Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 2/2019 | 115,61 vrátane DPH |
40/2019 | 04.03.2019 | 14.03.2019 | 24.4.2019 | |
7/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 1/2019, Pečeňady | 113,79 vrátane DPH |
2/2019 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 22.2.2019 | |
70/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 2,3/2019/NP lll. | 443,01 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 24.4.2019 | |
71/2019 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava detí do jarného tábora: Pečeňady - Donovaly - Pečeňady v dňoch 23.02.2019, 02.03.2019. Spolu 22 osôb. | 1086,42 vrátane DPH |
31/2019 | 04.03.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 | |
72/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 101,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2019 | 27.02.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 |
73/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1265,90 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 | |
74/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 4/2019 | 48,49 bez DPH |
54/2019 | 13.03.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 | |
75/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2019 - 28.02.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 07.03.2019 | 18.03.2019 | 24.4.2019 | |
76/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 3/2019, Pečeňady | 232,24 vrátane DPH |
50/2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | 24.4.2019 | |
77/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 3/2019, Pečeňady | 113,35 vrátane DPH |
47/2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | 24.4.2019 | |
78/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.02.2019 - 21.03.2019 | 33,77 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 25.02.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 | |
79/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 292,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 46/2019 | 25.02.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 |
8/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 18,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 299/2018 | 04.01.2019 | 24.01.2019 | 22.2.2019 |
80/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 23,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2019 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 |
81/2019 | Žajlik s.r.o., Športova 674/8, Veľké Kostoľany |
51437571 | Vyrobenie nábytku: 1ks komoda, 3 ks uzamykateľné skrine | 730,00 bez DPH |
55/2019 | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 | |
82/2019 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Televízne služby na obdobie: 01.03.2019-31.05.2019. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 25,90 vrátane DPH |
53/2019 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 | |
83/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 7,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 44/2019 | 04.03.2019 | 25.03.2019 | 24.4.2019 |
84/2019 | Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35975946 | Mandátny certifikát pre QESi s platnosťou 1 rok | 36,00 vrátane DPH |
33/2019 | 13.03.2019 | 26.03.2019 | 24.4.2019 | |
85/2019 | Mesto Piešťany Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany |
00612031 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2019, byt A. Dubčeka 19, Piešťany. | 33,90 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1022927704 | 22.03.2019 | 26.03.2019 | 24.4.2019 | |
86/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 3/2019, Pečeňady | 265,47 vrátane DPH |
60/2019 | 22.03.2019 | 26.03.2019 | 24.4.2019 | |
87/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 3/2019, Pečeňady | 140,64 vrátane DPH |
59/2019 | 22.03.2019 | 26.03.2019 | 24.4.2019 | |
88/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2019 - 31.03.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
89/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2019 - 31.03.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.03.2019 | 27,03.2019 | 24.4.2019 | |
9/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1903,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 1/2019 | 03.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 |
90/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.03.2019 - 31.03.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
91/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2019 - 28.02.2019 Pečeňady | 94,99 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
92/2019 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019, byt Veľké Kostoľany | 1,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1910091412 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
93/2019 | Obec Pečeňady 922 07 Pečeňady 93 |
00312878 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1318,14 bez DPH |
Rozhodnutie č. 47/2019//KO | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.4.2019 | |
94/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 3/2019, Pečeňady 299,55 vrátane DPH | 297,45 vrátane DPH |
62/2019 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 25.4.2019 | |
95/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 66,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 49/2019 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 25.4.2019 |
96/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2230,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 58/2019 | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 25.4.2019 |
97/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady | 450,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 25.4.2019 | |
98/2019 | SPDDD ÚaD Námestie Jozefa Herdu č. 1, 917 01 Trnava |
17316537 | Účasť detí v zimnom rozvojovom pobyte v Chate Nezábudka, Bela-Dulica, Jasenská dolina v trvaní 6dní, 2 deti. Termín pobytu 3.-8.3.2019 | 76,56 bez DPH |
41/2019 | 22.03.2019 | 28.03.2019 | 25.4.2019 | |
99/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 30,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 64/2019 | 25.03.2019 | 28.03.2019 | 25.4.2019 |