane DPH
  71/2015  19.5.2015  12.06.2015  3.7.2015 
117/2015   Ján Páleník
Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou
11907355  Maliarske a natieračské práce 1. SHS   1709,70 
bez DPH
  70/2015  5.6.2015  11.06.2015  3.7.2015 
34/2015   OPTEZ, Libor Pažitný
Párovská ul.5, 949 01 Nitra
35334142  Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany.  229,00 
bez DPH
  7/2015  23.1.2015  20.02.2015  4.3.2015 
115/2015   Ján Páleník
Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou
11907355  Maliarske a natieračské práce 2. SHS  1850,00 
vrátane DPH
  69/2015  5.6.2015  11.06.2015  3.7.2015 
110/2015   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   713,15 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015  68/2014  15.5.2015  29.05.2015  25.5.2015 
136/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Pečeňady   107,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  8.6.2015  24.06.2015  3.7.2015 
112/2015   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2015 Trebatice   20,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013  67/2015  5.6.2015  10.06.2015  3.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť