Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740027 | Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 | Vodné + stočné | 739,07 vrátane DPH |
20.01.2017 | 30.01.2017 | 18.4.2017 | ||
11740025 | ŠK SOŠ Senica |
00351997 | Platba za internát 11/2016-3/2017 | 125 vrátane DPH |
17.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
11740024 | StepUP s.r.o. |
46575537 | Školenie | 25 vrátane DPH |
13.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
11740023 | INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 | Tonery | 157 vrátane DPH |
13.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
11740022 | Sokol Ivan |
37568426 | Osobná doprava detí | 336 vrátane DPH |
16.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
11740021 | Reedukačné centurm Hlohovec |
36029076 | Strava - Svetkovič | 67,56 vrátane DPH |
13.01.2017 | 19.01.2017 | 18.4.2017 | ||
11740016 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | elektrina vyúčtovanie | 37,18 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 19.5.2017 | ||
11740015 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | elektrina | 247,57 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 19.5.2017 | ||
11740019 | STEFFE Trnava |
36277215 | Dodávka tepla a vody na K. Mahra | 1298,69 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740018 | OU internátne |
Stravovanie žiakov | 72,59 vrátane DPH |
11.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | |||
11740017 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | Elektrina | 37,18 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740014 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | Plyn | 13,40 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740013 | MAGNA ENERGIA, a. s. |
00000035 | Elektrina | 384,65 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740012 | FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 | Odvoz vyradeného majetku | 183,08 vrátane DPH |
09.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740011 | SPDDD USMEV |
00000173 | Odborný seminár | 100 vrátane DPH |
10.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740010 | RIMI-SK |
35763329 | Doplnková služba pri ochrane majetku | 26,28 vrátane DPH |
04.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740009 | RIMI-SK |
35763329 | Doplnková služba pri ochrane majetku | 26,28 vrátane DPH |
04.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740008 | GLS software - Ing. Svoboda |
11738600 | Programátorské služby | 60 vrátane DPH |
02.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740007 | Trnavská teplárenská a.s. |
36246034 | Teplo | 1454,63 vrátane DPH |
11.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740006 | Orange |
35697270 | Platba za mobilné telefóny | 277,49 vrátane DPH |
02.01.2017 | 16.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740020 | ABGT NET s.r.o. |
35691956 | Diáre | 90 vrátane DPH |
10.01.2017 | 13.01.2017 | 18.4.2017 | ||
11740005 | COOP Jednota Trnava |
Potraviny | 377,93 vrátane DPH |
04.01.2017 | 05.01.2017 | 13.4.2017 | |||
11740004 | ŠJ Beethovenova 27 |
35630060 | Obedy za január 2017 | 82,86 vrátane DPH |
04.01.2017 | 05.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740003 | OZ Nervuška - ARTE |
00000050 | Arteterapia pre zamestnanca DeD | 48 vrátane DPH |
04.01.2017 | 05.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740001 | OZ Nervuška - ARTE |
00000050 | Arteterapia pre zamestnanca DeD | 48 vrátane DPH |
04.01.2017 | 05.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740002 | OZ Nervuška - ARTE |
00000050 | Arteterapia pre zamestnanca DeD | 48 vrátane DPH |
04.01.2017 | 04.01.2017 | 13.4.2017 | ||
11740327.00 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | ochrana majetku | 18,26 bez DPH |
01.12.2017 | 11.4.2018 | |||
11740350.00 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | ochrana objektu- vrátená platba | -73,04 bez DPH |
a | 20.12.2017 | 11.4.2018 | ||
31700308.00 | Mesto Trnava |
popl. za odpad | 1018,17 bez DPH |
a | 15.12.2017 | 11.4.2018 | |||
11740326.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - preplatok | -146,60 vrátane DPH |
9.1.2018 | ||||
11740325.00 | Xepap, spol. s r. o. Janka Jesenského, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancel. potreby | 128,95 vrátane DPH |
9.1.2018 | ||||
11740324.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 35,66 vrátane DPH |
9.1.2018 | ||||
11740323.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 27,38 vrátane DPH |
9.1.2018 | ||||
11740322.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | dodávka tepla | 307,36 vrátane DPH |
9.1.2018 | ||||
11740321.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektron. stravovacie poukážky | 3317,40 vrátane DPH |
10.10.2017 | 9.1.2018 | |||
11740314.00 | Zámečník Pavol, Mgr. Mikoviniho 20, 949 11 Nitra |
33969558 | supervízie 10/2017 | 237,00 vrátane DPH |
10.23.2017 | 9.1.2018 | |||
11740305.00 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | ochrana majetku 11/82017 | 18,26 vrátane DPH |
10.10.2017 | 9.1.2018 | |||
11740296.00 | Uhrík a Uhríková |
zábezpeka k bytu | 490,00 vrátane DPH |
10.10.2017 | 2.1.2018 | ||||
11740288.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM a popl. za vypis 09/2017 | 376,55 vrátane DPH |
10.23.2017 | 2.1.2018 | |||
11740279.00 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | ochrana objektu trv. prikaz | 18,26 vrátane DPH |
10.10.2017 | 2.1.2018 |