Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840311.00 | Sconto Nábytok, s.r.o. Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | interierove vybavenie | 1520,35 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
11840310.00 | Sconto Nábytok, s.r.o. Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | interierove vybavenie | 234,80 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
11840109.00 | Sconto Nábytok, s.r.o. Nová 8144/10,917 01 Trnava |
44731159 | interier. vybavenie | 718,83 vrátane DPH |
5.16.2018 | 05.16.2018 | 9.11.2018 | ||
11840244.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | faktúra poplatok za email | 4,08 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840168.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | Mail Štandart | 4,08 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840088.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 4871/151, 821 08 Bratislava |
35765143 | 4,08 vrátane DPH |
25.4.2018 | 2.7.2018 | ||||
11840027.00 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | Slovanet, a.s. | 4,08 vrátane DPH |
02.2.2018 | 02.02.2018 | 6.6.2018 | ||
11840273.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1296,98 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840260.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1209,13 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840260.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1209,13 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840233.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1134,02 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840214.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1098,02 vrátane DPH |
A | 9.17.2018 | 09.18.2018 | 9.11.2018 | |
11840195.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | spotreba energie | 1098,02 vrátane DPH |
A | 8.16.2018 | 08.17.2018 | 9.11.2018 | |
11840167.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktura spotreba tepla | 1098,02 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840149.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | odber tepla | 1098,02 vrátane DPH |
A | 6.28.2018 | 06.29.2018 | 9.11.2018 | |
11840113.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | dodávka tepla a užitk. teplej vody | 1153,30 vrátane DPH |
A | 5.17.2018 | 05.21.2018 | 9.11.2018 | |
11840081.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | teplo | 1364,80 vrátane DPH |
20.4.2018 | 20.04.2018 | 2.7.2018 | ||
11840057.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | teplo | 1372,27 vrátane DPH |
A | 20.3.2018 | 20.03.2018 | 7.6.2018 | |
11840038.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o | 1362,68 vrátane DPH |
A | 22.2.2018 | 22.02.2018 | 6.6.2018 | |
11840019.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | dodávka tepla | 1344,98 vrátane DPH |
19.1.2018 | 19.01.2018 | 11.5.2018 | ||
11840309.00 | STEVEX SK s.r.o Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava |
46016562 | výmena okien obstaráva 1,2,3,4 skupina | 2969,00 bez DPH |
A | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
11840308.00 | STEVEX SK s.r.o Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava |
46016562 | faktúra výmena okien | 4501,00 bez DPH |
A | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
11840122.00 | stred.sk, s.r.o. R. Jašíka 1874/10 |
36754145 | školenie k elektr. schránke | 21,00 vrátane DPH |
5.25.2018 | 05.28.2018 | 9.11.2018 | ||
11840051.00 | stred.sk, s.r.o. R. Jašíka 1874/10 |
36754145 | seminár o eGovernmente | 21,00 vrátane DPH |
01.3.2018 | 01.03.2018 | 7.6.2018 | ||
11840117.00 | Táčovský - TABEG Križovany 560,919 24 |
33220069 | búracie práce, osadzanie dveri,malovka, dlazba | 2986,80 vrátane DPH |
5.21.2018 | 05.21.2018 | 9.11.2018 | ||
11840316.00 | Tomáš Vaľko |
45337837 | obstaráva 1 a 2 skupina 2xkuchynská linka | 4700,00 bez DPH |
N | 12.27.2018 | 12.28.2018 | 14.2.2019 | |
11840290.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra vodné stočné | 1392,28 bez DPH |
A | 12.19.2018 | 12.20.2018 | 14.2.2019 | |
11840243.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra vodné stočné | 157,94 vrátane DPH |
A | 10.22.2018 | 10.23.2018 | 12.2.2019 | |
11840237.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | vodné stočné | 72,73 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840220.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra za vodné, stočné | 1084,81 vrátane DPH |
A | 9.24.2018 | 09.25.2018 | 9.11.2018 | |
11840172.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra za stočné | 317,35 vrátane DPH |
A | 7.23.2018 | 07.24.2018 | 9.11.2018 | |
11840147.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | vodné,stočné | 1026,35 vrátane DPH |
A | 6.28.2018 | 06.29.2018 | 9.11.2018 | |
11840099.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | vodné a stočné | 313,86 vrátane DPH |
A | 5.04.2018 | 05.04.2018 | 9.11.2018 | |
11840069.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | vodné a stočné | 2104,66 vrátane DPH |
A | 28.3.2018 | 28.03.2018 | 7.6.2018 | |
11840016.00 | Trn.vodarenska spoločnosť |
36252484 | vodne a stočné | 537,04 vrátane DPH |
26.1.2018 | 26.01.2018 | 11.5.2018 | ||
11840288.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 1290,00 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840276.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 261,48 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840261.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 217,42 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840253.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra trnavská teplárenska | 1230,00 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840261.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 217,42 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 |