Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840164.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | služby technickej ochrany objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 9.11.2018 | ||
11840163.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | služby technickej ochrany objektu MV | 18,26 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 07.13.2018 | 9.11.2018 | |
11840162.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 11,60 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 07.13.2018 | 9.11.2018 | |
11840161.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 326,20 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 07.13.2018 | 9.11.2018 | |
11840160.00 | AUTO VOJTO, s. r. o. |
46327045 | dodanie výfuku Fábia | 73,50 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 07.13.2018 | 9.11.2018 | |
11840159.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | dodávka tepla | 1080,00 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 9.11.2018 | ||
11840158.00 | Uhrík a Uhríková |
prenájom bytu | 490,00 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 9.11.2018 | |||
11840157.00 | Orange Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | telefóny | 338,64 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 07.13.2018 | 9.11.2018 | |
11840156.00 | Eduard Rímeš - ŽeleziarstvoTGR Horné Bašty 13, 91701 Trnava |
33554315 | zel. potreby | 63,58 vrátane DPH |
7.12.2018 | 07.13.2018 | 9.11.2018 | ||
11840155.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2815,80 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 07.13.2018 | 9.11.2018 | |
11840143.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.poukazky 062018 | 2876,60 vrátane DPH |
A | 6.12.2018 | 9.11.2018 | ||
11840139.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | za teplo 052018 | 221,29 vrátane DPH |
A | 6.12.2018 | 06.12.2018 | 9.11.2018 | |
11840241.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za elektriku | 49,94 vrátane DPH |
A | 10.11.2018 | 10.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840240.00 | Puškár s.r.o Saleziánska ulica 8, 917 01 Trnava |
47594811 | výstavba altánku VM | 42,60 vrátane DPH |
N | 10.11.2018 | 10.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840239.00 | Eduard Rímeš - ŽeleziarstvoTGR Horné bašty 5198/13, 917 01 Trnava |
33554315 | nákup VM | 107,28 vrátane DPH |
N | 10.11.2018 | 10.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840213.00 | Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | posudky pracovné zamestanancov | 240,00 vrátane DPH |
A | 9.11.2018 | 09.12.2018 | 9.11.2018 | |
11840153.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM | 334,46 vrátane DPH |
A | 7.11.2018 | 07.12.2018 | 9.11.2018 | |
11840154.00 | PosAm, spol. s r. o. |
31365078 | USB token do ŠP | 97,56 vrátane DPH |
7.11.2018 | 07.12.2018 | 9.11.2018 | ||
11840144.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | diners club cs | 592,78 vrátane DPH |
A | 6.11.2018 | 06.11.2018 | 9.11.2018 | |
11840137.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 062018 | 326,20 vrátane DPH |
A | 6.11.2018 | 06.11.2018 | 9.11.2018 | |
11840135.00 | FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 | kontajner | 85,37 vrátane DPH |
6.11.2018 | 06.11.2018 | 9.11.2018 | ||
11840134.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN 062018 | 11,60 vrátane DPH |
A | 6.11.2018 | 06.11.2018 | 9.11.2018 | |
11840133.00 | INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 | tlačiarne -diagnostika | 20,00 vrátane DPH |
A | 6.11.2018 | 06.11.2018 | 9.11.2018 | |
11840238.00 | Artea No1, s.r.o. Orgovánová 1, 917 02 Trnava |
36221830 | faktúra štočok do pečiatky | 38,88 vrátane DPH |
N | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840237.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | vodné stočné | 72,73 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840236.00 | Hrdlovič Peter Oblúková 31, 917 01 Trnava |
34616268 | čistenie a monitorovanie kanalizácie faktúra | 240,00 vrátane DPH |
N | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840235.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | faktúra elektrika | 11,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840234.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 236,17 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840233.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1134,02 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840232.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu faktúra | 26,28 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840231.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.lístky faktúra | 3370,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840230.00 | RIMI-SK, Skalická cesta 10441/17, 831 02 Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840229.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav. lístky faktúra | 64,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840228.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | orange telefóny faktúra | 305,14 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840227.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra dodávka elektriny | 326,20 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840103.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | teplo | 1080,00 vrátane DPH |
A | 5.10.2018 | 05.10.2018 | 9.11.2018 | |
11840102.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 11,60 vrátane DPH |
A | 5.10.2018 | 05.10.2018 | 9.11.2018 | |
11840250.00 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | faktúra Dinners | 238,73 vrátane DPH |
A | 11.09.2018 | 11.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840249.00 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | konferencia mosty | 15,00 vrátane DPH |
N | 11.09.2018 | 11.12.2018 | 12.2.2019 | |
11840226.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra odber tepelnej energie | 1170,00 vrátane DPH |
A | 10.09.2018 | 10.10.2018 | 12.2.2019 |