Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840255.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange faktúra | 306,02 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
11840254.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra úhrada objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 11.19.2018 | 11.20.2018 | 12.2.2019 | |
11840253.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra trnavská teplárenska | 1230,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840252.00 | Ing. Ladislav Vaško Veterná 21, 91701 Trnava |
50170554 | Faktúra znalecký posudok pozemok | 100,00 vrátane DPH |
N | 11.13.2018 | 11.27.2018 | 12.2.2019 | |
11840251.00 | Ing. Ladislav Vaško Veterná 21, 91701 Trnava |
50170554 | faktúra pozemok znalecký posudok | 100,00 vrátane DPH |
N | 11.13.2018 | 11.14.2018 | 12.2.2019 | |
11840248.00 | VLan, s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok |
46118896 | faktúra drogové testy | 43,70 vrátane DPH |
N | 10.23.2018 | 10.24.2018 | 12.2.2019 | |
11840247.00 | Generali poistovna |
poistné havarijné | 345,28 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | ||
11840246.00 | Generali poistovna |
poistné havarijné | 98,86 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | ||
11840245.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | BOZP požiarna ochrana faktúra | 141,60 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840244.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | faktúra poplatok za email | 4,08 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840243.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra vodné stočné | 157,94 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840242.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840222.00 | Al Mente s.r.o. |
50126687 | psychodiagnostické vyšetrenie | 60,00 vrátane DPH |
9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | ||
11840221.00 | Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | faktúra psychologicky posudok | 60,00 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840220.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra za vodné, stočné | 1084,81 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840219.00 | COLONNADE Einsteinova 23, 851 01 Petržalka |
500113602 | faktúra poistenie budovy | 131,51 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840218.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra za tonery | 316,00 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840217.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840216.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektriky | 49,94 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840215.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 211,66 vrátane DPH |
A | 9.17.2018 | 09.18.2018 | 9.11.2018 | |
11840214.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1098,02 vrátane DPH |
A | 9.17.2018 | 09.18.2018 | 9.11.2018 | |
11840202.00 | MPL-TECHSTAV s.r.o Mikoviniho 4, 91701 Trnava |
36231045 | VM sponzorské altánok | 344,70 vrátane DPH |
8.31.2018 | 09.03.2018 | 9.11.2018 | ||
11840201.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra tonery | 33,00 vrátane DPH |
A | 8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | |
11840200.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | faktúra Orange volania | 303,38 vrátane DPH |
A | 8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | |
11840199.00 | DREVOMA, s.r.o. Nová 8144/10,917 01 Trnava |
44493827 | faktúra všeobecný materiál | 496,12 vrátane DPH |
8.28.2018 | 08.30.2018 | 9.11.2018 | ||
11840198.00 | MPL-TECHSTAV s.r.o Mikoviniho 4, 91701 Trnava |
36231045 | všeobec.material altanok | 403,74 vrátane DPH |
8.27.2018 | 08.28.2018 | 9.11.2018 | ||
11840197.00 | L.A.D plus, s.r.o Zlievarenská ulica 7500/8, 91748 Trnava |
45955620 | materiál k altánku | 999,82 vrátane DPH |
8.27.2018 | 08.28.2018 | 9.11.2018 | ||
11840196.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | sluzby ochrana osobnych udajov | 264,00 vrátane DPH |
A | 8.24.2018 | 08.27.2018 | 9.11.2018 | |
11840178.00 | Očkolandia s.r.o |
46030611 | tábor faktúra | 1011,60 vrátane DPH |
7.30.2018 | 07.31.2018 | 9.11.2018 | ||
11840195.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | spotreba energie | 1098,02 vrátane DPH |
A | 8.16.2018 | 08.17.2018 | 9.11.2018 | |
11840177.00 | Očkolandia s.r.o |
46030611 | tábor - sponzorský účet | 1645,40 vrátane DPH |
7.30.2018 | 07.31.2018 | 9.11.2018 | ||
11840194.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba energie | 78,04 vrátane DPH |
A | 8.16.2018 | 08.17.2018 | 9.11.2018 | |
11840176.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | platba za telefon | 306,52 vrátane DPH |
A | 7.30.2018 | 07.31.2018 | 9.11.2018 | |
11840193.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spootreba energie | 49,94 vrátane DPH |
A | 8.16.2018 | 08.17.2018 | 9.11.2018 | |
11840175.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840174.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840173.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | BOZP | 141,60 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840172.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra za stočné | 317,35 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840171.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | faktúra za tonery | 174,00 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840170.00 | OZ Hviezdičky ŹIVOTA Smolník 321, 055 66 Smolník |
42406617 | supervízia | 450,00 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 |