Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640337 | EDUMA Sibirská 62, Bratislava |
50098829 | za vzdelávanie pre PR | 500,00 bez DPH |
č.17/2016 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640043 | ENIS - Eduard Nagy Kráľovičové Kračany 130 |
37159712 | poplatok za výpočet ročného poplatku za znečistenia ovzdušia VM | 90,00 bez DPH |
01.02.2016 | 09.02.2016 | 11.3.2016 | ||
11640247 | ERdiRT Roman Takács Hájová 4, 940 01 NovéZámky |
35202238 | odborná prehliadka aodb. skúška el.zriadenia a bleskozvodu vo V. Mederi. | 530,00 bez DPH |
č. 10/2016 | 19.07.2016 | 25.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640449 | František D u d e k Ing. Priemyselná č. 5025, 929 01 D. Streda |
11703750 | za vypr. znaleckého posudku na nehnuteľnosť Šamorím | 450,00 vrátane DPH |
40/2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640472 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 2 371,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 29.12.2016 | 29.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640445 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 2 561,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640394 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na nov./2016 | 2 496,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640367 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 542,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 24.11.2016 | |
11640315 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na september | 2 489,00 bez DPH |
Rámcová dohoda | 06.09.2016 | 13.09.2016 | 11.10.2016 | |
11640283 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na august | 1 820,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 03.08.2016 | 12.08.2016 | 6.9.2016 | |
11640246 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na júl | 2 120,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.07.2016 | 19.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640203 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za str. poukážky 6/16 | 2 568,80 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.06.2016 | 14.06.2016 | 14.7.2016 | |
11640167 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukážky | 2 880,40 bez DPH |
Rámcová dohoda | 04.05.2016 | 12.05.2016 | 18.5.2016 | |
11640130 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2 477,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 05.04.2016 | 14.04.2016 | 29.4.2016 | |
11640103 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na marec | 2 415,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 04.03.2016 | 21.03.2016 | 15.4.2016 | |
11640228 | Harakaľ Daniel Ing Dobrovičova 10, Bratislava |
17459605 | odborná prehl. plynových zariadení v DS | 360,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 15.8.2016 | |
11640062 | HASLEX Kpt. Nálepku 22, Levice |
30004055 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov VM | 291,48 vrátane DPH |
3/2016 | 29.01.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640430 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | skupinová a tímová supervízia | 190,00 bez DPH |
30/2016 | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640344 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | individuálna supervízia | 140,00 bez DPH |
04.10.2016 | 07.10.2016 | 24.11.2016 | ||
11640343 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | individuálna a skupinová supervízia pre PR | 254,00 bez DPH |
č. 26/2016 | 04.10.2016 | 07.10.2016 | 22.11.2016 | |
11640248 | Hudeková Andrea Mgr. Šafarikova 10, Trnava |
37849263 | supervízia v mesiaci máj-jún | 473,00 bez DPH |
18.07.2016 | 25.07.2016 | 15.8.2016 | ||
11640083 | Juraj Patai Smetanov háj 289/19, D. Streda |
30720737 | el. montážne práce, oprava zásuviek rozvádzačov vo VM a revízia elektrospotrebičov DS | 421,00 bez DPH |
Dohoda o vyk. práce | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640471 | Klaudia Trojanová Mgr. Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok |
41116968 | psychologické vyšetrenie uchádzača o profesiu PR | 90,00 bez DPH |
43/2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640096 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Piaristická 16 Trenčín |
00585441 | havarijné poistenie motorových vozidiel na obdobie 3.3.2016-02.03.2017 | 317,88 bez DPH |
Zmluva | 14.03.2016 | 15.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640074 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Piaristická 16 |
00000000 | povinné poistenie motorových vozidiel | 121,60 bez DPH |
Zmluva | 22.02.2016 | 02.03.2016 | 14.4.2016 | |
11640442 | Lekáreň DANA_HARMONY s.r.o Hlvaná 23, 929 01 D. Streda |
45239193 | prac. obuv | 342,10 vrátane DPH |
33/2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640120 | Lekáreň u "ANJELA" Komárňaská 164, V. Meder |
34002715 | monitor dychu | 140,40 vrátane DPH |
č,07/2016 | 29.03.2016 | 01.04.2016 | 29.4.2016 | |
11640056 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | za ubtyvanie na február | 10,00 bez DPH |
18/2015 na šk. rok 2015/16 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640055 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | stravné na február | 92,32 bez DPH |
17/2015 na šk. rok 2015/16 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640046 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | za ubytovanie na január | 10,00 bez DPH |
18/2015 na šk. rok 2015/16 | 02.02.2016 | 11.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640045 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | stravné na január | 60,80 bez DPH |
17/2015 na šk. rok 2015/16 | 02.02.2016 | 11.02.2016 | 11.3.2016 | |
11640428 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/16 pre OM D.Streda | 477,07 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640427 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/16 pre OM VM | 3 292,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640426 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha 12/16pre OM - DS, VM, Šamorín a Vydrany | 956,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640418 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | v&účtovanie záloh za plyn 10/16 VM | 199,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.11.2016 | 05.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640387 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia- záloha 11/16OM- DS, VM, Šamorín, Vydrany | 956,31 vrátane DPH |
Zmluva | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640386 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 11/16 D. Streda | 314,70 vrátane DPH |
Zmluva | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640385 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn-záloha 11/16 V. Meder | 3 292,49 vrátane DPH |
Zmluva | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640384 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha- plyn na 11/16-OM Šamorín a Vydrany | 162,37 vrátane DPH |
Zmluva | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 14.12.2016 | |
11640351 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 10/16-Šamorín, Vydrany | 162,37 vrátane DPH |
Zmluva | 04.10.2016 | 12.10.2016 | 24.11.2016 |