Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740105 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. poplatok- mobil | 10,02 vrátane DPH |
Zmluva | 17.03.2017 | 17.03.2017 | 6.4.2017 | |
11740110 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl.-mobil | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva | 22.03.2017 | 28.03.2017 | 6.4.2017 | |
11740109 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilný internet- Vydrany | 12,50 vrátane DPH |
Zmluva | 22.03.2017 | 28.03.2017 | 6.4.2017 | |
11740138 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil pe SHS | 16,98 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.03.2017 | 21.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740124 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčt. záloh za vodné, stočné 1/17 DS | 2,98 vrátane DPH |
Zmluva | 31.03.2017 | 10.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740127 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 4/17 OM VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2017 | 10.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740126 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 4/17 OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2017 | 10.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740125 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 4/17 OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.04.2017 | 10.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740123 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany č. 71 |
00228788 | nájomné na apríl preMD | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 03.04.2017 | 10.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740133 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Mágio TV pre MD Vydrany | 11,94 vrátane DPH |
Zmluva | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740132 | BSP Softwerdistribution a.s. K Železnej studničke 27 |
00685399 | softwerový balík MS Office pre podnikateľov 5x | 1 092,00 vrátane DPH |
č.4/2017 zo dňa 28.03.2017 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740131 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 4/17 pre OM DS, Šamorín a Vydrany | 618,38 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740130 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn - záloha 4/17 OM VM | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740129 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia- záloha 4/17 pre OM- DS, VM, Šamorín a Vydrany | 826,01 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740128 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 4/17 DS | 11,95 bez DPH |
Zmluva | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740112 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM | 275,50 vrátane DPH |
Zmluva | 06.04.2017 | 28.04.2017 | 6.4.2017 | |
11740139 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl. -pevné linky DS a VM | 54,96 vrátane DPH |
Zmluva | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740137 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na apríl | 2 378,80 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740135 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 3/17 | 47,37 bez DPH |
Rozhodnutie | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740134 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 3/17 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740136 | Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16, 929 01 D. Streda |
00305383 | miestny poplatok za odvoz kom. odpadu na rok 2017 | 672,10 bez DPH |
Rozhodnutie | 13.04.2017 | 21.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740140 | Diagnostické centrum pre mládež Tristínska 2, Bratislava |
00163252 | stravné 11/17 | 43,23 bez DPH |
Rozhodnutie | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740144 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilný internet- MD Vydrany | 12,50 vrátane DPH |
Zmluva | 21.04.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740143 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok -mobil | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva | 21.04.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740142 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet - 4/17 VM | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 21.04.2017 | 25.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740141 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popl. - mobil | 1,90 vrátane DPH |
Zmluva | 21.04.2017 | 25.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740145 | Teploservis Bulíkova 11, Bratislava |
13957597 | ročná servisná prehliadka horákov- kotolňa VM | 458,00 bez DPH |
Ročná obj. č. 5/2017 | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
11740169 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil pre SHS | 25,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 27.04.2017 | 15.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740160 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 5/17 V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.05.2017 | 11.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740159 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 5/17 Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.05.2017 | 11.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740158 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany č. 71 |
00228788 | nájomné | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 02.05.2017 | 11.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740157 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 5/17 DS | 11,95 bez DPH |
Zmluva | 02.05.2017 | 11.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740156 | DS - CAR s.r.o Hlavná 21, 929 01 Dun. Streda |
36233510 | oprava ŠKODA Fábia | 35,20 vrátane DPH |
Obj. č. 6/2017 | 02.05.2017 | 11.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740163 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 5/17 V. Meder | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.05.2017 | 11.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740162 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia - záloha 5/17 DS, Šamorín, VM a Vydrany | 826,01 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.05.2017 | 11.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740161 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 5/17 DS, Vydrany a Šamorín | 618,38 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.05.2017 | 11.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740164 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na máj/17 | 2 622,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740173 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok- pevná linkaDS a VM, internet pre DS | 54,96 vrátane DPH |
Zmluva | 10.05.2017 | 22.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740172 | Beata Nagyová Bc. Kráľovičové Kračany |
43060773 | vypracovanie údajov - znečistenie ovzdušia za rok 2017 V. Meder | 90,00 bez DPH |
Zmluva | 10.05.2017 | 22.05.2017 | 12.6.2017 | |
11740168 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 4/17 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 10.05.2017 | 15.05.2017 | 12.6.2017 |