Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2019 - 31.03.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 7.6.2019 | |
75/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2019 - 28.02.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 07.03.2019 | 18.03.2019 | 24.4.2019 | |
44/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2019 - 31.01.2019 | 89,90 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 22.3.2019 | |
5/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2018 - 31.12.2018 | 86,66 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.01.2019 | 18.01.2019 | 22.2.2019 | |
113/2019 | Obec Trebatice Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 , | 313,31 bez DPH |
Rrozhodnutie č. 23 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 7.6.2019 | |
93/2019 | Obec Pečeňady 922 07 Pečeňady 93 |
00312878 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1318,14 bez DPH |
Rozhodnutie č. 47/2019//KO | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 25.4.2019 | |
92/2019 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019, byt Veľké Kostoľany | 1,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1910091412 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
65/2019 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 , byt Veľké Kostoľany | 43,20 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1905751151 | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 24.4.2019 | |
85/2019 | Mesto Piešťany Nám. SNP 3, 921 01 Piešťany |
00612031 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2019, byt A. Dubčeka 19, Piešťany. | 33,90 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1022927704 | 22.03.2019 | 26.03.2019 | 24.4.2019 | |
417/2019 | Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice |
50013602 | Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020, Pečeňady | 998,96 bez DPH |
PZ č.8-863-000996 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 15.1.2020 | |
251/2019 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 2 polrok 2019 | 136,37 vrátane DPH |
N1917 z 15.04.2013 | 05.08.2019 | 19.08.2019 | 11.9.2019 | |
46/2019 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č.2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 1 polrok 2019 | 133,06 vrátane DPH |
N1917 | 04.02.2019 | 19.02.2019 | 22.3.2019 | |
225/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3344,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 145/2019 | 01.07.2019 | 26.07.2019 | 10.9.2019 |
165/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2019 | 45,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 113/2019 | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 |
157/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2019 | 2173,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 91/2019 | 02.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 |
120/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2154,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 74/2019 | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 |
96/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2230,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 58/2019 | 13.03.2019 | 28.03.2019 | 25.4.2019 |
14/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 243,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 14/2019 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 |
9/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 1903,80 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 1/2019 | 03.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 |
326/2019 | Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A. Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 01.11.2019 - 01.11.2020 | 60,03 bez DPH |
č. 6549124104 | 30.09.2019 | 24.10.2019 | 31.10.2019 | |
426/2019 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 366,55 vrátane DPH |
Áno | 298/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 |
377/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarne | 641,65 vrátane DPH |
Áno | 265/2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 16.12.2019 |
368/2019 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske a archivačné potreby | 117,95 vrátane DPH |
Áno | 217/2019 | 09.10.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 |
362/2019 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 | 312,29 vrátane DPH |
Áno | 213/2019 | 23.10.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 |
214/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne HP + non HP | 131,40 vrátane DPH |
Áno | 136/2019 | 21.06.2019 | 12.07.2019 | 10.9.2019 |
213/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne HP + non HP | 588,53 vrátane DPH |
Áno | 136/2019 | 21.06.2019 | 12.07.2019 | 10.9.2019 |
212/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarne | 219,24 vrátane DPH |
Áno | 137/2019 | 21.06.2019 | 12.07.2019 | 10.9.2019 |
151/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarne HP | 762,81 vrátane DPH |
Áno | 84/2019 | 24.04.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 |
150/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 219,24 vrátane DPH |
Áno | 83/2019 | 24.04.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 |
23/2019 | Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, od 04.02.2019 do 04.02.2020 | 48,01 vrátane DPH |
6553000112 | 04.01.2019 | 01.02.2019 | 22.3.2019 | |
330/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2019 - 30.09.2019, byt Veľké Kostoľany | 9,54 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
226/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2019 - 30.06.2019, byt Veľké Kostoľany | 9,43 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 02.07.2019 | 26.07.2019 | 10.9.2019 | |
199/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, byt Veľké Kostoľany | 9,34 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 02.07.2019 | 02.07.2019 | 5.9.2019 | |
338/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.07.2019 - 30.09.2019 Pečeňady | 303,61 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
229/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.03.2019 - 30.06.2019 Pečeňady | 353,33 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 18.07.2019 | 26.07.2019 | 11.9.2019 | |
91/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2019 - 28.02.2019 Pečeňady | 94,99 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 15.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
18/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.10.2018 - 31.12.2018 Pečeňady | 258,80 vrátane DPH |
1/93/PY-DED | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 22.2.2019 | |
403/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Trebatice | 7,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 283/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 15.1.2020 |
281/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice | 32,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 190/2019 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 30.10.2019 |
395/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P3409/2019 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 15.1.2020 |