Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18 |
00000921 | Elektrina - Mahra | 247,57 vrátane DPH |
zmluva č. 4058/2013 | 02.02.2016 | 15.02.2016 | 24.8.2016 | |
11640045 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova č. 6, 918 54 Trnava |
00893412 | Obedy za január Badáňová,Daniš | 30,58 bez DPH |
05.02.2016 | 12.02.2016 | 24.8.2016 | ||
11640325 | PhDr. Pavol Lorenc |
50441833 | manažérske zručnosti- PaedDr. Krchňáková | 126,00 vrátane DPH |
16.11.2016 | 18.11.2016 | 2.1.2017 | ||
11640313 | PhDr. Pavol Lorenc |
50441833 | manažérske zručnosti | 126,00 vrátane DPH |
17.10.2016 | 18.10.2016 | 30.12.2016 | ||
11640248 | EL - ZET Slovakia s. r. o. |
48269557 | denný tábor pre deti | 475,20 vrátane DPH |
10.08.2016 | 17.08.2016 | 29.12.2016 | ||
11640333 | PREDNÁ HORA, s.r.o. Predná Hora |
48188841 | účastnícky poplatok - riaditeľ Predná Hora | 85,50 vrátane DPH |
18.11.2016 | 22.11.2016 | 2.1.2017 | ||
11640328 | Miroslav Hatala - ELKONEKT |
48106500 | odborná prehl. el. spotrebičov | 476,00 vrátane DPH |
09.11.2016 | 14.11.2016 | 2.1.2017 | ||
11640273 | Miroslav Hatala- ELKONEKT |
48106500 | revízie el. zariadení | 935,70 vrátane DPH |
14.09.2016 | 16.09.2016 | 30.12.2016 | ||
11640389 | Drogéria Prima s.r.o |
48029807 | materiál - drogéria | 301,70 vrátane DPH |
20.12.2016 | 20.12.2016 | 2.1.2017 | ||
11640074 | Papírenské zboží Hodonín v.o. Plucárna 3919, 695 01 Hodonín 1 |
47900865 | krúžkový viazač a plastové krúžky | 135,27 vrátane DPH |
obj. č. 10189 | 22.02.2016 | 26.02.2016 | 25.8.2016 | |
11640275 | PragmaSys s. r. o. |
47632470 | seminár - mzdy a personalistika | 50 vrátane DPH |
26.09.2016 | 27.09.2016 | 30.12.2016 | ||
11640305 | INSEKTA DDD 47211296 |
47211296 | dezinsekcia | 245,00 vrátane DPH |
11.10.2016 | 27.10.2016 | 30.12.2016 | ||
11640352 | GGFS, s.r.o. |
47079690 | el. stravovacie poukážky | 2527,00 vrátane DPH |
ano | 18.11.2016 | 28.11.2016 | 2.1.2017 | |
11640309 | GGFS, s.r.o. |
47079690 | El. stravovacie poukážky | 2929,50 vrátane DPH |
ano | ano | 14.10.2016 | 28.10.2016 | 30.12.2016 |
11640268 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | STR poukážky 09/2016 | 2184,00 vrátane DPH |
ano | ano | 08.09.2016 | 16.09.2016 | 30.12.2016 |
11640246 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2429 vrátane DPH |
ano | ano | 11.08.2016 | 17.08.2016 | 29.12.2016 |
11640237 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | STR poukážky | 2803,50 bez DPH |
ano | ano | 11.07.2016 | 29.07.2016 | 29.12.2016 |
11640208 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | STR poukážky | 164,50 vrátane DPH |
ano | ano | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 29.12.2016 |
11640207 | GGFS, s. r. o. |
47079690 | STR poukážky | 2793 vrátane DPH |
ano | ano | 13.06.2016 | 06.07.2016 | 29.12.2016 |
11640176 | GGFS, s.r.o. |
47079690 | elektr. stravovacie poukážky | 3090,50 vrátane DPH |
ano | ano | 11.05.2016 | 06.05.2016 | 29.12.2016 |
11640141 | GGFS Bratislava |
47079690 | eletr.stravovacie poukážky | 2922,50 vrátane DPH |
áno | áno | 12.4.2016 | 19.04.2016 | 18.12.2016 |
11640118 | GGFS Bratislava |
47079690 | el.stravovacie poukážky | 52,50 vrátane DPH |
áno | áno | 23.3.2016 | 01.04.2016 | 17.12.2016 |
11640110 | GGFS Bratislava |
47079690 | el. stravovacie poukážky | 3010 vrátane DPH |
áno | áno | 14.3.2016 | 01.04.2016 | 17.12.2016 |
11640055 | GGFS s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3009,89 bez DPH |
22.02.2016 | 17.02.2016 | 24.8.2016 | ||
11640025 | GGFS s.r.o. Sasinkova č. 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2314,22 bez DPH |
21.01.2016 | 28.01.2016 | 23.8.2016 | ||
11640347 | GGFS, s.r.o. |
04707960 | el. stravovacie poukážky | 280,00 vrátane DPH |
16.11.2016 | 28.11.2016 | 2.1.2017 | ||
11640304 | Step UP, s.r.o. |
46575537 | poplatok za kurz - Kos Dominik | 25 vrátane DPH |
18.10.2016 | 27.10.2016 | 30.12.2016 | ||
11640105 | ADK Media Bratislava |
46371630 | diaprojektor | 591,73 vrátane DPH |
nie | áno | 3.3.2016 | 18.03.2016 | 17.12.2016 |
11640253 | AUTO VOJTO, s. r.o. Trnava |
04632705 | servis vozidla - Škoda Octavia | 582,19 vrátane DPH |
10.08.2016 | 22.08.2016 | 29.12.2016 | ||
11640317 | AUTO VOJTO, s. r.o. Trnava |
46327045 | výmena chladiacej kvapaliny | 63,76 vrátane DPH |
11.11.2016 | 21.11.2016 | 2.1.2017 | ||
11640293 | AUTO VOJTO, s.r.o. Trnava |
46327045 | prezutie pneumatík - Octávia | 21,60 vrátane DPH |
ano | 10.10.2016 | 20.10.2016 | 30.12.2016 | |
11640292 | AUTO VOJTO, s.r.o. Trnava |
46327045 | prezutie pneumatík - Fábia | 30,00 vrátane DPH |
ano | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 30.12.2016 | |
11640169 | AUTO VOJTO |
46327045 | oprava Škoda Fábia | 531,14 vrátane DPH |
nie | ano | 05.05.2016 | 12.05.2016 | 20.12.2016 |
11640155 | AUTO VOJTO Trnava |
46327045 | servis auta | 17,42 vrátane DPH |
nie | áno | 20.4.2016 | 25.04.2016 | 18.12.2016 |
1160113 | AUTO VOJTO Trnava |
46327045 | servis auta | 358,20 vrátane DPH |
nie | áno | 17.3.2016 | 29.03.2016 | 17.12.2016 |
11640037 | SPOLUSTAV s.r.o. Mlynarská 294, 922 42 Madunice |
45515964 | elektrina - rekonštrukčné práce Mahra | 312 vrátane DPH |
obj. č. 11/2016 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 24.8.2016 | |
11640390 | Aqaground s.r.o. |
44604785 | zimný tábor detí - 2. záloha | 1340,00 vrátane DPH |
20.12.2016 | 20.12.2016 | 2.1.2017 | ||
11640373 | Aquagrouond s.r.o. |
04460475 | detský zimný tábor | 2500,00 vrátane DPH |
01.12.2016 | 14.12.2016 | 2.1.2017 | ||
11640358 | MDMH SLOVAKIA, s.r.o. |
44434294 | supervízia | 784,00 vrátane DPH |
02.12.2016 | 14.12.2016 | 2.1.2017 | ||
11640294 | MDMH SLOVAKIA s.r.o. |
44434294 | supervízia | 700,00 vrátane DPH |
03.10.2016 | 20.10.2016 | 30.12.2016 |