Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840001 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 12/17 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 27.12.2017 | 09.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840008 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany č. 71 |
00228788 | nájomné na január/18 | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840009 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 1/18 OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2014 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840010 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 1/18 OM VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840010 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné 1/18 OM VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840011 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 1/18 DS, Šamorín a Vydrany | 618,38 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840012 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 1/18 VM | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840013 | ajfa+avis Klemensova 34, Žilina |
31602436 | odborná literatúra- mzdy- | 54,90 vrátane DPH |
03.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | ||
11840014 | TS s.r.o Lesná 2044/95, V. Meder |
36242063 | KTV I. polrok 2018-VM | 178,20 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840015 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | záloha na poštovné | 600,00 bez DPH |
Zmluva | 08.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840017 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 1/18 DS | 12,39 bez DPH |
Zmluva | 08.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840018 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. popl.- mobil pre SHS | 87,35 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.01.2018 | 11.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Mágio TV 1/18 | 11,94 vrátane DPH |
Zmluva | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840020 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na január/18 | 2 033,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 04.01.2018 | 11.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840021 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, V. Meder |
00305332 | za odvoz komun. odpadu I.Q/18- VM | 528,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840022 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatok-pevné linky a internet DS | 54,96 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840023 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | el. energia -záloha 1/18 OM DS, VM Šamorín a Vydrany | 756,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840024 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM 12/17 | 258,15 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840025 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za plyn 12/17 OM V.Meder | 520,51 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840026 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- vyúčtovanie záloh 2017 OM DS, Šamorín a Vydrany | 751,17 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 17.01.2018 | 22.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840027 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, Bratislava |
35848863 | telef. popl.-mobil | 6,17 vrátane DPH |
Zmluva | 16.01.2018 | 18.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840028 | Slovanet a.s Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 1/18 VM | 16,10 vrátane DPH |
Zmluva | 17.01.2018 | 18.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840029 | PosTel s.r.o Nezábudková 471/8. D. Streda |
36238023 | servis IT-DS | 24,00 vrátane DPH |
17.01.2018 | 22.01.2018 | 12.2.2018 | ||
11840030 | CSM monitoring s.r.o Zámocká 18, 811 01 Bratislava |
36338206 | monitoring vozidiel 1/18 | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva | 22.01.2018 | 26.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840031 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. popl.- mobil | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva | 24.01.2018 | 26.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840032 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilný internet | 12,50 vrátane DPH |
Zmluva | 24.01.2018 | 26.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840033 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 1/18 Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 20.01.2018 | 26.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840034 | Csala Alexander Mgr.- notár Alžbetínske nám. 1203/2, 929 01 Dunajská Streda |
34071946 | notársky poplatok- dedičské konanie | 29,10 bez DPH |
Uznesenie | 29.01.2018 | 31.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840035 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | nákup PHL a údržb. materiálu | 291,20 vrátane DPH |
Zmluva | 13.02.2018 | 23.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840043 | ENIS - Eduard Nagy Kráľovičové Kračany 130 |
37159712 | za vypracovanie znešisť. ovzdušia za rok 2017- kotolňaVM | 90,00 bez DPH |
07.02.2018 | 09.02.2018 | 13.3.2018 | ||
11840044 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 201/ OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840045 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 2/18 OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840046 | Západosl. vod. spoločnosť *OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 2/18 OM D. Streda | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840047 | Obec Vydrany- HODUS KOMUNAL Vydrany č. 71 |
00228788 | nájomné na mesiac február | 196,57 bez DPH |
Nájomná zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840048 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/18 OM V. Meder | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840049 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn- záloha 2/18 OM-D. Streda, Šamorín a Vydrany | 614,59 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840050 | Lorenc Pavol PhDr. Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
3 dňové školenie na tému "Manažérske zručnosti ..." | 126,00 bez DPH |
Obj. č. 2/2018 | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | ||
11840051 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 2/18 D. Streda | 12,39 vrátane DPH |
Zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840052 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. popl.- mobil | 50,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840053 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 1/18 | 57,69 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 |