Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840424 | ÁGH s.r.o 930 10 Dolný Štál 495 |
36233315 | preprava detí do zimného tábora | 1 000,00 vrátane DPH |
Obj. č. 61/2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840421 | PERGAMON spol. s.r.o Elektrárenská 12901/4,831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 1 489,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 58/2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 14.1.2019 |
11840402 | tuli.sk s.r.o 900 46 Most pri Bratislave |
45248451 | sedacie vaky | 1 338,10 vrátane DPH |
Obj. č. 55/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840401 | SiMex Šťastná 6, 821 05 Bratislava |
17485100 | nábytok do samostatných skupín | 1 854,00 vrátane DPH |
Obj. č. 56/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840398 | Lekáreň HARMONY Hlavná 23, 929 01 Dunajská Streda |
45239193 | pracovná obuv- 34 párov | 1 026,48 vrátane DPH |
Obj. č. 47/2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840397 | PosTel DS s.r.o Nezábudková č. 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | 2x PC zostava a 1x tlačiareň a 2x MS Office 2019 | 1 595,00 vrátane DPH |
Obj. č. 51/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840393 | COLONNADE Insurance S.A Moldavská cesta 8B., 042 80 Košice |
50013602 | poistenie majetku na rok 2019 | 1 024,76 bez DPH |
Rámcová zmluva | 26.10.2018 | 14.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840320 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefón Huawei Y6 pre RD | 1,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840319 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefón Huawei Y6 pre RD | 1,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840277 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na sept. | 1 740,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.09.2018 | 19.09.2018 | 19.10.2018 | |
11840226 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na júl | 1 346,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 14.8.2018 | |
11840179 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vyúčtovanie -vodné, stočné 1/18-4/18 OM DS | 1 118,32 vrátane DPH |
Zmluva | 01.06.2018 | 11.06.2018 | 13.7.2018 | |
11840079 | MANO -GAZ s.r.o Dlhá ul. 36, Nitra |
45245401 | odb. prehliadka tlakových nádob- kotolňa VM | 1 030,80 vrátane DPH |
Zmluva | 28.02.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840423 | BAŠO Daniel Šafárikova 441/14, 924 01 Galanta |
14134217 | 2x bezpečnostné dvere- hlavná budova | 2 544,00 bez DPH |
Obj. č. 63/2018 | 31.12.2018 | 3 | 14.1.2019 | |
11840395 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na dec./18 | 2 116,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840385 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/18 OM V. Meder | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.12.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840379 | ELBO TRADE s.r.o 930 14 Mad 207 |
43984321 | výmena podlahovej krytiny v SÚS Nezábudková | 2 879,78 vrátane DPH |
Obj. č. 50/2018 | 30.11.2018 | 12.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840353 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na nov./18 | 2 451,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2018 | 26.11.2018 | 20.12.2018 | |
11840340 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn-záloha 11/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.11.2018 | 15.11.2018 | 19.12.2018 | |
141840318 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 652,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
141840318 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 652,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
141840318 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na október | 2 652,40 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 10/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 13.11.2018 | |
11840271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 9/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.09.2018 | 13.09.2018 | 19.10.2018 | |
11840243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 8/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02,08.2018 | 14,08,2018 | 12.9.2018 | |
11840216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 7/18 OM-VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.07.2018 | 13.07.2018 | 14.8.2018 | |
11840192 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | str. poukážky na jún | 2 131,80 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.06.2018 | 14.06.2018 | 13.7.2018 | |
11840182 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 6/18 OM VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 13.7.2018 | |
11840158 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na máj/18 | 2 166,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 14.6.2018 | |
11840146 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn -záloha 5/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.05.2018 | 14.05.2018 | 14.6.2018 | |
11840128 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na apríl | 2 439,60 bez DPH |
Rámcová zmluva | 17.04.2018 | 27.04.2018 | 4.5.2018 | |
11840113 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 4/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.04.2018 | 13.04.2018 | 3.5.2018 | |
11840097 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na marec | 2 219,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 05.03.2018 | 22.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/18 VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 13.4.2018 | |
11840056 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na február | 2 276,20 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.02.2018 | 16.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840048 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/18 OM V. Meder | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 13.3.2018 | |
11840020 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na január/18 | 2 033,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 04.01.2018 | 11.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840012 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 1/18 VM | 2 394,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 12.2.2018 | |
11840422 | Alza. sk Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | 3 x PC zostava, , 1 x laserová tlačiareň a kanc. balíky OFFICE | 3 865,76 vrátane DPH |
Obj. č. 64/2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 14.1.2019 | |
11840404 | ELITTE s.r.o Prievozská 18, 821 09 Bratislava |
44518030 | nábytok | 4 660,91 vrátane DPH |
Obj. č. 54/2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 14.1.2019 |