Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840047 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany č. 71 |
00228788 | nájomné na mesiac február | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840046 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 2/18 OM D. Streda | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840045 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 2/18 OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840044 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 201/ OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840058 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popl.- mobil | 8,53 vrátane DPH |
Zmluva | 13.02.2018 | 16.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840057 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Mágio TV 2/18 | 11,94 vrátane DPH |
Zmluva | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840056 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na február | 2 276,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.02.2018 | 16.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840062 | CSM monitoring s.r.o Zámocká 18, 811 01 Bratislava |
36338206 | za monitoring vozidiel 2/18 | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840061 | Petr Mrázek Nádražní 527, Zásmuky |
69639485 | čistenie odpadových rúr BIO roztokom | 180,00 vrátane DPH |
Obj. č. 3/2018 | 15.02.2018 | 21.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840060 | stred.sk s.r.o R. Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen |
36754145 | účastnícky poplatok pre dvoch osôb na seminár | 21,00 bez DPH |
Obj. č. 1/2018 | 15.02.2018 | 21.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840059 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 2/18 -V. Meder | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 15.02.2018 | 21.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840064 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | el. energia- záloha 2/18- OM D. Streda, V. Meder, Šamorín a Vydrany | 756,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.02.2018 | 23.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840063 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl.- pevné linky DS a VM, internet DS | 54,96 vrátane DPH |
Zmluva | 07.02.2018 | 23.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840035 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiálu | 291,20 vrátane DPH |
Zmluva | 13.02.2018 | 23.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840076 | SlovakTelekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef .poplatok -mobil | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva | 27.02.2018 | 01.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840075 | SlovakTelekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilný internet | 13,21 vrátane DPH |
Zmluva | 27.02.2018 | 01.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840074 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | poistenie motorových vozidiel | 243,52 vrátane DPH |
13.02.2018 | 01.03.2018 | 13.4.2018 | ||
11840073 | MANO -GAZ s.r.o Dlhá ul. 36, Nitra |
45245401 | odbr. prehliadka plyn kotolne a regulačnej stanice plynu-VM | 510,96 vrátane DPH |
Zmluva | 27.02.2018 | 06.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840077 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Rajská 15/a Bratislava |
00585441 | poist. motorových vozidiel | 317,88 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840088 | Lorenc Pavol PhDr. Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441833 | 3-dňové školenie pre riaditeľov | 126,00 vrátane DPH |
Obj. č. 4/2018 | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840087 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | el .energia- záloha 3/18- DS, VM, Šamorín a Vydrany | 756,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/18- DS, Šamorín a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840084 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné ,stočné- záloha 3/18 DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840083 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 3/18 VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840082 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 3/18 Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840081 | Obec- Vydrany- HODUS KOMUNAL s.r.o Vydrany 71 |
00228788 | nájomné -marec/18 | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840080 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, Veľký Meder |
00305332 | nájomné za pozemok I. Q 2018-VM | 227,60 bez DPH |
Zmluva | 27.02.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840079 | MANO -GAZ s.r.o Dlhá ul. 36, Nitra |
45245401 | odb. prehliadka tlakových nádob- kotolňa VM | 1 030,80 vrátane DPH |
Zmluva | 28.02.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 1/18- VM | 671,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 09.02.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840093 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Braitslava |
35848863 | telef. poplatok- mobil | 7,14 vrátane DPH |
Zmluva | 08.03.2018 | 14.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840092 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 2/18 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.03.2018 | 14.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840091 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | stravné 2/18 | 45,32 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.03.2018 | 14.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840091 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | stravné 2/18 | 45,32 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.03.2018 | 14.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840090 | SlovakTelekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Mágio TV 3/18 -Vydrany | 11,94 vrátane DPH |
Zmluva | 08.03.2018 | 14.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840089 | UPC DTH Bratislava |
23716367 | KTV 3/18 DS | 12,39 vrátane DPH |
Zmluva | 08.03.2018 | 14.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840097 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na marec | 2 219,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 05.03.2018 | 22.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840096 | SlovakTelekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok- pevné linky a internet DS | 54,96 vrátane DPH |
Zmluva | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840095 | CSM monitoring s.r.o Polianky 5, Bratislava |
36338206 | monitorovanie motorových vozidiel 3/18 | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva | 14.03.2018 | 22.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840094 | Slovanet s.r.o Záhrdnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 3/18- VM | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 14.03.2018 | 22.03.2018 | 13.4.2018 |