Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160/2018 | Ing.Mária Majerská - ANEX Malženice 233, 919 29 Malženice |
30341710 | Toaletný papier, papierové kuchynské utierky, Jar na umývanie riadu | 130,32 vrátane DPH |
120/2018 | 09.05.2018 | 23.05.2018 | 24.7.2018 | |
161/2018 | FULLPROFI s.r.o. Reca 65, 925 26 Reca |
46350756 | Monitoring ploštíc 1,2,3,4, SVS, + dezinsekcia | 1164,00 vrátane DPH |
92/2018 | 03.05.2018 | 23.05.2018 | 24.7.2018 | |
162/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 119,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 108/2018 | 30.04.2018 | 24.05.2018 | 24.7.2018 |
163/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.05.2018 - 31.05.2018 byt A. Dubčeka 19, | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
164/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.05.2018 - 31.05.2018, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
165/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1736,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 119/2018 | 02.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 |
166/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.05.2018 - 31.05.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
167/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.04.2018 - 30.04.2018 Pečeňady 66 | 443,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 30.04.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
168/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 05/2018, Pečeňady | 173,84 vrátane DPH |
130/2018 | 14.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
169/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2018 | 33,66 vrátane DPH |
ZO/2018A15865-1 z 15.5.2108 | 21.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
170/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 05/2018, Pečeňady | 272,76 vrátane DPH |
129/2018 | 14.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
171/2018 | Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA Štefánikova 12, 921 01 Piešťany |
41295170 | Odborné školenie prvej pomoci pre 11 zamestnancov | 264,00 bez DPH |
136/2018 | 15.05.2018 | 29.05.2018 | 24.7.2018 | |
172/2018 | BRODEK A SPOL Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov |
33430896 | Čistenie upchatej ríny DD Pečeňady | 23,40 vrátane DPH |
134/2018 | 17.05.2018 | 29.05.2018 | 24.7.2018 | |
173/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice | 27,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 131/2018 | 20.05.2018 | 30.05.2018 | 24.7.2018 |
174/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 81,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 116/2018 | 10.05.2018 | 04.06.2018 | 24.7.2018 |
175/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 05/2018, Pečeňady | 227,26 vrátane DPH |
145/2018 | 21.05.2018 | 04.06.2018 | 24.7.2018 | |
176/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 05/2018, Pečeňady | 234,32 vrátane DPH |
146/2018 | 21.05.2018 | 04.06.2018 | 24.7.2018 | |
177/2018 | FULLPROFI s.r.o. Reca 65, 925 26 Reca |
46350756 | Opakovaná dezinsekcia priestorov zamorených plošticou posteľnou | 384,00 vrátane DPH |
137/2018 | 22.05.2018 | 05.06.2018 | 24.7.2018 | |
178/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady | 149,96 vrátane DPH |
126/2018 | 24.05.2018 | 07.06.2018 | 24.7.2018 | |
179/2018 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2018 | 54,00 bez DPH |
1/2000 | 25.05.2018 | 08.06.2018 | 24.7.2018 | |
180/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 | 66,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15865-1 z 15.5.2108 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | 24.7.2018 | |
181/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 05/2018, Pečeňady | 293,35 vrátane DPH |
151/2018 | 28.05.2018 | 11.06.2018 | 24.7.2018 | |
182/2018 | Peter Ondro Adama Trajana 18, 921 01 Piešťany |
32841582 | Odborný posudok "Posúdenie stavebno-technického stavu dvoj garáže v areáli Detského domova v Pečeňadoch" | 200,00 bez DPH |
110/2018 | 28.05.2018 | 11.06.2018 | 24.7.2018 | |
183/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady | 95,40 vrátane DPH |
133/2018 | 31.05.2018 | 11.06.2018 | 24.7.2018 | |
184/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Trebatice | 39,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 144/2018 | 31.05.2018 | 11.06.2018 | 24.7.2018 |
185/2018 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ford Transit PN047DA 17.06.2018 - 16.06.2019 | 146,56 bez DPH |
PZ č. 6589901721 | 17.04.2018 | 30.05.2018 | 24.7.2018 | |
186/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 85,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 128/2018 | 20.05.2018 | 13.06.2018 | 24.7.2018 |
187/2018 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Odborná skúška a odborná prehliadka núdzového osvetlenia v objekte DeD Pečeňady, Trebatice | 168,00 vrátane DPH |
147/2018 | 28.05.2018 | 13.06.2018 | 24.7.2018 | |
189/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 5/2018 | 451,06 vrátane DPH |
124/2018 | 31.05.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
190/2018 | DETMAR s.r.o. Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V. |
34096833 | Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom. | 33,60 vrátane DPH |
135/2018 | 14.05.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
191/2018 | BGAopravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Počítač HP 290 G1 Micro tower 2ks, balík OFFICE 2ks | 1488,00 vrátane DPH |
153/2018 | 07.06.2018 | 14.06.2018 | 24.7.2018 | |
192/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 25.7.2018 | |
193/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2018 - 31.05.2018 | 60,48 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 31.05.2018 | 18.06.2018 | 25.7.2018 | |
194/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 06/2018, Pečeňady | 252,89 vrátane DPH |
157/2018 | 04.06.2018 | 18.06.2018 | 25.7.2018 | |
195/2018 | Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36361518 | Vytyčovanie elektrických káblov v priestoroch záhrady v DD Pečeňady | 93,77 vrátane DPH |
118/2018 | 04.06.2018 | 19.06.2018 | 25.7.2018 | |
196/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice | 31,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 159/2018 | 10.06.2018 | 19.06.2018 | 25.7.2018 |
197/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.05.2018 - 21.06.2018 | 32,93 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 24.05.2018 | 20.06.2018 | 25.7.2018 | |
198/2018 | Kominárstvo Lesay s.r.o Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany |
37473107 | Revízia komínov a dymovodov v DD Pečeňady | 66,50 bez DPH |
162/2018 | 06.06.2018 | 20.06.2018 | 25.7.2018 | |
199/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.06.2018 - 30.06.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 25.7.2018 | |
200/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.06.2018 - 30.06.2018, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 25.7.2018 |