Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2016, Pečeňady | 59,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 88/2016 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | 8.7.2016 |
171/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2016, Pečeňady | 82,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 88/2016 | 16.06.2016 | 28.06.2016 | 8.7.2016 |
147/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2016, Trebatice | 34,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 68/2016 | 06.06.2016 | 08.06.2016 | 7.7.2016 |
143/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2016, Trebatice | 39,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 68/2016 | 27.05.2016 | 30.05.2016 | 7.7.2016 |
130/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2016, Trebatice | 37,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 68/2016 | 16.05.2016 | 18.05.2016 | 7.7.2016 |
323/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2016 Trebatice | 22,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 183/216 | 20.12.2016 | 21.12.2016 | 18.1.2017 |
342/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady | 73,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 213/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 |
339/20165 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady | 66,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 195/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 |
328/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2016 Pečeňady | 172,05 vrátane DPH |
189/2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 | 19.1.2017 | |
312/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2016 Pečeňady, Trebatice | 143,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 186/2016 | 08.12.2016 | 19.12.2016 | 18.1.2017 |
296/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2016 Pečeňady, Trebatice | 93,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 185/2016 | 25.11.2016 | 13.12.2016 | 18.1.2017 |
288/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2016 Pečeňady, Trebatice | 120,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 184/2016 | 15.11.2016 | 06.12.2016 | 18.1.2017 |
279/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2016 Pečeňady, Trebatice | 115,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 157/2016 | 08.11.2016 | 24.11.2016 | 17.1.2017 |
255/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2016 , Pečeňady, Trebatice | 122,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 152/2016 | 19.10.2016 | 10.10.2016 | 17.1.2017 |
272/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2016 Pečeňady, Trebatice | 114,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 154/2016 | 02.11.2016 | 15.11.2016 | 17.1.2017 |
169/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2016, Pečeňady | 105,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 68/2016 | 07.06.2016 | 24.06.2016 | 8.7.2016 |
151/2016 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2016, Pečeňady | 46,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 68/2016 | 27.05.2016 | 14.06.2016 | 7.7.2016 |
332/2016 | Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Paplóny a vankúše pre deti | 1089,60 vrátane DPH |
203/2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | 19.1.2017 | |
40/2016 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava vonkajšieho elektrického osvetlenia budovy DD Pečeňady | 253,08 vrátane DPH |
3/2016 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 3.3.2016 | |
283/2016 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7,0917 01 Trnava |
22695389 | Oprava tlačiarne Canon Bushing iR2016/2318 | 124,89 vrátane DPH |
172/2016 | 14.11.2016 | 28.11.2016 | 17.1.2017 | |
214/2016 | CARIS IQ, spol. s.r.o. Žilinská 112,0921 01 Piešťany |
36227366 | Oprava SMV Kia Carens PN 678 CS po dopravnej kolízii | 787,44 vrátane DPH |
93/2016 | 23.08.2016 | 25.08.2016 | 4.10.2016 | |
325/2016 | Petra Blašková-BGA opravy Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany |
48294934 | Oprava počítača | 212,00 bez DPH |
198/2016 | 20.12.2016 | 20.12.2016 | 18.1.2017 | |
264/2016 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava núdzového osvetlenia v budove DD Pečeňady | 96,86 vrátane DPH |
146/2016 | 03.11.2016 | 11.11.2016 | 17.1.2017 | |
47/2016 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava núdzového osvetlenia v budove DD Pečeňady | 320,14 vrátane DPH |
4/2016 | 18.02.2016 | 24.02.2016 | 3.3.2016 | |
336/2016 | Petra Blašková-BGA opravy Družstevná 495, 922 07 Veľké Kostoľany |
48294934 | Oprava notebooku Thoschiba | 55,00 bez DPH |
204/2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 23.1.2017 | |
132/2016 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7,0917 01 Trnava |
22695389 | Oprava multifunkčného zariadenia Laser Jet Pro 500 color MFP | 100,82 vrátane DPH |
56/2016 | 10.05.2016 | 19.05.2016 | 7.7.2016 | |
180/2016 | Emil Holeš KH TECHNIK Halenárska 7,0917 01 Trnava |
22695389 | Oprava multifunkčného zariadenia Laser Jet Pro 500 color MFP | 32,16 vrátane DPH |
96/2016 | 04.07.2016 | 11.07.2016 | 4.10.2016 | |
191/2016 | Jozef Režo Pribinova 78, 920 01 Hlohovec |
41985605 | Oprava hlavného uzávera vody pre celú budovu, oprava vedľajšieho úzávera vody v budove v DD Trebatice | 119,15 bez DPH |
100/2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 4.10.2016 | |
170/2016 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava elektrického rozvodu v suteréne. | 110,40 vrátane DPH |
84/2016 | 15.06.2016 | 24.06.2016 | 8.7.2016 | |
298/2016 | VAKO KRAJNE , s.r.o. 128 Krajné, 916 16 |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadový vôd v DD Pečeňady | 390,14 vrátane DPH |
169/2016 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 18.1.2017 | |
166/2016 | VAKO KRAJNE , s.r.o. 128 Krajné, 916 16 |
36298476 | Oprava čerpadla v čerpacej stanici odpadový vôd v DD Pečeňady | 384,07 vrátane DPH |
83/2016 | 14.06.2016 | 22.06.2016 | 8.7.2016 | |
9/2016 | Jozef Režo Pribinova 78, 920 01 Hlohovec |
41985605 | Oprava a montáž tečúceho radiátora, vodoinštalatérske práce | 201,64 bez DPH |
184/2015 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 3.3.2016 | |
30/2016 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2015 - 31.12.2015, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
171/T/2009 | 26.01.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | |
256/2016 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2016 - 30.09.2016, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
171/T/2009 | 19.10.2016 | 03.11.2016 | 17.1.2017 | |
261/2016 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2016 - 30.09.2016, byt Veľké Kostoľany | 7,08 vrátane DPH |
171/T/2009 | 19.10.2016 | 10.11.2016 | 17.1.2017 | |
200/2016 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2016 - 30.06.2016, Trebatice | 94,34 vrátane DPH |
171/T/2009 | 25.07.2016 | 11.08.2016 | 4.10.2016 | |
202/2016 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2016 - 30.06.2016, byt Veľké Kostoľany | 2,32 vrátane DPH |
171/T/2009 | 09.08.2016 | 12.08.2016 | 4.10.2016 | |
113/2016 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2016 - 31.03.2016, Trebatice | 94,34 vrátane DPH |
171/T/2009 | 22.04.2016 | 29.04.2016 | 13.6.2016 | |
350/2016 | Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky |
37922190 | Odborný seminár "Správa registratúry" | 0,00 bez DPH |
19.05.2016 | 26.05.2016 | 27.7.2017 | ||
271/2016 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Odborná publikácia: Práce a mzda bez chýb, pokút a penále - ročník 2017 | 58,00 bez DPH |
142/2016/2 | 25.10.2016 | 15.11.2016 | 17.1.2017 |