Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 10/2018 | 76,21 vrátane DPH |
240/2018 | 23.10.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 | |
331/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 76,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2018 | 16.10.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 |
82/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 02/2018 Pečeňady | 76,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 44/2018 | 26.02.2018 | 15.03.2018 | 6.4.2018 |
225/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.06.2018 - 30.06.2018 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | 12.10.2018 | |
156/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2018 - 30.04.2018 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 01.05.2018 | 18.05.2018 | 24.7.2018 | |
119/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2018 - 31.03.2018 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 09.04.2018 | 18.04.2018 | 16.5.2018 | |
97/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 77,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 63/2018 | 14.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 |
86/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2018 - 28.02.2018 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 6.4.2018 | |
51/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2018 - 31.01.2018 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 07.02.2018 | 19.02.2018 | 2.3.2018 | |
280/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018 | 78,77 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 11.09.2018 | 18.09.2018 | 16.10.2018 | |
252/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.07.2018 - 31.07.2018 | 78,77 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 13.08.2018 | 20.08.2018 | 15.10.2018 | |
113/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady | 78,35 vrátane DPH |
80/2018 | 29.03.2018 | 09.04.2018 | 16.5.2018 | |
401/2018 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za lV. štvrťrok 2018, | 80,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015 | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 | |
224/2018 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za ll. štvrťrok 2018, | 80,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 27.06.2018 | 17.07.2018 | 25.7.2018 | |
89/2018 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za l.štvrťrok 2018, | 80,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP od 01.01.2010 na dobu neurčitú | 19.03.2018 | 21.03.2018 | 6.4.2018 | |
218/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 06/2018, Pečeňady | 81,45 vrátane DPH |
173/2018 | 26.06.2018 | 09.07.2018 | 25.7.2018 | |
174/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 81,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 116/2018 | 10.05.2018 | 04.06.2018 | 24.7.2018 |
115/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 03/2018 Pečeňady | 81,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 72/2018 | 20.03.2018 | 12.04.2018 | 16.5.2018 |
152/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 83,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 99/2018 | 20.04.2018 | 15.05.2018 | 24.7.2018 |
427/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 85,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 287/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 |
412/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 12/2018 | 85,54 vrátane DPH |
280/2018 | 18.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
186/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 85,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 128/2018 | 20.05.2018 | 13.06.2018 | 24.7.2018 |
5/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2017 - 31.12.2017 | 85,46 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 13.2.2018 | |
44/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobil/Huawey, mobil/Samsung - ochranné sklá a kryty | 86,96 vrátane DPH |
Zmluva č. A11813227 z 19.12.2017 | 27.12.2017 | 16.02.2018 | 13.2.2018 | |
376/2018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Predplatné denník Nový Čas na obdobie 01.01.2019 - 30.06.2019, odberné miesto Trebatice | 87,70 vrátane DPH |
272/2018 | 04.12.2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | |
296/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 87,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 205/2018 | 14.09.2018 | 03.10.2018 | 28.11.2018 |
204/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 88,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 143/2018 | 31.05.2018 | 25.06.2018 | 25.7.2018 |
138/2018 | Portál Slovakia Horská 810,0059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Účasť na seminári " Korene závislosti v Nitre". Za DD sa zúčastnili 3 odborní pracovníci. | 88,56 vrátane DPH |
113/2018 | 27.04.2018 | 02.05.2018 | 24.7.2018 | |
355/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 91,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 245/2018 | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
340/2018 | Peter Holec JAZ Servis - OVZ Parková 690/32, 922 05 Chtelnica |
31120776 | Oprava elektrického kuchynského sporáka 1. SVS | 91,20 vrátane DPH |
236/2018 | 02.11.2018 | 08.11.2018 | 5.12.2018 | |
40/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady | 91,90 vrátane DPH |
24/2018 | 06.02.2018 | 12.02.2018 | 13.2.2018 | |
195/2018 | Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36361518 | Vytyčovanie elektrických káblov v priestoroch záhrady v DD Pečeňady | 93,77 vrátane DPH |
118/2018 | 04.06.2018 | 19.06.2018 | 25.7.2018 | |
142/2018 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2018 - 31.03.2018, Trebatice | 93,31 vrátane DPH |
171/T/2009 | 06.04.2018 | 07.05.2018 | 24.7.2018 | |
129/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Pečeňady | 93,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 85/2018 | 17.04.2018 | 25.04.2018 | 16.5.2018 |
109/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice | 93,70 vrátane DPH |
76/2018 | 23.03.2018 | 06.04.2018 | 16.5.2018 | |
239/2018 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2018 - 30.06.2018, Trebatice | 94,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 | 26.07.2018 | 03.08.2018 | 15.10.2018 | |
3/2018 | RYBA Žilina spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina |
31563490 | Potraviny 01/2018, Pečeňady | 94,81 vrátane DPH |
4/2018 | 08.01.2018 | 17.01.2018 | 13.2.2018 | |
335/2018 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 | 22.10.2018 | 05.11.2018 | 5.12.2018 | |
183/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady | 95,40 vrátane DPH |
133/2018 | 31.05.2018 | 11.06.2018 | 24.7.2018 | |
30/2018 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2017 - 31.12.2017, Trebatice | 95,39 vrátane DPH |
171/T/2009 | 23.01.2018 | 08.02.2018 | 13.2.2018 |