Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640074 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Piaristická 16 |
00000000 | povinné poistenie motorových vozidiel | 121,60 bez DPH |
Zmluva | 22.02.2016 | 02.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640085 | Petr Mrázek Nádražní 527, Zásmuky |
69639485 | biol. ošetrenie odpadových rúr v DS a VM | 420,00 bez DPH |
č.5/2016, zo dňa 26.02.2016 | 29.02.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640342 | STATCON s.r.o Štúrova 1009/22, 929 01 Dunajská Streda |
50357972 | stav. práce- oprava 6 sprchových kútov-VM | 3 592,00 bez DPH |
č.15/2016 | 05.10.2016 | 07.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640249 | STATCON s.r.o Štúrova 1009/22, 929 01 Dunajská Streda |
50357972 | vypracovanie rozpočtu na opravu sprchových kútov | 70,00 bez DPH |
č.9/2016 | 19.07.2016 | 25.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640462 | PHASE RETAILFOUR s.r.o 913 36 Selec 276 |
50177826 | nábytok sed. súpr. rohové, kreslá a konf. stolíky | 4 111,29 vrátane DPH |
46/2016 | 21.12.2016 | 21.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640337 | EDUMA Sibirská 62, Bratislava |
50098829 | za vzdelávanie pre PR | 500,00 bez DPH |
č.17/2016 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640472 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 2 371,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 29.12.2016 | 29.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640445 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 2 561,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640394 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na nov./2016 | 2 496,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640367 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 542,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640315 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na september | 2 489,00 bez DPH |
Rámcová dohoda | 06.09.2016 | 13.09.2016 | 11.10.2016 | |
11640283 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na august | 1 820,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 03.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
11640246 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na júl | 2 120,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.07.2016 | 19.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640203 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za str. poukážky 6/16 | 2 568,80 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.06.2016 | 14.06.2016 | 14.7.2016 | |
11640167 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukážky | 2 880,40 bez DPH |
Rámcová dohoda | 04.05.2016 | 12.05.2016 | 18.5.2016 | |
11640130 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2 477,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 05.04.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
11640103 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na marec | 2 415,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 04.03.2016 | 21.03.2016 | 15.4.2016 | |
11640396 | Zoltán Varga -AUTOFIT Ul.biskupa Kondého 5138/34, 929 01 Dunajská Streda |
45902828 | dodávka a montáž svetlomerov - Škoda Fábia | 105,43 bez DPH |
č. 28/2016 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640468 | Drevona group s.r.o Výhonská 1, 835 10 Bratislava III. |
45895856 | 3dver. skrine kombinované 10 ks | 2 036,70 vrátane DPH |
50/2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640467 | Drevona group s.r.o Výhonská 1, 835 10 Bratislava III. |
45895856 | postele s matracom 14 ks | 3 613,05 vrátane DPH |
49/2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640466 | Drevona group s.r.o Výhonská 1, 835 10 Bratislava III. |
45895856 | postele s matracom- 16 ks | 4 129,20 vrátane DPH |
48/2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640434 | ALFARERO s.ro prevádzka V. Meder |
45273529 | pracovná obuv a odev | 1 062,82 vrátane DPH |
32/2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640079 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne a tlakových nádob VM | 483,60 vrátane DPH |
Zmluva | 01.03.2016 | 07.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640077 | MANO - GAZ s.r.o Dlhá ul.č. 36, Nitra |
45245401 | odborná skúška regulačnej stanice VM | 51,96 vrátane DPH |
Zmluva | 25.02.2016 | 02.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640442 | Lekáreň DANA_HARMONY s.r.o Hlvaná 23, 929 01 D. Streda |
45239193 | prac. obuv | 342,10 vrátane DPH |
33/2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640335 | OZ " VICTUS" Krupina, Zvolenská cesta 46 |
45024189 | za poskyt. služby v resocializačnom zariadení 8/16 | 775,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.09.2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640323 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | pobyt v resocializačnom zariadení 9/16 | 300,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.09.2016 | 26.09.2016 | 11.10.2016 | |
11640279 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 8/16 v resoc.zariadení | 775,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
11640229 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt v rezocializačnom zariadení 6/16 | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640202 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 5/16 v resocializ. zariadení | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 06.06.2016 | 14.06.2016 | 14.7.2016 | |
11640168 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt v resoc. zariadení 4/16 | 750,00 bez DPH |
Zmluva | 10.05.2016 | 16.05.2016 | 18.5.2016 | |
11640125 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 3/16 | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 04.04.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
11640084 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 2/16 | 725,00 bez DPH |
Zmluva | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640052 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 1/16 | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 04.02.2016 | 15.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640011 | OZ " VICTUS" Zvolenská cesta 46, 963 01 Krupina |
45024189 | za pobyt 12/15 | 775,00 bez DPH |
Zmluva | 07.01.2016 | 12.01.2016 | 10.2.2016 | |
11640081 | B2B Partner s.r.o Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | kľúčová schránka a kúčenky | 52,92 vrátane DPH |
č. 4/2016 zo dňa 25.2.2016 | 01.03.2016 | 07.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640461 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP IV. Q/2016 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 21.12.2016 | 21.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640368 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OPP - III. Q/2016 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 07.10.2016 | 21.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640245 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP - OPP II. Q/2016 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 29.06.2016 | 19.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640166 | Marta Szűcs Gaál Ing. Dolný Bar 183 |
43704247 | za poskyt. služby v obl. BOZP-OPP I. Q/2016 | 300,00 bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 21.04.2016 | 12.05.2016 | 18.5.2016 |