Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Trebatice | 27,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 79/2018 | 31.03.2018 | 11.04.2018 | 16.5.2018 |
91/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
59/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
18/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.01.2018 - 31.01.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 13.2.2018 | |
373/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 28,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 267/2018 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 20.12.2018 |
6/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky 01/2018, Pečeňady | 28,14 vrátane DPH |
5/2018 | 08.01.2018 | 17.01.2018 | 13.2.2018 | |
6/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny - mäso, mäsové výrobky 01/2018, Pečeňady | 28,14 vrátane DPH |
5/2018 | 08.01.2018 | 17.01.2018 | 13.2.2018 | |
393/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.12.2018 - 31.12.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
359/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.11.2018 - 30.11.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.11.2018 | 28.11.2018 | 7.12.2018 | |
23/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 29,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 15/2018 | 25.01.2018 | 29.01.2018 | 13.2.2018 |
317/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 30,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 228/2018 | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 28.11.2018 |
251/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.07.2018 - 21.08.2018 | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 26.07.2018 | 20.08.2018 | 15.10.2018 | |
242/2018 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Športové hry v Čilistove 13.06. - 14.06.2018, 4 deti | 30,00 bez DPH |
175/2018 | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 15.10.2018 | |
52/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Trebatice | 30,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2018 | 20.02.2018 | 21.02.2018 | 2.3.2018 |
399/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.11.2018 - 21.12.2018 | 31,64 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 04.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
354/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.10.2018 - 21.11.2018 | 31,49 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 25.10.2018 | 23.11.2018 | 6.12.2018 | |
196/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice | 31,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 159/2018 | 10.06.2018 | 19.06.2018 | 25.7.2018 |
159/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 31,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 117/2018 | 10.05.2018 | 21.05.2018 | 24.7.2018 |
426/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice | 32,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 286/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 |
321/2018 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Trebatice | 32,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 16.10.2018 | 25.10.2018 | 28.11.2018 | |
281/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Trebatice | 32,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 206/2018 | 14.09.2018 | 19.09.2018 | 16.10.2018 |
197/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.05.2018 - 21.06.2018 | 32,93 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 24.05.2018 | 20.06.2018 | 25.7.2018 | |
155/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.04.2018 - 21.05.2018 | 32,20 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 24.04.2018 | 18.05.2018 | 24.7.2018 | |
226/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.06.2018 - 21.07.2018 | 33,78 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 27.06.2018 | 23.07.2018 | 12.10.2018 | |
190/2018 | DETMAR s.r.o. Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V. |
34096833 | Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom. | 33,60 vrátane DPH |
135/2018 | 14.05.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
169/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2018 | 33,66 vrátane DPH |
ZO/2018A15865-1 z 15.5.2108 | 21.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
121/2018 | Mesto Piešťany Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany |
00612031 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2018, byt A. Dubčeka 19, Piešťany. | 33,90 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1029813471 | 12.04.2018 | 19.04.2018 | 16.5.2018 | |
31/2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | Úplné znenie zákonov - ročník 2017, 1 kus | 33,96 vrátane DPH |
188/2016 | 06.02.2018 | 08.02.2018 | 13.2.2018 | |
11/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2017 Pečeňady | 33,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 318/2017 | 04.01.2018 | 24.01.2018 | 13.2.2018 |
429/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.12.2018 - 21.01.2019 | 34,24 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 11.1.2019 | |
104/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 34,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 82/2018 | 23.03.2018 | 27.03.2018 | 6.4.2018 |
395/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice | 35,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 278/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 |
37/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 01/2018 Trebatice | 35,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 19/2018 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 13.2.2018 |
302/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 36,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 222/2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 |
209/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice | 36,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 169/2018 | 20.06.2018 | 29.06.2018 | 25.7.2018 |
383/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 1/2019 | 37,06 bez DPH |
285/2018 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | |
139/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 37,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 100/2018 | 20.04.2018 | 02.05.2018 | 24.7.2018 |
118/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 04, 05/2018 | 37,37 bez DPH |
97/2018 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 16.5.2018 | |
88/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.02.2018 - 21.03.2018 | 37,64 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 26.02.2018 | 21.03.2018 | 6.4.2018 | |
348/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 12/2018 | 38,14 bez DPH |
254/2018 | 15.11.2108 | 16.11.2018 | 5.12.2018 |