Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434/2019 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | Vodný filter a odvápňovač do kávovaru, vysávače 2ks, predlžovacie šnúry 3ks, vrecká do vysávača 4ks, čistič práčky 2ks, zastrihávač vlasov 7ks, varná kanvica 3ks | 796,73 vrátane DPH |
304/2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 20.1.2020 | |
344/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 16.12.2019 | |
304/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | |
394/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 z 15.5.2018 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 15.1.2020 | |
31/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
64/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.03.2019 | 08.03.2019 | 24.4.2019 | |
134/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 7.6.2019 | |
170/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 5.9.2019 | |
204/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 5.9.2019 | |
241/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 11.9.2019 | |
265/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | 30.10.2019 | |
156/2019 | Jozef Režo Pribinova 78, 920 01 Hlohovec |
41985606 | Výmena nefunkčného elektrického ohrievača vody. | 789,00 bez DPH |
99/1/2019 | 22.05.2019 | 24.05.2019 | 7.6.2019 | |
419/2019 | Žajlik s.r.o., Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostľany |
51437571 | Výroba a montáž kuchynskej linky pre 1. Samostatnú skupinu | 1699,00 bez DPH |
294/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 20.1.2020 | |
406/2019 | Žajlik s.r.o., Športová 674/8, 922 07 Veľké Kostľany |
51437571 | Výroba a montáž kuchynskej linky pre 3. Samostatnú skupinu | 1590,00 bez DPH |
289/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 15.1.2020 | |
81/2019 | Žajlik s.r.o., Športova 674/8, Veľké Kostoľany |
51437571 | Vyrobenie nábytku: 1ks komoda, 3 ks uzamykateľné skrine | 730,00 bez DPH |
55/2019 | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 | |
29/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 2266,91 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 16.01.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
58/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady | 428,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 18.02.2019 | 26.02.2019 | 22.3.2019 | |
97/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady | 450,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 25.4.2019 | |
125/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.03.2019 - 31.03.2019 Pečeňady | 538,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
162/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.04.2019 - 30.04.2019 Pečeňady | 497,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 13.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
193/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.05.2019 - 31.05.2019 Pečeňady | 448,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 14.06.2019 | 27.06.2019 | 5.9.2019 | |
227/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.06.2019 - 30.06.2019 Pečeňady | 418,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 12.07.2019 | 26.07.2019 | 11.9.2019 | |
259/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.07.2019 - 31.07.2019 Pečeňady | 374,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 12.08.2019 | 28.08.2019 | 11.9.2019 | |
292/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.08.2019 - 31.08.2019 Pečeňady | 391,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 13.09.2019 | 26.09.2019 | 30.10.2019 | |
334/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.09.2019 - 30.09.2019 Pečeňady | 427,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
353/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.10.2019 - 14.10.2019 Pečeňady | 219,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
13/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.12.2018 - 31.12.2018 Pečeňady | 413,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
367/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 A. Dubčeka 19, Piešťany | 243,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
366/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019 Hlavná 224, Trebatice | 72,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 16.12.2019 | |
354/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 15.10.2018 - 14.10.2019, Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 184,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 16.12.2019 | |
424/2019 | Čendek Peter Borovce 236, 922 09, okr. Piešťany |
41294874 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | 197,47 vrátane DPH |
297/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | |
427/2019 | BEST CAMP Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
47755504 | Zimný tábor od 26.12.2019 do 05.01.2020, hotel Lomnistá v Jasení pre 21 detí | 1874,40 bez DPH |
254/2019 | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 20.1.2020 | |
46/2019 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2019 | 133,06 vrátane DPH |
N1917 | 04.02.2019 | 19.02.2019 | 22.3.2019 | |
251/2019 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2019 | 136,37 vrátane DPH |
N1917 z 15.04.2013 | 05.08.2019 | 19.08.2019 | 11.9.2019 |