Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180053 | MAGNA EA Piešťany |
35743565 | plyn | 1197,94 vrátane DPH |
100/27.12.2017 | 04.04.2018 | 05.04.2018 | 25.5.2018 | |
20180036 | MAGNA EA Piešťany |
35743565 | plyn | 1197,94 vrátane DPH |
100/27.12.2017 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 25.5.2018 | |
20180036 | MAGNA EA Piešťany |
35743565 | plyn | 1197,94 vrátane DPH |
100/27.12.2017 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 25.5.2018 | |
20180019 | MAGNA EA Piešťany |
35743565 | plyn | 1197,94 vrátane DPH |
05.02.2018 | 06.02.2018 | 27.3.2018 | ||
20180005 | MAGNA EA Piešťany |
35743565 | plyn | 1118,75 vrátane DPH |
09.01.2018 | 10.01.2018 | 26.3.2018 | ||
20180015 | MAGNA EA Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie | 1017,97 vrátane DPH |
23.01.2018 | 24.01.2018 | 26.3.2018 | ||
20180250 | MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 | plyn-vyúčtovanie | 495,46 vrátane DPH |
04.12.2018 | 05.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180202 | Colonade Insurance S.A Košice |
50013602 | poistenie budovy | 867,56 vrátane DPH |
24.10.2018 | 25.10.2018 | 29.11.2018 | ||
20180174 | Kooperatíva Bratislava |
00585441 | poistenie budovy - Kasárenská | 322,14 vrátane DPH |
13.09.2018 | 15.09.2018 | 29.11.2018 | ||
20180267 | EXO Technologies |
36485161 | poplatok za doménu | 50,09 vrátane DPH |
10.12.2018 | 11.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180203 | Edenred Slovakia s.r.o Bratislava |
31328695 | poplatok za stravné lístky | 168,00 vrátane DPH |
25.10.2018 | 26.10.2018 | 29.11.2018 | ||
20180046 | ZVAK s.r.o. Šaľa |
36550949 | Posudok za ohliadku kanalizač. potrubia | 30,72 vrátane DPH |
12/10.03.2018 | 27.03.2018 | 28.03.2018 | 25.5.2018 | |
20180290 | STAVMAT stavebniny s.r.o. |
34116125 | posuvné dvere | 211,50 vrátane DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180291 | VEMAX Nitra |
35924462 | Požiarna revízia | 169,44 vrátane DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180161 | Hracho Milislav Šintava |
40895459 | práce traktobagrom | 72,00 vrátane DPH |
06.09.2018 | 07.09.2018 | 29.11.2018 | ||
20180221 | Lindstrom, s.r.o. |
35742364 | Pranie a penájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
19.11.2018 | 20.11.2018 | 16.4.2019 | ||
20180278 | Lindstrom, s.r.o. |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
12.12.2018 | 13.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180201 | Lindstrom, s.r.o Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
23.10.2018 | 24.10.2018 | 29.11.2018 | ||
20180176 | Lindstrom, s.r.o Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
25.09.2018 | 26.09.2018 | 29.11.2018 | ||
20180158 | Lindstrom, s.r.o Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
27.08.2018 | 28.08.2018 | 29.11.2018 | ||
20180138 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
25.07.2018 | 26.07.2018 | 28.11.2018 | ||
20180120 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
25.06.2018 | 26.06.2018 | 28.11.2018 | ||
20180092 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 bez DPH |
86/24.03.207 | 29.05.2018 | 30.05.2018 | 13.6.2018 | |
20180054 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | Pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 04.04.2018 | 05.04.2018 | 25.5.2018 | |
20180035 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
86/24.03.207 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 25.5.2018 | |
20180021 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 39,70 vrátane DPH |
12.02.2018 | 13.02.2018 | 27.3.2018 | ||
20180110 | ARES s.r.o. Bratislava |
31363822 | predplatné Vychovávateľ | 15 vrátane DPH |
12.06.2018 | 13.06.2018 | 28.11.2018 | ||
20180073 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 39,70 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 13.6.2018 | |
20180303 | Róbert Gašparík |
44255632 | preprava nábytku | 350,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180299 | ŠPORT-BUS s.r.o |
51416000 | prepravné detí | 390,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
31800056 | Sádovský Peter 102 |
PROFI | 500,08 bez DPH |
04.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | |||
31800057 | Čelárová Helena 91 |
PROFI | 421,40 bez DPH |
04.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | |||
31800058 | Poljovková Lýdia Mgr. 73 |
PROFI | 460,74 bez DPH |
04.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | |||
31800055 | Poljovková Lýdia Mgr. 73 |
PROFI | 122,90 bez DPH |
21.11.2018 | 16.4.2019 | ||||
31800054 | Poljovková Lýdia Mgr. 73 |
PROFI | 226,64 bez DPH |
05.11.2018 | 16.4.2019 | ||||
31800053 | Čelárová Helena 91 |
PROFI | 374,60 bez DPH |
05.11.2018 | 16.4.2019 | ||||
31800052 | Sádovský Peter 102 |
PROFI | 453,28 bez DPH |
05.11.2018 | 16.4.2019 | ||||
20180293 | Šípka Róbert |
37232258 | rekon.sociálneho zariadenia | 4995,24 vrátane DPH |
19.12.2018 | 20.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180155 | Sedláček Ľubomír Ing. Sereď |
30377188 | rekonštrukcia oplotenia | 2 988,72 vrátane DPH |
10.08.2018 | 13.08.2018 | 29.11.2018 | ||
20180305 | Šípka Róbert |
37232258 | rekonštrukcia soc.zariadenie | 4698,12 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 |