Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
129/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   18,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   82/2019  24.04.2019  29.04.2019  7.6.2019 
128/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 4/2019, Pečeňady   286,71 
vrátane DPH
  80/2019  24.04.2019  29.04.2019  7.6.2019 
127/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 4/2019, Pečeňady   17,60 
vrátane DPH
  80/2019  24.04.2019  29.04.2019  7.6.2019 
126/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019   101,57 
vrátane DPH
  72/2019  24.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
125/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.03.2019 - 31.03.2019 Pečeňady   538,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     24.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
124/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.04.2019 - 30.04.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
123/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
122/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady   101,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   69/2019  16.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
121/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
120/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2154,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   74/2019  01.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
12/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.01.2019 - 31.01.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
119/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.01.2019 - 31.03.2019 Trebatice   94,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     24.04.2019  25.04.2019  7.6.2019 
118/2019   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Identifikácia poruchy v osvetlení, následne odstránenie poruchy v CDR Trebatice   246,91 
vrátane DPH
  77/2019  12.04.2019  25.04.2019  7.6.2019 
117/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   41,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   73/2019  12.04.2019  24.04.2019  7.6.2019 
116/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   60,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   65/2019  08.04.2019  23.04.2019  7.6.2019 
115/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.03.2019 - 31.03.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.04.2019  18.04.2019  7.6.2019 
114/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.03.2019 - 21.04.2019   22,75 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     25.03.2019  18.04.2019  7.6.2019 
113/2019   Obec Trebatice
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 ,   313,31 
bez DPH
Rrozhodnutie č. 23    16.04.2019  16.04.2019  7.6.2019 
112/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 4/2019, Pečeňady   342,90 
vrátane DPH
  71/2019  16.04.2019  16.04.2019  7.6.2019 
111/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 4/2019, Pečeňady   8,80 
vrátane DPH
  70/2019  16.04.2019  16.04.2019  7.6.2019 
110/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 4/2019, Pečeňady   369,99 
vrátane DPH
  70/2019  16.04.2019  16.04.2019  7.6.2019 
11/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.01.2019 - 31.01.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
109/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 5/2019   60,11 
bez DPH
  76/2019  10.04.2019  15.04.2019  7.6.2019 
108/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1265,90 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     02.04.2019  15.04.2019  7.6.2019 
107/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   84,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   61/2019  25.03.2019  12.04.2019  7.6.2019 
106/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 3/2019, Pečeňady   26,87 
vrátane DPH
  68/2019  08.04.2019  11.04.2019  7.6.2019 
105/2019   Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava
31803989  Skupinová super-vízia vychovávatelia + pracovníci projektu DEI lll. , 19.03.2019 v trvaní 5 hodín   223,05 
bez DPH
  56/2019  02.04.2019  10.04.2019  7.6.2019 
104/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice   36,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   67/2019  02.04.2019  09.04.2019  7.6.2019 
103/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 3/2019, Pečeňady   361,18 
vrátane DPH
  66/2019  28.03.2019  09.04.2019  7.6.2019 
102/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 3/2019   176,10 
vrátane DPH
  48/2019  28.03.2019  09.04.2019  7.6.2019 
101/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 4/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    01.04.2019  08.04.2019  7.6.2019 
100/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 3/2019   84,60 
vrátane DPH
  52/2019  28.03.2019  04.04.2019  7.6.2019 
10/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.01.2019 - 31.01.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
1/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 1/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    02.01.2019  08.001.2019  22.2.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť