Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 18,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 |
128/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 286,71 vrátane DPH |
80/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
127/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 17,60 vrátane DPH |
80/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
126/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019 | 101,57 vrátane DPH |
72/2019 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
125/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.03.2019 - 31.03.2019 Pečeňady | 538,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
124/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.04.2019 - 30.04.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
123/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
122/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady | 101,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 69/2019 | 16.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 |
121/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
120/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2154,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 74/2019 | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 |
12/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.01.2019 - 31.01.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
119/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2019 - 31.03.2019 Trebatice | 94,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 7.6.2019 | |
118/2019 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Identifikácia poruchy v osvetlení, následne odstránenie poruchy v CDR Trebatice | 246,91 vrátane DPH |
77/2019 | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 7.6.2019 | |
117/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 41,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 73/2019 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.6.2019 |
116/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 60,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 65/2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 7.6.2019 |
115/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2019 - 31.03.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 7.6.2019 | |
114/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.03.2019 - 21.04.2019 | 22,75 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 25.03.2019 | 18.04.2019 | 7.6.2019 | |
113/2019 | Obec Trebatice Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 , | 313,31 bez DPH |
Rrozhodnutie č. 23 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 7.6.2019 | |
112/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 342,90 vrátane DPH |
71/2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 7.6.2019 | |
111/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 8,80 vrátane DPH |
70/2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 7.6.2019 | |
110/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 369,99 vrátane DPH |
70/2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 7.6.2019 | |
11/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.01.2019 - 31.01.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
109/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 5/2019 | 60,11 bez DPH |
76/2019 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 7.6.2019 | |
108/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1265,90 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 02.04.2019 | 15.04.2019 | 7.6.2019 | |
107/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 84,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 61/2019 | 25.03.2019 | 12.04.2019 | 7.6.2019 |
106/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 3/2019, Pečeňady | 26,87 vrátane DPH |
68/2019 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 7.6.2019 | |
105/2019 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,0841 04 Bratislava |
31803989 | Skupinová super-vízia vychovávatelia + pracovníci projektu DEI lll. , 19.03.2019 v trvaní 5 hodín | 223,05 bez DPH |
56/2019 | 02.04.2019 | 10.04.2019 | 7.6.2019 | |
104/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 36,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 67/2019 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 7.6.2019 |
103/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 3/2019, Pečeňady | 361,18 vrátane DPH |
66/2019 | 28.03.2019 | 09.04.2019 | 7.6.2019 | |
102/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 3/2019 | 176,10 vrátane DPH |
48/2019 | 28.03.2019 | 09.04.2019 | 7.6.2019 | |
101/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.6.2019 | |
100/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 3/2019 | 84,60 vrátane DPH |
52/2019 | 28.03.2019 | 04.04.2019 | 7.6.2019 | |
10/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.01.2019 - 31.01.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
1/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.01.2019 | 08.001.2019 | 22.2.2019 |