Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
28/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 1/2019 | 100,61 vrátane DPH |
5/2019 | 04.02.2019 | 06.02.2019 | 22.3.2019 | |
54/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2128,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 32/2019 | 05.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 |
34/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 31,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 18/2019 | 05.02.2019 | 11.02.2019; | 22.3.2019 |
56/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.02.2019 - 28.02.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 | |
55/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.02.2019 - 28.02.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 | |
53/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.02.2019 - 28.02.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 | |
57/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady | 92,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 17/2019 | 08.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 |
45/2018 | RAPOS s.r.o. Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava |
51687721 | Nové pečiatky s názvom :Centrum pre deti a rodiny Pečeňady + tabuľka na budovu s novým názvom. | 144,32 vrátane DPH |
21/2019 | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 22.3.2019 | |
39/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
00032840 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 1/2019 | 238,86 vrátane DPH |
15/2019 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 22.3.2019 | |
38/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 1/2019, Pečeňady | 462,79 vrátane DPH |
19/2019 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 22.3.2019 | |
51/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 2/2019, Pečeňady | 343,52 vrátane DPH |
27/2019 | 12.02.2019 | 21.02.2019 | 22.3.2019 | |
50/2019 | P.O.-TECH, Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2019 | 42,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 12.02.2019 | 21.02.2019 | 22.3.2019 | |
42/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1265,90 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | 22.3.2019 | |
41/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107 |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 3/2019 | 66,46 bez DPH |
37/2019 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | 22.3.2019 | |
49/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 24,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 29/2019 | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 22.3.2019 |
43/2019 | Kľúčová služba Nezbeda a Radovský Konečná 2, 921 01 Piešťany |
17672350 | Kľúč k odomykaniu a štartovaniu SMV Rord Transit/Tourneo, FEDY/-/- | 133,34 vrátane DPH |
25/2019 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 22.3.2019 | |
63/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 72,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 26/2019 | 18.02.2019 | 06.03.2019 | 24.4.2019 |
58/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady | 428,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 18.02.2019 | 26.02.2019 | 22.3.2019 | |
60/2019 | BEST CAMP Cestovná kancelária Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica |
47755504 | Jarný detský tábor 23.02.-02.03.2019 na Donovaloch, 20 detí | 1013,60 bez DPH |
7/2019 | 21.02.2019 | 27.02.2019 | 22.3.2019 | |
79/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 292,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015 | 46/2019 | 25.02.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 |
78/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.02.2019 - 21.03.2019 | 33,77 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 25.02.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 | |
62/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 2/2019, Pečeňady | 546,55 vrátane DPH |
43/2019 | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 24.4.2019 | |
61/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 28,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 36/2019 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 24.4.2019 |
59/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 2/2019, Pečeňady | 347,24 vrátane DPH |
39/2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 22.3.2019 | |
72/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 101,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 38/2019 | 27.02.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 |
67/2019 | Potraviny u Čeligu P. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 2/2019 | 72,60 vrátane DPH |
30/2019 | 27.02.2019 | 11.03.2019 | 24.4.2019 | |
90/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.03.2019 - 31.03.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
89/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2019 - 31.03.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.03.2019 | 27,03.2019 | 24.4.2019 | |
88/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2019 - 31.03.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 04.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
83/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 7,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 44/2019 | 04.03.2019 | 25.03.2019 | 24.4.2019 |
71/2019 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Preprava detí do jarného tábora: Pečeňady - Donovaly - Pečeňady v dňoch 23.02.2019, 02.03.2019. Spolu 22 osôb. | 1086,42 vrátane DPH |
31/2019 | 04.03.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 | |
69/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 2/2019 | 115,61 vrátane DPH |
40/2019 | 04.03.2019 | 14.03.2019 | 24.4.2019 | |
68/2019 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 423, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice, byt Piešťany | 68,15 vrátane DPH |
42/2019 | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 24.4.2019 | |
64/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 04.03.2019 | 08.03.2019 | 24.4.2019 | |
73/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
03574356 | Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1265,90 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 24.4.2019 | |
65/2019 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 , byt Veľké Kostoľany | 43,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1905751151 | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 24.4.2019 | |
75/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2019 - 28.02.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 07.03.2019 | 18.03.2019 | 24.4.2019 | |
66/1/2019 | Cyril Švík Oprava plynových spotrebičov Hviezdoslavova 875/10, 922 41 Drahovce |
34666796 | Kontrola a vyčistenie kotlov DD Pečeňady, Veľké Kostoľany, Trebatice, Piešťany | 197,40 vrátane DPH |
294/2018 | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 24.4.2019 | |
97/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady | 450,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 25.4.2019 |