Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180308 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | spotrebiče | 270,40 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180300 | VIMAT Sereď |
44803583 | VM | 257,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180301 | Ivan Mikláš |
34950052 | garážová brána | 940,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180302 | Ivan Mikláš |
34950052 | garážová brána | 1020,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180297 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | televízor | 573,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180298 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | televízor | 573,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180299 | ŠPORT-BUS s.r.o |
51416000 | prepravné detí | 390,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180307 | NAREL, spol.s.r.o |
31427766 | VM | 445,46 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180306 | BRUVO Slovakia s.r.o. |
44935617 | plastové okná | 240,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180305 | Šípka Róbert |
37232258 | rekonštrukcia soc.zariadenie | 4698,12 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180304 | Jaroslav Bachratý |
34951199 | čistenie a tepovanie aut | 150,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180303 | Róbert Gašparík |
44255632 | preprava nábytku | 350,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180293 | Šípka Róbert |
37232258 | rekon.sociálneho zariadenia | 4995,24 vrátane DPH |
19.12.2018 | 20.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180294 | BLACK RED WHITE Slovakia |
36573175 | nábytok - 6SHS | 1611,00 vrátane DPH |
19.12.2018 | 20.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180295 | BLACK RED WHITE Slovakia |
36573175 | nábytok - 5SHS | 1611,00 vrátane DPH |
19.12.2018 | 20.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180296 | Michaela KOSTKOVÁ, GALANTA |
45695920 | koberec | 99,80 vrátane DPH |
19.12.2018 | 20.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180291 | VEMAX Nitra |
35924462 | Požiarna revízia | 169,44 vrátane DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180292 | Vijama-Ján Viskup |
32330529 | sedacia súprava | 1025,00 vrátane DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180286 | BLACK RED WHITE Slovakia |
36573175 | nábytok - 3SHS | 532,20 vrátane DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180287 | BLACK RED WHITE Slovakia |
36573175 | nábytok - 6SHS | 336,51 vrátane DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180288 | BLACK RED WHITE Slovakia |
36573175 | nábytok 5 SHS | 398,10 vrátane DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180289 | SIERA TRADE s.r.o. |
47463911 | vymaľovanie - 2SHS | 743,00 vrátane DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180290 | STAVMAT stavebniny s.r.o. |
34116125 | posuvné dvere | 211,50 vrátane DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 16.4.2019 | ||
11840025 | Šípka Róbert |
37232258 | rozvod kanalizácie - IA | 3999,84 vrátane DPH |
14.12.2018 | 15.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180284 | Západoslovenská vodárenská spo |
36550949 | vodné,stočné | 276,86 vrátane DPH |
13.12.2018 | 14.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180283 | MAPRA Consulting s.r.o. |
46231323 | udržba výpočtovej techniky | 467,35 vrátane DPH |
13.12.2018 | 14.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180282 | MAPRA Consulting s.r.o. |
46231323 | výpočtová technika | 467,35 vrátane DPH |
13.12.2018 | 14.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180281 | MAPRA Consulting s.r.o. |
46231323 | Notebook 2ks | 1006,80 vrátane DPH |
13.12.2018 | 14.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180278 | Lindstrom, s.r.o. |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
12.12.2018 | 13.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180279 | InCeram G.M.A brand |
33435456 | VM - 1SHS | 271,90 vrátane DPH |
12.12.2018 | 13.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180277 | Tapety a papier-OD Jednota |
34242287 | kancelárske potreby | 804,20 vrátane DPH |
12.12.2018 | 13.12.2018 | 16.4.2019 | ||
11840024 | BCF s.r.o. |
36597007 | vyúčtovanie elektriny | 426,50 vrátane DPH |
12.12.2018 | 13.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180280 | D a D Company s.r.o., |
44541562 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov | 124,20 vrátane DPH |
12.12.2018 | 13.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180276 | FORES s.r.o., Galanta |
36262447 | žalúzie | 444,70 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180275 | FORES s.r.o., Galanta |
36262447 | žalúzie | 259,00 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180274 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | Chladnička | 256,01 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180273 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | darčekové poukážky - SF | 1795,00 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180272 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | Spotrebiče - | 64,90 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180271 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | Sporák - 3SHS | 419,00 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180270 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | Chladnička - 1SHS | 409,00 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 |