Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840253.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra trnavská teplárenska | 1230,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840253.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra trnavská teplárenska | 1230,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840052.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | teplo | 1230,00 vrátane DPH |
A | 08.3.2018 | 08.03.2018 | 7.6.2018 | |
11840260.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1209,13 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840260.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1209,13 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840226.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra odber tepelnej energie | 1170,00 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | |
11840078.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | teplo | 1170,00 vrátane DPH |
20.4.2018 | 2.7.2018 | |||
11840113.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | dodávka tepla a užitk. teplej vody | 1153,30 vrátane DPH |
A | 5.17.2018 | 05.21.2018 | 9.11.2018 | |
11840233.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1134,02 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840214.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1098,02 vrátane DPH |
A | 9.17.2018 | 09.18.2018 | 9.11.2018 | |
11840195.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | spotreba energie | 1098,02 vrátane DPH |
A | 8.16.2018 | 08.17.2018 | 9.11.2018 | |
11840167.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktura spotreba tepla | 1098,02 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840149.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | odber tepla | 1098,02 vrátane DPH |
A | 6.28.2018 | 06.29.2018 | 9.11.2018 | |
11840009.00 | PREDNA HORA s.r.o. |
REKONDIčNý POBYT | 1095,00 vrátane DPH |
16.1.2018 | 16.01.2018 | 11.5.2018 | |||
11840220.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra za vodné, stočné | 1084,81 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840207.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | odber tepel. energie | 1080,00 vrátane DPH |
A | 9.07.2018 | 9.11.2018 | ||
11840187.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | tepl. energia | 1080,00 vrátane DPH |
A | 8.03.2018 | 9.11.2018 | ||
11840159.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | dodávka tepla | 1080,00 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 9.11.2018 | ||
11840132.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | trnavská teplárenská 062018 | 1080,00 vrátane DPH |
A | 6.07.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 | |
11840103.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | teplo | 1080,00 vrátane DPH |
A | 5.10.2018 | 05.10.2018 | 9.11.2018 | |
11840147.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | vodné,stočné | 1026,35 vrátane DPH |
A | 6.28.2018 | 06.29.2018 | 9.11.2018 | |
11840178.00 | Očkolandia s.r.o |
46030611 | tábor faktúra | 1011,60 vrátane DPH |
7.30.2018 | 07.31.2018 | 9.11.2018 | ||
11840197.00 | L.A.D plus, s.r.o Zlievarenská ulica 7500/8, 91748 Trnava |
45955620 | materiál k altánku | 999,82 vrátane DPH |
8.27.2018 | 08.28.2018 | 9.11.2018 | ||
11840297.00 | Decodom, s.r.o. Nová ulica 9 Trnava, 917 01 |
36305073 | nábytok, police skrinky | 927,90 bez DPH |
N | 12.19.2018 | 12.20.2018 | 14.2.2019 | |
11840299.00 | Decodom, s.r.o. Nová ulica 9 Trnava, 917 01 |
36305073 | nábytok, police, skrinky | 912,90 bez DPH |
N | 12.19.2018 | 12.20.2018 | 14.2.2019 | |
11840295.00 | Decodom, s.r.o. Nová ulica 9 Trnava, 917 01 |
36305073 | nábytok, police skrinky, taburetky kreslo | 912,90 bez DPH |
N | 12.19.2018 | 12.20.2018 | 14.2.2019 | |
11840293.00 | Decodom, s.r.o. Nová ulica 9 Trnava, 917 01 |
36305073 | kúpa nábytku police, skrinnky, kreslo taburetka | 912,90 bez DPH |
N | 12.19.2018 | 12.20.2018 | 14.2.2019 | |
11840109.00 | Sconto Nábytok, s.r.o. Nová 8144/10,917 01 Trnava |
44731159 | interier. vybavenie | 718,83 vrátane DPH |
5.16.2018 | 05.16.2018 | 9.11.2018 | ||
11840131.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | tonery | 711,00 vrátane DPH |
A | 6.07.2018 | 06.07.2018 | 9.11.2018 | |
11840272.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange faktúra | 622,42 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11740409.00 | COOP Jednota Trnava |
00168921 | potraviny | 600,68 vrátane DPH |
08.1.2018 | 08.01.2018 | 11.5.2018 | ||
11840144.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | diners club cs | 592,78 vrátane DPH |
A | 6.11.2018 | 06.11.2018 | 9.11.2018 | |
11840280.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery do tlačiarne | 577,90 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840281.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. Trstínska cesta 681/10, 917 01 Trnava |
46327045 | faktúra náhradné diely na opravu auta | 564,31 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840302.00 | NAY ELEKTRODOM Vladimíra Clementisa 41/C, 917 01 Trnava |
35739487 | Nay elektrodom lamin fólia bezvreckový vysavač | 561,46 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
11840016.00 | Trn.vodarenska spoločnosť |
36252484 | vodne a stočné | 537,04 vrátane DPH |
26.1.2018 | 26.01.2018 | 11.5.2018 | ||
11840303.00 | Psychodiagnostika, a. s. Mickiewiczova 2248/2, 811 07 Bratislava |
31385770 | Psychodiagnostické testy | 500,00 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
11840199.00 | DREVOMA, s.r.o. Nová 8144/10,917 01 Trnava |
44493827 | faktúra všeobecný materiál | 496,12 vrátane DPH |
8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | ||
11840289.00 | Uhrík a Uhríková |
nájom bytu mladí dospelí uhrík ukríková | 490,00 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | ||
11840267.00 | Uhrík a Uhríková |
nájom uhrík uhríková | 490,00 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 |