Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 5,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 246/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 |
331/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 76,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2018 | 16.10.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 |
330/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 22,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 239/2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 28.11.2018 |
318/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 45,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 223/2018 | 09.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 |
317/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 30,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 228/2018 | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 28.11.2018 |
307/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 55,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 215/2018 | 29.09.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 |
302/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 36,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 222/2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 |
298/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 22,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 214/2018 | 29.09.2018 | 04.10.2018 | 28.11.2018 |
296/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 87,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 205/2018 | 14.09.2018 | 03.10.2018 | 28.11.2018 |
281/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Trebatice | 32,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 206/2018 | 14.09.2018 | 19.09.2018 | 16.10.2018 |
275/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady | 116,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 197/2018 | 24.08.2018 | 12.09.2018 | 16.10.2018 |
268/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady | 43,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 193/2018 | 17.08.2018 | 30.08.2018 | 15.10.2018 |
253/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady | 119,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 183/2018 | 09.08.2018 | 23.08.2018 | 15.10.2018 |
247/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady | 24,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 180/2018 | 26.07.2018 | 14.08.2018 | 15.10.2018 |
227/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady | 58,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 178/2018 | 03.07.2018 | 24.07.2018 | 12.10.2018 |
222/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady | 16,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 168/2018 | 20.06.2018 | 13.07.2018 | 25.7.2018 |
221/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice | 14,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 177/2018 | 30.06.2018 | 10.07.2018 | 25.7.2018 |
215/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Pečeňady | 39,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 156/2018 | 10.06.2018 | 03.07.2018 | 25.7.2018 |
209/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 06/2018 Trebatice | 36,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 169/2018 | 20.06.2018 | 29.06.2018 | 25.7.2018 |
204/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 88,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 143/2018 | 31.05.2018 | 25.06.2018 | 25.7.2018 |
159/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 05/2018 Pečeňady | 31,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 117/2018 | 10.05.2018 | 21.05.2018 | 24.7.2018 |
146/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 04/2018 Trebatice | 41,51 bez DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 109/2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 24.7.2018 |
246/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady | 151,12 vrátane DPH |
194/2018 | 09.08.2018 | 10.08.2018 | 15.10.2018 | |
220/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady | 58,36 vrátane DPH |
176/2018 | 30.06.2018 | 10.07.2018 | 25.7.2018 | |
183/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady | 95,40 vrátane DPH |
133/2018 | 31.05.2018 | 11.06.2018 | 24.7.2018 | |
414/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
Vodné čerpadlo SETTE DRAIN 750 V | 64,60 vrátane DPH |
302/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | ||
413/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 454,26 vrátane DPH |
301/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
341/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 213,05 vrátane DPH |
242/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 | |
303/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 177,37 vrátane DPH |
224/2018 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | 28.11.2018 | |
274/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 275,00 vrátane DPH |
185/1/2018 | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 16.10.2018 | |
113/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady | 78,35 vrátane DPH |
80/2018 | 29.03.2018 | 09.04.2018 | 16.5.2018 | |
78/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady | 140,00 vrátane DPH |
47/2018 | 28.02.2018 | 12.03.2018 | 6.4.2018 | |
40/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DD Pečeňady | 91,90 vrátane DPH |
24/2018 | 06.02.2018 | 12.02.2018 | 13.2.2018 | |
320/2018 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2018 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 | |
240/2018 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2018 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 26.07.2018 | 06.08.2018 | 15.10.2018 | |
179/2018 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2018 | 54,00 bez DPH |
1/2000 | 25.05.2018 | 08.06.2018 | 24.7.2018 | |
62/2018 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31, |
35351241 | Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2018 | 42,00 bez DPH |
1/2000 | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
249/2018 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2018 | 133,06 vrátane DPH |
N1917 | 03.08.2018 | 17.08.2018 | 15.10.2018 | |
48/2018 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2018 | 133,06 vrátane DPH |
N1917 | 02.02.2018 | 16.02.2018 | 13.2.2018 | |
370/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 20.12.2018 |