Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
41/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 3/2019   66,46 
bez DPH
  37/2019  12.02.2019  15.02.2019  22.3.2019 
42/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1265,90 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     12.02.2019  15.02.2019  22.3.2019 
43/2019   Kľúčová služba Nezbeda a Radovský
Konečná 2, 921 01 Piešťany
17672350  Kľúč k odomykaniu a štartovaniu SMV Rord Transit/Tourneo, FEDY/-/-   133,34 
vrátane DPH
  25/2019  15.02.2019  15.02.2019  22.3.2019 
44/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2019 - 31.01.2019   89,90 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     04.02.2019  18.02.2019  22.3.2019 
45/2018   RAPOS s.r.o.
Zelený kríčok 1E, 917 01 Trnava
51687721  Nové pečiatky s názvom :Centrum pre deti a rodiny Pečeňady + tabuľka na budovu s novým názvom.   144,32 
vrátane DPH
  21/2019  08.02.2019  18.02.2019  22.3.2019 
46/2019   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava
35683929  Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2019   133,06 
vrátane DPH
N1917    04.02.2019  19.02.2019  22.3.2019 
47/2019   OPTEZ, Libor Pažitný
Párovská ul.5, 949 01 Nitra
35334142  Odborná prehliadka kotolne, plynových a tlakových zariadení Pečeňady, Trebatice, Piešťany, Veľké Kostoľany   225,00 
bez DPH
  9/2019  04.02.2019  20.02.2019  22.3.2019 
48/2019   VTR- Komunikačné systémy, spol. s.r.o.
Zelinárska 8, 921 08 Bratislava
35686731  Televízny kábelový rozvod na rok 2019   322,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015    04.02.2019  20.02.2019  22.3.2019 
49/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice   24,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   29/2019  15.02.2019  20.02.2019  22.3.2019 
50/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011     12.02.2019  21.02.2019  22.3.2019 
51/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 2/2019, Pečeňady   343,52 
vrátane DPH
  27/2019  12.02.2019  21.02.2019  22.3.2019 
52/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.01.2019 - 21.02.2019   51,08 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     28.01.2019  22.02.2019  22.3.2019 
53/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.02.2019 - 28.02.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11   29,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     06.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
54/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky   2128,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   32/2019  05.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
55/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.02.2019 - 28.02.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     06.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
56/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny 01.02.2019 - 28.02.2019, Trebatice   68,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     06.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
57/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   92,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   17/2019  08.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
58/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady   428,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     18.02.2019  26.02.2019  22.3.2019 
59/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 2/2019, Pečeňady   347,24 
vrátane DPH
  39/2019  25.02.2019  26.02.2019  22.3.2019 
60/2019   BEST CAMP Cestovná kancelária
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
47755504  Jarný detský tábor 23.02.-02.03.2019 na Donovaloch, 20 detí   1013,60 
bez DPH
  7/2019  21.02.2019  27.02.2019  22.3.2019 
61/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice   28,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   36/2019  25.02.2019  01.03.2019  24.4.2019 
62/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 2/2019, Pečeňady   546,55 
vrátane DPH
  43/2019  25.02.2019  04.03.2019  24.4.2019 
63/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   72,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   26/2019  18.02.2019  06.03.2019  24.4.2019 
64/2019   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 3/2019   66,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15865-1    04.03.2019  08.03.2019  24.4.2019 
65/2019   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 , byt Veľké Kostoľany   43,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1905751151    05.03.2019  08.03.2019  24.4.2019 
66/1/2019   Cyril Švík Oprava plynových spotrebičov
Hviezdoslavova 875/10, 922 41 Drahovce
34666796  Kontrola a vyčistenie kotlov DD Pečeňady, Veľké Kostoľany, Trebatice, Piešťany   197,40 
vrátane DPH
  294/2018  07.03.2019  08.03.2019  24.4.2019 
67/2019   Potraviny u Čeligu
P. Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 2/2019   72,60 
vrátane DPH
  30/2019  27.02.2019  11.03.2019  24.4.2019 
68/2019   Pavol Ušák- TECHNO PLUS
Veselé 423, 922 08
14122910  Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice, byt Piešťany   68,15 
vrátane DPH
  42/2019  04.03.2019  11.03.2019  24.4.2019 
69/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Pečeňady 2/2019   115,61 
vrátane DPH
  40/2019  04.03.2019  14.03.2019  24.4.2019 
70/2019   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
00893412  Nájomné 2,3/2019/NP lll.  443,01 
vrátane DPH
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019    13.03.2019  14.03.2019  24.4.2019 
71/2019   Stanislav Bohdan-autobusová doprava
Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava
33558884  Preprava detí do jarného tábora: Pečeňady - Donovaly - Pečeňady v dňoch 23.02.2019, 02.03.2019. Spolu 22 osôb.   1086,42 
vrátane DPH
  31/2019  04.03.2019  15.03.2019  24.4.2019 
72/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady   101,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   38/2019  27.02.2019  15.03.2019  24.4.2019 
73/2019   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574356  Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany   1265,90 
vrátane DPH
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015     05.03.2019  15.03.2019  24.4.2019 
74/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 4/2019   48,49 
bez DPH
  54/2019  13.03.2019  15.03.2019  24.4.2019 
75/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.02.2019 - 28.02.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     07.03.2019  18.03.2019  24.4.2019 
76/2019   Vilma Janovičová, VILA Potraviny
919 30 Jaslovské Bohunice
30098521  Potraviny 3/2019, Pečeňady   232,24 
vrátane DPH
  50/2019  18.03.2019  19.03.2019  24.4.2019 
77/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 3/2019, Pečeňady   113,35 
vrátane DPH
  47/2019  18.03.2019  19.03.2019  24.4.2019 
78/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.02.2019 - 21.03.2019   33,77 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     25.02.2019  20.03.2019  24.4.2019 
79/2019   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava
31327681  Náhradné náplne non HP   292,32 
vrátane DPH
Rámcová dohoda Dodanie originálnych náplní iných ako HP, č.spisu VOB/53/2015-M_OVO,č. záznamu 35492/2015, Dohoda o prístúpení k Rámcovej dohode č.s. VOB/08/2015, č.z. 46/2015   46/2019  25.02.2019  20.03.2019  24.4.2019 
80/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice   23,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   51/2019  13.03.2019  20.03.2019  24.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť