Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840255.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange faktúra | 306,02 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
11840254.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra úhrada objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
11840253.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra trnavská teplárenska | 1230,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840252.00 | Ing. Ladislav Vaško Veterná 21, 91701 Trnava |
50170554 | Faktúra znalecký posudok pozemok | 100,00 vrátane DPH |
N | 11.13.2018 | 11.27.2018 | 12.2.2019 | |
11840251.00 | Ing. Ladislav Vaško Veterná 21, 91701 Trnava |
50170554 | faktúra pozemok znalecký posudok | 100,00 vrátane DPH |
N | 11.13.2018 | 11.14.2018 | 12.2.2019 | |
11840250.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | faktúra Dinners | 238,73 vrátane DPH |
A | 11.09.2018 | 11.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840249.00 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | konferencia mosty | 15,00 vrátane DPH |
N | 11.09.2018 | 11.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840248.00 | VLan, s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
46118896 | faktúra drogové testy | 43,70 vrátane DPH |
N | 10.23.2018 | 10.24.2018 | 12.2.2019 | |
11840247.00 | Generali poistovna |
poistné havarijné | 345,28 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | ||
11840246.00 | Generali poistovna |
poistné havarijné | 98,86 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | ||
11840245.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | BOZP požiarna ochrana faktúra | 141,60 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840244.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | faktúra poplatok za email | 4,08 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840243.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra vodné stočné | 157,94 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840242.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840241.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektriku | 49,94 vrátane DPH |
A | 10.11.2018 | 10.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840240.00 | Puškár s.r.o Saleziánska ulica 8, 917 01 Trnava |
47594811 | výstavba altánku VM | 42,60 vrátane DPH |
N | 10.11.2018 | 10.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840239.00 | Eduard Rímeš - ŽeleziarstvoTGR Horné bašty 5198/13, 917 01 Trnava |
33554315 | nákup VM | 107,28 vrátane DPH |
N | 10.11.2018 | 10.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840238.00 | Artea No1, s.r.o. Orgovánová 1, 917 02 Trnava |
36221830 | faktúra štočok do pečiatky | 38,88 vrátane DPH |
N | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840237.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | vodné stočné | 72,73 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840236.00 | Hrdlovič Peter Oblúková 31, 917 01 Trnava |
34616268 | čistenie a monitorovanie kanalizácie faktúra | 240,00 vrátane DPH |
N | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840235.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra elektrika | 11,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840234.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 236,17 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840233.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1134,02 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840232.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu faktúra | 26,28 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840231.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.lístky faktúra | 3370,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840230.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840229.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav. lístky faktúra | 64,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840228.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | orange telefóny faktúra | 305,14 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840227.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriny | 326,20 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840226.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra odber tepelnej energie | 1170,00 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | |
11840225.00 | Uhrík a Uhríková |
faktúra nájom bytu | 490,00 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | ||
11840224.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra za ochranu objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 | |
11840223.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM | 407,73 vrátane DPH |
A | 10.04.2018 | 10.05.2018 | 9.11.2018 | |
11840222.00 | Al Mente s.r.o. |
50126687 | psychodiagnostické vyšetrenie | 60,00 vrátane DPH |
9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | ||
11840221.00 | Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | faktúra psychologicky posudok | 60,00 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840220.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra za vodné, stočné | 1084,81 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840219.00 | COLONNADE Einsteinova 23, 851 01 Petržalka |
500113602 | faktúra poistenie budovy | 131,51 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840218.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra za tonery | 316,00 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840217.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840216.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 |