Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276/2018 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/206, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava detí z letného tábora 01.09.2018 - Počúvadlianske Jazero, chata Lodiar 62 - Pečeňady . 30 prepravovaných osôb | 332,52 vrátane DPH |
201/2018 | 06.09.2018 | 14.09.2018 | 16.10.2018 | |
280/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2018 - 31.08.2018 | 78,77 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 11.09.2018 | 18.09.2018 | 16.10.2018 | |
283/2018 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Trebatice | 73,00 bez DPH |
152/2018 | 07.09.2018 | 19.09.2018 | 16.10.2018 | |
282/2018 | Ján Jasenovský CLEAN Ul. Družby 39, 921 01 Piešťany |
11752360 | Čistenie kobercov a sedacích súprav v priestoroch DD Pečeňady | 240,00 bez DPH |
150/2018 | 07.09.2018 | 19.09.2018 | 16.10.2018 | |
281/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Trebatice | 32,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 206/2018 | 14.09.2018 | 19.09.2018 | 16.10.2018 |
284/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.08.2018 - 21.09.2018 | 40,24 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 24.08.2018 | 20.09.2018 | 16.10.2018 | |
285/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 423,31 vrátane DPH |
203/2018 | 14.09.2018 | 24.09.2018 | 16.10.2018 | |
286/2018 | ALFA-R s.r.o. T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta |
36246271 | Potraviny 9/2018, Pečeňady | 242,05 vrátane DPH |
210/2018 | 14.09.2018 | 25.09.2018 | 16.10.2018 | |
287/2018 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Príprava SMV Seat Alhambra PN486AN na EK+TK, následne vykonanie povinných kontrol. | 386,16 vrátane DPH |
139/2018 | 14.09.2018 | 26.09.2018 | 16.10.2018 | |
289/2018 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za lll. štvrťrok 2018, | 100,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015 | 14.09.2018 | 27.09.2018 | 16.10.2018 | |
288/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.08.2018 - 31.08.2018 Pečeňady 66 | 471,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 14.09.2018 | 27.09.2018 | 16.10.2018 | |
294/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1504,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 209/2018 | 06.09.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 |
293/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.09.2018 - 30.08.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 07.09.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 | |
292/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.09.2018 - 30.09.2018, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 07.09.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 | |
290/2018 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 102,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 200/2018 | 05.09.2018 | 28.09.2018 | 16.10.2018 |
295/2018 | ALFA-R s.r.o. T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta |
36246271 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 188,10 vrátane DPH |
218/2018 | 25.09.2018 | 01.10.2018 | 28.11.2018 | |
297/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 313,06 vrátane DPH |
213/2018 | 25.09.2018 | 03.10.2018 | 28.11.2018 | |
296/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 87,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 205/2018 | 14.09.2018 | 03.10.2018 | 28.11.2018 |
299/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 364,90 vrátane DPH |
202/2018 | 02.10.2018 | 04.10.2018 | 28.11.2018 | |
298/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 22,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 214/2018 | 29.09.2018 | 04.10.2018 | 28.11.2018 |
303/2018 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice | 177,37 vrátane DPH |
224/2018 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | 28.11.2018 | |
300/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.10.2018 | 08.10.2018 | 28.11.2018 | |
304/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 9/2018 | 185,88 vrátane DPH |
212/2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 | |
302/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 36,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 222/2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 |
301/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 287,78 vrátane DPH |
219/2018 | 26.09.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 | |
305/2018 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 9/2018 | 306,06 vrátane DPH |
205/2018 | 02.10.2018 | 11.10.2018 | 28.11.2018 | |
306/2018 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia vychovávateľov 27.09.2018 | 178,44 bez DPH |
211/2018 | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 28.11.2018 | |
309/2018 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 11/2018 | 50,12 bez DPH |
234/2018 | 10.10.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 | |
308/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1138,55 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 | |
307/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 55,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 215/2018 | 29.09.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 |
310/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 09/2018, Pečeňady | 260,46 vrátane DPH |
225/2018 | 04.10.2018 | 17.10.2018 | 28.11.2018 | |
315/2018 | OBORIL, Peter OBORIL Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava |
34947396 | Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia | 233,76 bez DPH |
233/2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
314/2018 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2018 - 30.09.2018 | 100,08 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 09.10.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
313/2018 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 219,24 vrátane DPH |
216/2018 | 26.09.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
312/2018 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne HP | 423,50 vrátane DPH |
217/2018 | 26.09.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
311/2018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.09.2018 - 21.10.2018 | 42,98 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 26.09.2018 | 18.10.2018 | 28.11.2018 | |
317/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 30,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 228/2018 | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 28.11.2018 |
316/2018 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Servis 2 ks PC | 153,20 bez DPH |
226/2018 | 10.10.2018 | 19.10.2018 | 28.11.2018 | |
320/2018 | P.O.-TECH Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2018 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 | |
319/2018 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 10/2018, Pečeňady | 312,74 vrátane DPH |
235/2018 | 12.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 |