Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180298 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | televízor | 573,00 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180064 | Sečen Jozef Sereď |
34645781 | údržba budovy | 571,39 vrátane DPH |
19.04.2018 | 20.04.2018 | 25.5.2018 | ||
20180262 | VONA Nitra s.r.o. |
46470310 | VM-4-6 SHS | 565,42 vrátane DPH |
07.12.2018 | 10.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180243 | Danáš Vít |
33957908 | oprava spevnenej plochy DeD | 540,00 bez DPH |
03.12.2018 | 03.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180051 | Základná škola Komenského Sereď |
37836706 | obedy detí | 537,39 vrátane DPH |
93/31.08.2017 | 04.04.2018 | 05.04.2018 | 25.5.2018 | |
20180006 | Základná škola Komenského Sereď |
37836706 | obedy detí | 536,04 vrátane DPH |
09.01.2018 | 10.01.2018 | 26.3.2018 | ||
20180286 | BLACK RED WHITE Slovakia |
36573175 | nábytok - 3SHS | 532,20 vrátane DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180240 | ELVYRO s.r.o., |
47548860 | údržba budovy - 2SHS | 531,12 vrátane DPH |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180255 | Ščasný Elektro s.r.o. |
50362658 | kontrola elek.zariadení | 530,00 vrátane DPH |
06.12.2018 | 07.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180238 | ELVYRO s.r.o., |
47548860 | údržba budovy | 511,95 vrátane DPH |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | ||
31800056 | Sádovský Peter 102 |
PROFI | 500,08 bez DPH |
04.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | |||
20180194 | Drevostyl, A.Bystrík Dolná Streda |
34952608 | teambildingová aktivita | 496,00 vrátane DPH |
09.10.2018 | 10.10.2018 | 29.11.2018 | ||
20180250 | MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 | plyn-vyúčtovanie | 495,46 vrátane DPH |
04.12.2018 | 05.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180166 | Peter Horváth Pata |
17593212 | bránička v oplotení | 492,00 vrátane DPH |
06.09.2018 | 07.09.2018 | 29.11.2018 | ||
20180265 | VONA Nitra s.r.o. |
46470310 | VM | 483,32 vrátane DPH |
07.12.2018 | 10.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180182 | Firma Košík - siete Nové Zámky |
36556858 | Všeobecný materiál | 475,58 vrátane DPH |
02.10.2018 | 03.10.2018 | 29.11.2018 | ||
20180076 | Diners Club s.r.o. Bratislava |
35757086 | PHM | 472,04 vrátane DPH |
84/20.03.2017 | 07.05.2018 | 09.05.2018 | 13.6.2018 | |
20180283 | MAPRA Consulting s.r.o. |
46231323 | udržba výpočtovej techniky | 467,35 vrátane DPH |
13.12.2018 | 14.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180282 | MAPRA Consulting s.r.o. |
46231323 | výpočtová technika | 467,35 vrátane DPH |
13.12.2018 | 14.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180025 | Ministerstvo obrany SR Hlohovec |
308445572 | stočné rok 2017 | 464,28 vrátane DPH |
12.02.2018 | 13.02.2018 | 27.3.2018 | ||
20180235 | SPORT CLUB s.r.o. |
26845431 | sieť na volejbal,3SHS | 462,82 vrátane DPH |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | ||
31800058 | Poljovková Lýdia Mgr. 73 |
PROFI | 460,74 bez DPH |
04.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | |||
20180239 | ELVYRO s.r.o., |
47548860 | údržba budovy-3SHS | 454,55 vrátane DPH |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180241 | ELVYRO s.r.o., |
47548860 | údržba budovy - 1SHS | 454,55 vrátane DPH |
03.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | ||
31800052 | Sádovský Peter 102 |
PROFI | 453,28 bez DPH |
05.11.2018 | 16.4.2019 | ||||
20180269 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | Sporák - 6SHS | 449,00 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180307 | NAREL, spol.s.r.o |
31427766 | VM | 445,46 vrátane DPH |
20.12.2018 | 21.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180276 | FORES s.r.o., Galanta |
36262447 | žalúzie | 444,70 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
PRO | 31800027.00 211 |
00000000 | 5062018.00 | 441,00 bez DPH |
04/6/2018 | 18.10.2018 | |||
20180231 | Diners Club CS s.r.o. |
35757086 | PHM | 438,24 vrátane DPH |
05.12.2018 | 06.12.2018 | 16.4.2019 | ||
11840024 | BCF s.r.o. |
36597007 | vyúčtovanie elektriny | 426,50 vrátane DPH |
12.12.2018 | 13.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180112 | Ministerstvo obrany SR Bratislava |
308445572 | stočné Kasárenská | 422,94 vrátane DPH |
19.06.2018 | 20.06.2018 | 28.11.2018 | ||
VOD | 20180112.00 211 |
00000000 | 1518.00 | 422,94 bez DPH |
19/6/2018 | 20.6.2018 | 18.10.2018 | ||
31800057 | Čelárová Helena 91 |
PROFI | 421,40 bez DPH |
04.12.2018 | 04.12.2018 | 16.4.2019 | |||
20180271 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | Sporák - 3SHS | 419,00 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20180091 | Euro-Exclusive s.r.o. Galanta |
36795887 | revizia plynových kotolní | 410 vrátane DPH |
19 | 29.05.2018 | 30.05.2018 | 13.6.2018 | |
20180270 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | Chladnička - 1SHS | 409,00 vrátane DPH |
11.12.2018 | 12.12.2018 | 16.4.2019 | ||
20170342 | Diners Club s.r.o. Bratislava |
35757086 | PHM | 407,98 vrátane DPH |
09.01.2018 | 10.01.2018 | 26.3.2018 | ||
20180226 | Martin Václavík-PRIEMYSELNÝ TO |
45422427 | údržba budovy | 405,65 vrátane DPH |
21.11.2018 | 22.11.2018 | 16.4.2019 | ||
20180288 | BLACK RED WHITE Slovakia |
36573175 | nábytok 5 SHS | 398,10 vrátane DPH |
17.12.2018 | 18.12.2018 | 16.4.2019 |