Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840286 | Peter Radoský |
40749827 | skriňa uzamykateľná | 160,00 bez DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840287 | Xepap spol. s r.o. |
31628605 | kancelársky materiál | 194,89 bez DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840288 | Peter Radoský |
40749827 | skriňa uzamykateľná a nadstavce | 1270,00 bez DPH |
21.12.2018 | 21.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840283 | SOLTEC |
35916893 | oprava PC a montá sieťovej kabeláže | 80,00 bez DPH |
19.12.2018 | 20.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840284 | Ján Bureš - FULL servis |
36910813 | skartovče | 621,00 bez DPH |
19.12.2018 | 20.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840285 | Kazimex s.r.o. |
36259641 | prenájom dráh a občerstvenie | 1317,70 bez DPH |
19.12.2018 | 21.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840280 | GRAND ROYAL |
31414150 | čistiaci materiál | 257,68 bez DPH |
18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840282 | Peter Radoský |
40749827 | nábytok | 1725,60 bez DPH |
19.12.2018 | 20.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840281 | RUBBER TRADE, s.r.o. |
46035770 | pneumatiky | 576,02 bez DPH |
19.12.2018 | 20.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840279 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 169,23 bez DPH |
18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840277 | SHARK-Dagmar Kolmačková |
30051061 | pečiatky a tabule | 189,96 bez DPH |
18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840278 | AQUAPERI Peter Svitok |
47110368 | výmena kotla na Mierovej | 980,00 bez DPH |
18.12.2018 | 20.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840274 | Alza.sk |
27082440 | notebook+kryt , batérie | 983,78 bez DPH |
13.12.2018 | 14.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840275 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 | sprch.lôžko hydraulické | 1701,00 bez DPH |
13.12.2018 | 14.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840276 | KIA Motors-Cars IQ, spol.s.r.o |
36227366 | ročná prehliadka KIA PN085DH | 151,64 bez DPH |
17.12.2018 | 20.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840272 | Internet-Handel,s.r.o. |
24141828 | knihy | 107,69 bez DPH |
13.12.2018 | 14.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840273 | Hogrefe-Testcentrum,s.r.o. |
26159392 | testový súbor WISC-III-SK | 703,26 bez DPH |
13.12.2018 | 14.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840271 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 528,39 bez DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840270 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 352,80 bez DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840267 | VEMA, s.r.o. |
31355374 | dochádzkový terminál Zpad RFID | 1080,00 bez DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840268 | TEMPO KONDELA s.r.o. |
36409154 | nábytok | 491,02 bez DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840269 | T-Com |
35763469 | Mobilný internet - slovak telekom 8.11.-7.12.2018 | 11,99 bez DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840266 | Diners Club International |
35757086 | platby kartou - PHM+materiál | 332,57 bez DPH |
10.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840265 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | servisné služby 11/2018 | 59,70 bez DPH |
10.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840264 | ABRMAN s.r.o. |
47783575 | elektrický materiál - žiarovky | 103,02 bez DPH |
10.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840263 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 70,56 bez DPH |
10.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840262 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 171,03 bez DPH |
10.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840261 | B2Bpartner |
44413467 | kancelárske kreslá | 463,20 bez DPH |
07.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840260 | BCF s.r.o. |
36597007 | elektrika Sasinkova,Mierová,Teplická1.12.-31.12.18 | 408,76 bez DPH |
07.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840259 | ENSARA |
36788457 | vypracovanie posúdenia zdravotného rizika | 200,00 bez DPH |
07.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840258 | Obč.združ. Bublina |
42186021 | silvestrovský lyžov. pobyt 29.12.18-3.1.2019 | 800,00 bez DPH |
07.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840257 | T-Com |
35763469 | pevná linka + internet | 139,12 bez DPH |
07.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840256 | Magna E. A. s r. o. |
35743565 | plyn 1.12-31.12.2018 | 664,15 bez DPH |
07.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840255 | GGFS s.r.o. |
47079690 | Stravné lístky 11/2018 | 2017,80 bez DPH |
07.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840254 | BCF s.r.o. |
36597007 | vyúčtovanie elektrina Sasinkova | -209,72 bez DPH |
03.12.2018 | 17.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840253 | SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. |
36168548 | kontinuálne vzdelávanie Svobodová | 50,00 bez DPH |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840252 | Xepap spol. s r.o. |
31628605 | kopírovací papier A4 | 380,39 bez DPH |
03.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840251 | Z+M servis a.s. |
44195591 | tonery | 536,40 bez DPH |
03.12.2018 | 15.3.2019 | |||
11840250 | Slovenská pošta, a.s. |
36631124 | časopis vychovávateľ 2-6/2019 | 9,00 bez DPH |
03.12.2018 | 12.12.2018 | 15.3.2019 | ||
11840248 | T-Com |
35763469 | Mobilný internet - slovak telekom 8.10.-7.11.2018 | 11,99 bez DPH |
29.11.2018 | 30.11.2018 | 15.3.2019 |