
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 120,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 269/2018 | 10.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 |
370/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 20.12.2018 | |
382/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 04.12.2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | |
308/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 | |
251/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.07.2018 - 21.08.2018 | 30,01 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 26.07.2018 | 20.08.2018 | 15.10.2018 | |
197/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.05.2018 - 21.06.2018 | 32,93 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 24.05.2018 | 20.06.2018 | 25.7.2018 | |
393/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.12.2018 - 31.12.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
361/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.11.2018 - 30.11.2018, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.11.2018 | 28.11.2018 | 7.12.2018 | |
359/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.11.2018 - 30.11.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.11.2018 | 28.11.2018 | 7.12.2018 | |
328/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady 66 | 361,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 17.10.2018 | 26.10.2018 | 28.11.2018 | |
324/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.10.2018 - 31.10.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 09.10.2018 | 26.10.2018 | 28.11.2018 | |
323/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.10.2018 - 31.10.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 09.10.2018 | 26.10.2018 | 28.11.2018 | |
293/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.09.2018 - 30.08.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 07.09.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 | |
288/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.08.2018 - 31.08.2018 Pečeňady 66 | 471,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 14.09.2018 | 27.09.2018 | 16.10.2018 | |
229/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.07.2018 - 31.07.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.07.2018 | 26.07.2018 | 12.10.2018 | |
166/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.05.2018 - 31.05.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
164/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.05.2018 - 31.05.2018, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.05.2018 | 28.05.2018 | 24.7.2018 | |
280/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018 | 78,77 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 11.09.2018 | 18.09.2018 | 16.10.2018 | |
193/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2018 - 31.05.2018 | 60,48 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 31.05.2018 | 18.06.2018 | 25.7.2018 | |
202/2018 | Pergamon spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 219,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 125/2018 | 03.05.2018 | 25.06.2018 | 25.7.2018 |
380/2018 | Kooperativa-poisťovňa a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kia Carens PN678CS . 18.12.2018 - 17.12.2019 | 123,43 bez DPH |
PZ č.:6582737156 | 20.11.2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | |
389/2018 | Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Nissan Primera PN304CC. 01.01.2019 - 31.12.2019 | 174,27 bez DPH |
PZ č.:6567328506 | 20.11.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | |
384/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1634,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | |
325/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2018 | 1968,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 230/2018 | 09.10.2018 | 26.10.2018 | 28.11.2018 |
290/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 102,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 200/2018 | 05.09.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 |
255/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 45,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 187/2018 | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 15.10.2018 |
203/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1656,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 154/2018 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 25.7.2018 |
149/2018 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 | 275,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb, číslo spisu VOB/04/2017, č. záznamu: 035/2017 | 104/2018 | 12.04.2018 | 14.05.2018 | 24.7.2018 |
428/2018 | Marián Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Záhradná technika: rotavátor KF Quatrom , motorový fukár - vysávač Stiga , krovinorez Stiga | 762,30 vrátane DPH |
309/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
424/2018 | BRODEK A SPOL Sládkovičova 556/31, 920 41 Leopoldov |
33430896 | Čistenie upchatej ríny DD Pečeňady | 132,60 vrátane DPH |
265/2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
423/2018 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava 16 detí 26.12.2018 do zimného tábora- Pečeňady hotel Lomnistá- Jasenie: Dňa 03.01.2019 preprava detí z tábora do DD Pečeňady 18 prepravovaných osôb | 1100,00 vrátane DPH |
264/2018 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
421/2018 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX Veterná 18/G, 917 01 Trnava |
34424661 | Elektrospotrebiče pre potreby samostatných skupín 1,2,3,4 SVS | 3986,34 vrátane DPH |
307/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
420/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 12/2018, Pečeňady | 351,30 vrátane DPH |
300/2018 | 18.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
419/2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31563490 | Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2019 | 64,00 vrátane DPH |
304/2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
418/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 12/2018 | 349,67 vrátane DPH |
281/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
417/2018 | Sconto Nábytok s.r.o., Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | Konferenčný stolík 1 ks | 59,90 vrátane DPH |
305/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
416/2018 | Sconto Nábytok s.r.o., Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | Kancelárske kreslo 1ks, otočná stolička 3 ks | 393,70 vrátane DPH |
306/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
415/2018 | ANEX Slovakia, s.r.o. Zavarská 11/C, 917 01 Trnava |
51708515 | Čistiaci a hygienický materiál | 727,79 vrátane DPH |
296/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
414/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
Vodné čerpadlo SETTE DRAIN 750 V | 64,60 vrátane DPH |
302/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | ||
413/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 454,26 vrátane DPH |
301/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 |