Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 11/2019, Pečeňady | 324,73 vrátane DPH |
249/2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 16.12.2019 | |
362/2019 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 | 312,29 vrátane DPH |
Áno | 213/2019 | 23.10.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 |
363/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.10.2019 - 21.11.2019 | 118,50 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 zo 16.4.2014 | 24.10.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 | |
364/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Pečeňady | 120,44 vrátane DPH |
240/2019 | 08.11.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 | |
365/2019 | TT-CAR, s.r.o. Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava |
34147101 | Motorové vozidlo model: Lodgy, Verzia: Blue dCi 70kW/95 k Samp: S Artice 7 miest | 14855,00 vrátane DPH |
244/2019 | 08.11.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 | |
366/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 Hlavná 224, Trebatice | 72,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 16.12.2019 | |
367/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 A. Dubčeka 19, Piešťany | 243,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
368/2019 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske a archivačné potreby | 117,95 vrátane DPH |
Áno | 217/2019 | 09.10.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 |
369/2019 | Emil Holeš KH Technik Halenárska 7, 917 01 Trnava |
22695389 | Oprava tlačiarne Laser Jet Pro 500 color MFP | 44,40 vrátane DPH |
264/2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 | |
370/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1808,74 bez DPH |
218/2019 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 | |
371/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 11/2019, Pečeňady | 10,30 vrátane DPH |
269/2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 16.12.2019 | |
372/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 11/2019, Pečeňady | 146,19 vrátane DPH |
256/2019 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 16.12.2019 | |
373/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 11/2019, Pečeňady | 264,35 vrátane DPH |
269/2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 16.12.2019 | |
374/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady | 131,72 vrátane DPH |
248/2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 16.12.2019 | |
375/2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | Elektrická energia za obdobie 15.10.2019 - 31.10.2019 Pečeňady 66, | 346,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 351644/1/19 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 16.12.2019 | |
376/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 11/2019, Pečeňady | 404,07 vrátane DPH |
257/2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 16.12.2019 | |
377/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarne | 641,65 vrátane DPH |
Áno | 265/2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 16.12.2019 |
378/2019 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Pečeňady - Bratislava, dňa 14.11.2019, Spolu 17 osôb | 299,28 vrátane DPH |
259/2019 | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 | |
379/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Prečistenie kanalizačného potrubia CDR Pečeňady | 232,84 vrátane DPH |
243/2019 | 22.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 | |
380/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice | 19,20 vrátane DPH |
263/2019 | 22.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 | |
381/2019 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Terapeutická úroveň výcviku DDP pre prácu na poruchách vzťahovej väzby u detí | 525,00 bez DPH |
Dohoda ÚPSVR a SPDDD | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 16.12.2019 | |
382/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 258/2019 | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 15.1.2020 |
383/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.11.2019 - 21.12.2019 | 115,34 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 zo 16.4.2014 | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 15.1.2020 | |
384/2019 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava |
31803989 | Skupinová super-vízia 08.11.2019 | 356,88 bez DPH |
251/2019 | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 15.1.2020 | |
385/2019 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava |
31803989 | Skupinová super-vízia | 446,10 bez DPH |
251/2019 | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 15.1.2020 | |
386/2019 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP za lV. štvrťrok 2019 | 80,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2016 z 21.12.2015, 1/2008 zo 17.12.2008 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | 15.1.2020 | |
387/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 11/2019, Pečeňady | 10,82 vrátane DPH |
275/2019 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 | |
388/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 11/2019, Pečeňady | 214,54 vrátane DPH |
275/2019 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 | |
389/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 11/2019, Pečeňady | 415,62 vrátane DPH |
272/2019 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 | |
390/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 11/2019 | 61,13 vrátane DPH |
252/2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 | |
391/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Prečistenie kanalizačného potrubia CDR Pečeňady | 210,00 vrátane DPH |
233/2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 | |
392/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 11/2019 | 212,09 vrátane DPH |
255/2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 | |
393/2019 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice | 210,44 vrátane DPH |
277/2019 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 15.1.2020 | |
394/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 15.1.2020 | |
395/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 15.1.2020 | |
396/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice | 10,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 271/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 15.1.2020 |
397/2019 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Televízne služby na obdobie: 01.12.2019 do 29.02.2020. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 25,90 vrátane DPH |
260/2019 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 15.1.2020 | |
398/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Pečeňady | 139,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 267/2019 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 15.1.2020 |
399/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2198,40 bez DPH |
253/2019, 266/2019 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 15.1.2020 | |
400/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.11.2019 - 30.11.2019 | 89,75 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 15.1.2020 |