Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840313.00 | KANAPY INTERIER, s.r.o. Rybníková 7282/10, 917 01 Trnava |
34143254 | vynilová podlaha soklova lišta drevodekor | 5050,46 bez DPH |
N | 12.21.2018 | 12.27.2018 | 14.2.2019 | |
11840286.00 | PEMAX - TRNAVA s.r.o Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
51908204 | oprava elektroinstalacia rozvody el.energie | 4999,84 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840316.00 | Tomáš Vaľko |
45337837 | obstaráva 1 a 2 skupina 2xkuchynská linka | 4700,00 bez DPH |
N | 12.27.2018 | 12.28.2018 | 14.2.2019 | |
11840308.00 | STEVEX SK s.r.o Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava |
46016562 | faktúra výmena okien | 4501,00 bez DPH |
A | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
11840089.00 | PEMAX Ing. MARKOVIČ Jazdecká ulica 8517/56, 917 08 Trnava |
43726666 | elekroinštalačné práce, materiál | 3566,33 vrátane DPH |
25.4.2018 | 25.04.2018 | 2.7.2018 | ||
11840314.00 | Luboš Drobný Bernolákova 654/10, 919 21 Zeleneč |
14100754 | nábytok vstavané skrine montáž | 3450,00 bez DPH |
N | 12.21.2018 | 12.27.2018 | 14.2.2019 | |
11840231.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.lístky faktúra | 3370,60 vrátane DPH |
A | 10.10.2018 | 10.11.2018 | 12.2.2019 | |
11840107.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. stravov. poukážky | 3363,00 vrátane DPH |
A | 5.16.2018 | 05.16.2018 | 9.11.2018 | |
11840117.00 | Táčovský - TABEG Križovany 560,919 24 |
33220069 | búracie práce, osadzanie dveri,malovka, dlazba | 2986,80 vrátane DPH |
5.21.2018 | 05.21.2018 | 9.11.2018 | ||
11840309.00 | STEVEX SK s.r.o Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava |
46016562 | výmena okien obstaráva 1,2,3,4 skupina | 2969,00 bez DPH |
A | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
11840083.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. strav. lístky | 2937,40 vrátane DPH |
20.4.2018 | 20.04.2018 | 2.7.2018 | ||
11840263.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra stravné lístky | 2910,80 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840263.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra stravné lístky | 2910,80 vrátane DPH |
A | 11.15.2018 | 11.16.2018 | 12.2.2019 | |
11840143.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.poukazky 062018 | 2876,60 vrátane DPH |
A | 6.12.2018 | 9.11.2018 | ||
11840155.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2815,80 vrátane DPH |
A | 7.12.2018 | 07.13.2018 | 9.11.2018 | |
11840312.00 | KANAPY INTERIER, s.r.o. Rybníková 7282/10, 917 01 Trnava |
34143254 | laminátová podlaha | 2673,32 bez DPH |
N | 12.21.2018 | 12.27.2018 | 14.2.2019 | |
11840063.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. stravovacie poukažky | 2595,40 vrátane DPH |
23.3.2018 | 23.03.2018 | 7.6.2018 | ||
11840043.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | GGFS, s. r. o. | 2549,80 vrátane DPH |
A | 23.2.2018 | 23.02.2018 | 6.6.2018 | |
11840292.00 | COMPY - COM spol.s.r.o Zgútha - Vrbického 848/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46555731 | výp. technika, nootbuky, poč.zostavy, tlačiaren | 2478,93 bez DPH |
N | 12.19.2018 | 12.20.2018 | 14.2.2019 | |
11840028.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | GGFS, s. r. o. | 2447,20 vrátane DPH |
A | 06.2.2018 | 06.02.2018 | 6.6.2018 | |
11840301.00 | ZVARMONT Prechodná 1, 917 01 Trnava |
33555222 | montáž zábradlia | 2442,96 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
11840274.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | faktúra predmet elektronické stravné poukazy | 2378,80 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840210.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.stravovocie poukazy faktura | 2337,00 vrátane DPH |
A | 9.07.2018 | 09.10.2018 | 9.11.2018 | |
11740410.00 | Mesto Trnava |
daň z odpadu | 2265,12 vrátane DPH |
A | 6.28.2018 | 9.11.2018 | |||
11840191.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | poukazy stravné lístky | 2253,40 vrátane DPH |
A | 8.09.2018 | 08.10.2018 | 9.11.2018 | |
11840069.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | vodné a stočné | 2104,66 vrátane DPH |
A | 28.3.2018 | 28.03.2018 | 7.6.2018 | |
11840050.00 | ANNA-Slovakia s.r.o. |
ANNA-Slovakia s.r.o. | 2009,50 vrátane DPH |
23.2.2018 | 6.6.2018 | ||||
11840096.00 | KANAPY INTERIER, s.r.o. Rybníková 7282/10, 917 01 Trnava |
34143254 | laminat. podlaha, | 1667,32 vrátane DPH |
26.4.2018 | 2.7.2018 | |||
11840177.00 | Očkolandia s.r.o |
46030611 | tábor - sponzorský účet | 1645,40 vrátane DPH |
7.30.2018 | 07.31.2018 | 9.11.2018 | ||
11840042.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | Trnavská teplárenská, a.s. | 1534,10 vrátane DPH |
A | 23.2.2018 | 23.02.2018 | 6.6.2018 | |
11840311.00 | Sconto Nábytok, s.r.o. Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | interierove vybavenie | 1520,35 bez DPH |
N | 12.20.2018 | 12.21.2018 | 14.2.2019 | |
11840023.00 | PREDNÁ HORA, s.r.o. |
48188841 | REKONDICNY POBYT | 1462,42 vrátane DPH |
24.1.2018 | 24.01.2018 | 11.5.2018 | ||
11840290.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | faktúra vodné stočné | 1392,28 bez DPH |
A | 12.19.2018 | 12.20.2018 | 14.2.2019 | |
11840057.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | teplo | 1372,27 vrátane DPH |
A | 20.3.2018 | 20.03.2018 | 7.6.2018 | |
11840081.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | teplo | 1364,80 vrátane DPH |
20.4.2018 | 20.04.2018 | 2.7.2018 | ||
11840038.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o | 1362,68 vrátane DPH |
A | 22.2.2018 | 22.02.2018 | 6.6.2018 | |
11840019.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | dodávka tepla | 1344,98 vrátane DPH |
19.1.2018 | 19.01.2018 | 11.5.2018 | ||
11840273.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | faktúra odber tepla | 1296,98 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840288.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | faktúra dodávka tepla | 1290,00 bez DPH |
A | 12.14.2018 | 12.17.2018 | 14.2.2019 | |
11840045.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | Trnavská teplárenská, a.s. | 1260,00 vrátane DPH |
A | 26.2.2018 | 6.6.2018 |