Faktúry 2018 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
331/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   76,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   231/2018  16.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
329/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 10/2018, Pečeňady   360,61 
vrátane DPH
  243/2018  16.10.2018  29.10.2018  28.11.2018 
322/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Pečeňady   194,98 
vrátane DPH
1/93/PY-DED     16.10.2018  25.10.2018  28.11.2018 
321/2018   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2018 - 30.09.2018 Trebatice   32,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     16.10.2018  25.10.2018  28.11.2018 
317/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   30,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   228/2018  16.10.2018  19.10.2018  28.11.2018 
332/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, byt Veľké Kostoľany   9,54 
vrátane DPH
366/VK//2016 z 1.6.2018    17.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
328/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.09.2018 - 30.09.2018 Pečeňady 66   361,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     17.10.2018  26.10.2018  28.11.2018 
315/2018   OBORIL, Peter OBORIL
Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava
34947396  Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia   233,76 
bez DPH
  233/2018  17.10.2018  18.10.2018  28.11.2018 
335/2018   Obecná kanalizačná, s.r.o
Veselé 346, 922 08
44594771  Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2018 - 30.09.2018, Trebatice   95,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 171/T/2009     22.10.2018  05.11.2018  5.12.2018 
333/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 10/2018   76,21 
vrátane DPH
  240/2018  23.10.2018  02.11.2018  5.12.2018 
320/2018   P.O.-TECH
Richard Zomborský, Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2018   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011    23.10.2018  24.10.2018  28.11.2018 
388/2018   Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice
50013602  Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019, Pečeňady   998,96 
bez DPH
PZ č.8-863-000996    25.10.2018  19.12.2018  7.1.2019 
354/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.10.2018 - 21.11.2018   31,49 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     25.10.2018  23.11.2018  6.12.2018 
330/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   22,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   239/2018  26.10.2018  29.10.2018  28.11.2018 
345/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   61,47 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   238/2018  02.11.2018  13.11.2018  5.12.2018 
344/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 10/2018, Pečeňady   237,17 
vrátane DPH
  247/2018  02.11.2018  13.11.2018  5.12.2018 
340/2018   Peter Holec JAZ Servis - OVZ
Parková 690/32, 922 05 Chtelnica
31120776  Oprava elektrického kuchynského sporáka 1. SVS   91,20 
vrátane DPH
  236/2018  02.11.2018  08.11.2018  5.12.2018 
339/2018   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 11/2018   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.11.2018  08.11.2018  5.12.2018 
338/2018   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava
31803989  Skupinová super-vízia vychovávatelia , 24.10.2018 od 8,00 -do 13,00 hod   223,05 
bez DPH
  227/2018  02.11.2018  06.11.2018  5.12.2018 
337/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919
30098521  Potraviny 10/2018, Pečeňady   229,19 
vrátane DPH
  244/2018  02.11.2018  06.11.2018  5.12.2018 
336/2018   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 10/2018   296,70 
vrátane DPH
  232/2018  02.11.2018  06.11.2018  5.12.2018 
334/2018   ALFA-R s.r.o.
T. Vansovej 225/3, 924 00 Galanta
36246271  Potraviny 9/2018, Pečeňady   290,17 
vrátane DPH
  221/2018  02.11.2018  02.11.2018  5.12.2018 
347/2018   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1138,55 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     05.11.2018  15.11.2018  5.12.2018 
346/2018   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava
31803989  Individuálna super-vízia psychologička , 03.10.2018 v trvaní 1,5 hodiny   60,84 
bez DPH
  174/2018  05.11.2018  14.11.2108  5.12.2018 
357/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2018   1839,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   248/2018  07.11.2018  28.11.2018  6.12.2018 
342/2018   FULLPROFI s.r.o.
Reca 65, 925 26 Reca
46350756  Monitoring ploštíc 1,2,3, SVS, + dezinsekcia   2334,00 
vrátane DPH
  237/2018  07.11.2018  12.11.2018  5.12.2018 
361/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.11.2018 - 30.11.2018, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
360/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.11.2018 - 30.11.2018 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   58,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
359/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.11.2018 - 30.11.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.11.2018  28.11.2018  7.12.2018 
358/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.10.2018 - 31.10.2018 Pečeňady  412,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.11.2018  28.11.2018  6.12.2018 
355/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady   91,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   245/2018  08.11.2018  26.11.2018  6.12.2018 
353/2018   Zuzana Zimová
Láb 673, 900 67 Láb 32073046
32073046  Individuálna supervíziia profesionálnych rodičov 08.11.2018   176,00 
bez DPH
  229/2018  08.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
349/2018   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2018 - 31.10.2018   56,82 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.11.2018  19.11.2018  5.12.2018 
343/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice   5,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   246/2018  08.11.2018  12.11.2018  5.12.2018 
341/2018   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 388, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v DeD Pečeňady, Trebatice   213,05 
vrátane DPH
  242/2018  08.11.2018  12.11.2018  5.12.2018 
367/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady   104,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   250/2018  12.11.2018  04.12.2018  20.12.2018 
351/2018   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice   23,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   249/2018  12.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
352/2018   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 11/2018, Pečeňady   352,63 
vrátane DPH
  253/2018  13.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
350/2018   Kamenár Ivan
ul. 1 mája 104, 920 41 Leopoldov
40374149  Podlahová krytina PVC + pokládka a montáž soklov   347,20 
bez DPH
  252/2018  15.11.2018  19.11.2018  5.12.2018 
390/2018   Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Seat Alhambra PN486AN. 01.01.2019 - 31.12.2019   133,69 
bez DPH
PZ č.:6567328346     20.11.2018  19.12.2018  7.1.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť