Faktúry 2018 (DeD Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180298   NEMETZ s.r.o.
36291501  televízor  573,00 
vrátane DPH
    20.12.2018  21.12.2018  16.4.2019 
20180064   Sečen Jozef
Sereď
34645781  údržba budovy  571,39 
vrátane DPH
    19.04.2018  20.04.2018  25.5.2018 
20180262   VONA Nitra s.r.o.
46470310  VM-4-6 SHS  565,42 
vrátane DPH
    07.12.2018  10.12.2018  16.4.2019 
20180243   Danáš Vít
33957908  oprava spevnenej plochy DeD  540,00 
bez DPH
    03.12.2018  03.12.2018  16.4.2019 
20180051   Základná škola Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  537,39 
vrátane DPH
  93/31.08.2017  04.04.2018  05.04.2018  25.5.2018 
20180006   Základná škola Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  536,04 
vrátane DPH
    09.01.2018  10.01.2018  26.3.2018 
20180286   BLACK RED WHITE Slovakia
36573175  nábytok - 3SHS  532,20 
vrátane DPH
    17.12.2018  18.12.2018  16.4.2019 
20180240   ELVYRO s.r.o.,
47548860  údržba budovy - 2SHS  531,12 
vrátane DPH
    03.12.2018  04.12.2018  16.4.2019 
20180255   Ščasný Elektro s.r.o.
50362658  kontrola elek.zariadení  530,00 
vrátane DPH
    06.12.2018  07.12.2018  16.4.2019 
20180238   ELVYRO s.r.o.,
47548860  údržba budovy  511,95 
vrátane DPH
    03.12.2018  04.12.2018  16.4.2019 
31800056   Sádovský Peter 102
  PROFI  500,08 
bez DPH
    04.12.2018  04.12.2018  16.4.2019 
20180194   Drevostyl, A.Bystrík
Dolná Streda
34952608  teambildingová aktivita  496,00 
vrátane DPH
    09.10.2018  10.10.2018  29.11.2018 
20180250   MAGNA E.A. s.r.o
35743565  plyn-vyúčtovanie  495,46 
vrátane DPH
    04.12.2018  05.12.2018  16.4.2019 
20180166   Peter Horváth
Pata
17593212  bránička v oplotení  492,00 
vrátane DPH
    06.09.2018  07.09.2018  29.11.2018 
20180265   VONA Nitra s.r.o.
46470310  VM  483,32 
vrátane DPH
    07.12.2018  10.12.2018  16.4.2019 
20180182   Firma Košík - siete
Nové Zámky
36556858  Všeobecný materiál  475,58 
vrátane DPH
    02.10.2018  03.10.2018  29.11.2018 
20180076   Diners Club s.r.o.
Bratislava
35757086  PHM  472,04 
vrátane DPH
84/20.03.2017    07.05.2018  09.05.2018  13.6.2018 
20180283   MAPRA Consulting s.r.o.
46231323  udržba výpočtovej techniky  467,35 
vrátane DPH
    13.12.2018  14.12.2018  16.4.2019 
20180282   MAPRA Consulting s.r.o.
46231323  výpočtová technika  467,35 
vrátane DPH
    13.12.2018  14.12.2018  16.4.2019 
20180025   Ministerstvo obrany SR
Hlohovec
308445572  stočné rok 2017  464,28 
vrátane DPH
    12.02.2018  13.02.2018  27.3.2018 
20180235   SPORT CLUB s.r.o.
26845431  sieť na volejbal,3SHS  462,82 
vrátane DPH
    03.12.2018  04.12.2018  16.4.2019 
31800058   Poljovková Lýdia Mgr. 73
  PROFI  460,74 
bez DPH
    04.12.2018  04.12.2018  16.4.2019 
20180239   ELVYRO s.r.o.,
47548860  údržba budovy-3SHS  454,55 
vrátane DPH
    03.12.2018  04.12.2018  16.4.2019 
20180241   ELVYRO s.r.o.,
47548860  údržba budovy - 1SHS  454,55 
vrátane DPH
    03.12.2018  04.12.2018  16.4.2019 
31800052   Sádovský Peter 102
  PROFI  453,28 
bez DPH
    05.11.2018    16.4.2019 
20180269   NEMETZ s.r.o.
36291501  Sporák - 6SHS  449,00 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180307   NAREL, spol.s.r.o
31427766  VM  445,46 
vrátane DPH
    20.12.2018  21.12.2018  16.4.2019 
20180276   FORES s.r.o., Galanta
36262447  žalúzie  444,70 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
PRO   31800027.00
211
00000000  5062018.00  441,00 
bez DPH
  04/6/2018      18.10.2018 
20180231   Diners Club CS s.r.o.
35757086  PHM  438,24 
vrátane DPH
    05.12.2018  06.12.2018  16.4.2019 
11840024   BCF s.r.o.
36597007  vyúčtovanie elektriny  426,50 
vrátane DPH
    12.12.2018  13.12.2018  16.4.2019 
20180112   Ministerstvo obrany SR
Bratislava
308445572  stočné Kasárenská  422,94 
vrátane DPH
    19.06.2018  20.06.2018  28.11.2018 
VOD   20180112.00
211
00000000  1518.00  422,94 
bez DPH
  19/6/2018  20.6.2018    18.10.2018 
31800057   Čelárová Helena 91
  PROFI  421,40 
bez DPH
    04.12.2018  04.12.2018  16.4.2019 
20180271   NEMETZ s.r.o.
36291501  Sporák - 3SHS  419,00 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20180091   Euro-Exclusive s.r.o.
Galanta
36795887  revizia plynových kotolní  410 
vrátane DPH
  19  29.05.2018  30.05.2018  13.6.2018 
20180270   NEMETZ s.r.o.
36291501  Chladnička - 1SHS  409,00 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  16.4.2019 
20170342   Diners Club s.r.o.
Bratislava
35757086  PHM  407,98 
vrátane DPH
    09.01.2018  10.01.2018  26.3.2018 
20180226   Martin Václavík-PRIEMYSELNÝ TO
45422427  údržba budovy  405,65 
vrátane DPH
    21.11.2018  22.11.2018  16.4.2019 
20180288   BLACK RED WHITE Slovakia
36573175  nábytok 5 SHS  398,10 
vrátane DPH
    17.12.2018  18.12.2018  16.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť