Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady | 419,97 vrátane DPH |
71/2018 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | 16.5.2018 | |
134/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.03.2018 - 31.03.2018 Pečeňady 66 | 421,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 17.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | |
312/2018 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne HP | 423,50 vrátane DPH |
217/2018 | 26.09.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
285/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 423,31 vrátane DPH |
203/2018 | 14.09.2018 | 24.09.2018 | 16.10.2018 | |
397/2018 | Jutex Slovakia, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava |
36250643 | Koberce do izieb detí 6ks | 425,05 vrátane DPH |
298/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
406/2018 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Konfigurácia WIFI siete, odvírenie PC, konfigurácia štátnej pokladne, e-mailového konta, sieťovej tlačiarne | 430,00 bez DPH |
284/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
167/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.04.2018 - 30.04.2018 Pečeňady 66 | 443,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 30.04.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
189/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 5/2018 | 451,06 vrátane DPH |
124/2018 | 31.05.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
379/2018 | Potraviny u Čeligu P. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 11/2018 | 453,79 vrátane DPH |
257/2018 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | |
413/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 454,26 vrátane DPH |
301/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
261/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.07.2018 - 31.07.2018 Pečeňady 66 | 462,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 10.08.2018 | 27.08.2018 | 15.10.2018 | |
234/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.06.2018 - 30.06.2018 Pečeňady 66 | 463,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 16.07.2018 | 27.07.2018 | 15.10.2018 | |
288/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.08.2018 - 31.08.2018 Pečeňady 66 | 471,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 14.09.2018 | 27.09.2018 | 16.10.2018 | |
208/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.05.2018 - 31.05.2018 Pečeňady 66 | 481,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 31.05.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 | |
110/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 03/2018, Pečeňady | 483,44 vrátane DPH |
83/2018 | 26.03.2018 | 09.04.2018 | 16.5.2018 | |
81/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady | 503,70 vrátane DPH |
41/2018 | 09.03.2018 | 14.03.2018 | 6.4.2018 | |
71/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 02/2018, Pečeňady | 505,47 vrátane DPH |
43/2018 | 19.02.2018 | 06.03.2018 | 6.4.2018 | |
396/2018 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava vonkajšieho osvetlenia budovy, zásuviek a zásuvkových vývodov. | 520,07 vrátane DPH |
274/2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
410/2018 | FULLPROFI s.r.o. Reca 65, 925 26 Reca |
46350756 | Opakovaná dezinsekcia izieb deti v 1. samostatnej skupine | 576,00 vrátane DPH |
283/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
408/2018 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarne HP | 635,25 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_ovo, č. záznamu 35488/2015 uzatvorenej 03.08.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode DeD Pečeňady č. spisu VOB/08/2015, č. záznamu 45/2015 uzatvorenej 24.08.2015, účinná od 28.08.2015 | 290/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 |
425/2018 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 689,27 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č.34220/2012 sp. č. 16658/12-M_ODSMAP | 293/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 |
372/2018 | Jozef Kunic, Prípravné práce k realizácii stavby 922 01 Ostrov 286 |
47918501 | Stavebné práce na pozemku | 700,02 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 15/2018 zo 16.10.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 20.12.2018 | |
415/2018 | ANEX Slovakia, s.r.o. Zavarská 11/C, 917 01 Trnava |
51708515 | Čistiaci a hygienický materiál | 727,79 vrátane DPH |
296/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
267/2018 | SPDDD ÚaD Námestie Jozefa Herdu č. 1, 917 01 Trnava |
17316537 | Letný rozvojový tábor detí v Rekreačnom zariadení Kubrica, Trenčín na 7 dní pre 17 detí. Od 31.07. - 06.08.2018 | 761,18 bez DPH |
189/2018 | 17.08.2018 | 30.08.2018 | 15.10.2018 | |
428/2018 | Marián Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Záhradná technika: rotavátor KF Quatrom , motorový fukár - vysávač Stiga , krovinorez Stiga | 762,30 vrátane DPH |
309/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
236/2018 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/206, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava 27 detí do letného tábora Pečeňady -Sebechleby - Pečeňady 29.06.2018. Z letného tábora Pečeňady - Sebechleby - Pečeňady 12.07.2018 | 824,40 vrátane DPH |
161/2018 | 16.07.2018 | 27.07.2018 | 15.10.2018 | |
403/2018 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
50899821 | Strava počas zimného tábora od 26.12.2018 - 03.01.2019 na hoteli Lomnistá - Jasenie, 16 detí | 862,72 bez DPH |
255/2018 | 13.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
77/2018 | Gula Ľuboš Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostoľany |
50709291 | Oprava 8 ks skríň s posuvnými dverami na adrese: Pečeňady č. 66, 1. SHS | 944,00 bez DPH |
48/2018 | 01.03.2018 | 09.03.2018 | 6.4.2018 | |
106/2018 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Služba - úprava údajov v module SALDOKONTO | 960,00 vrátane DPH |
29/2018 | 27.03.2018 | 03.04.2018 | 15.5.2018 | |
388/2018 | Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice |
50013602 | Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019, Pečeňady | 998,96 bez DPH |
PZ č.8-863-000996 | 25.10.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
362/2018 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Počítač HP 290 G1 Micro tower vrátane balíku Office 206 Home and Busines, monitor k počítaču, laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M203dw | 1036,00 bez DPH |
263/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 7.12.2018 | |
10/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1041,74 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
257/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1052,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 191/2018 | 03.08.2018 | 27.08.2018 | 15.10.2018 |
423/2018 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava 16 detí 26.12.2018 do zimného tábora- Pečeňady hotel Lomnistá- Jasenie: Dňa 03.01.2019 preprava detí z tábora do DD Pečeňady 18 prepravovaných osôb | 1100,00 vrátane DPH |
264/2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
382/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 04.12.2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | |
347/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.11.2018 | 15.11.2018 | 5.12.2018 | |
308/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 | |
277/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.09.2018 | 14.09.2018 | 16.10.2018 | |
248/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 03.08.2018 | 15.08.2018 | 15.10.2018 | |
223/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 01.07.2018 | 13.07.2018 | 25.7.2018 |