Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 5/2019, Pečeňady | 315,71 vrátane DPH |
94/2019 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 | |
153/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 5/2019, Pečeňady | 301,44 vrátane DPH |
95/2019 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 | |
152/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 16,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 96/2019 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 |
151/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne do tlačiarne HP | 762,81 vrátane DPH |
Áno | 84/2019 | 24.04.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 |
150/2019 | Pergamon spol. s.r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Náhradné náplne non HP | 219,24 vrátane DPH |
Áno | 83/2019 | 24.04.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 |
149/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2019 - 30.04.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 7.6.2019 | |
148/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.04.2019 - 21.05.2019 | 34,86 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 24.04.2019 | 20.05.2019 | 7.6.2019 | |
147/2019 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Inštalačné práce na PC HP 285 G3 Micro tower | 50,00 bez DPH |
100/2019 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 7.6.2019 | |
146/2019 | BGA opravy Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany |
51092921 | Počítač HP 285 G3 Micro tower vrátane balíku Office 2016, laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M203dw | 1045,00 bez DPH |
99/2019 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | 7.6.2019 | |
145/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy -detí ZŠ v MŠ 6/2019 | 62,65 bez DPH |
90/2019 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
144/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 Pečeňady, Trebatice, Veľké Kostoľany, Piešťany | 1619,23 vrátane DPH |
Zmluva č. P1381/2015 z 21.12.2015 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
143/2019 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Oprava osvetlenia v chodbe CDR Pečeňady | 60,00 vrátane DPH |
85/2019 | 29.04.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
142/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady | 117,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 79/2019 | 25.04.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 |
141/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 317,63 vrátane DPH |
88/2019 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 7.6.2019 | |
140/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019 | 568,88 vrátane DPH |
75/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 7.6.2019 | |
139/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 24,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 86/2019 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 |
138/2019 | Pavol Ušák- TECHNO PLUS Veselé 388, 922 08 |
14122910 | Materiál k odstraňovaniu drobných závad v CDR Pečeňady, Trebatice | 253,76 vrátane DPH |
89/2019 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 | |
137/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady | 25,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 24.04.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 | |
136/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady | 59,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 24.04.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 | |
135/2019 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 | Chladnička Zanussi ZRA22800WA+dopravné | 264,99 vrátane DPH |
98/2019 | 07.05.2019 | 09.05.2019 | 7.6.2019 | |
134/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15865-1 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 7.6.2019 | |
133/2019 | Marián Šupa J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany |
11906022 | Oprava traktora na kosenie trávy Challenge AJ-92 | 210,45 vrátane DPH |
78/2019 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 7.6.2019 | |
132/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, Trebatice | 93,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 171/T/2009 | 25.04.2019 | 03.05.2019 | 7.6.2019 | |
131/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava |
00893412 | Nájomné 2Q/2019/NP lll. | 1328,99 vrátane DPH |
Zmluva KNZ č. 02/2019 zo 14.02.2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
130/2019 | Vilma Janovičová, VILA Potraviny 919 30 Jaslovské Bohunice |
30098521 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 581,47 vrátane DPH |
81/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
129/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 18,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 |
128/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 286,71 vrátane DPH |
80/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
127/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 17,60 vrátane DPH |
80/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
126/2019 | Potraviny u Čeligu P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany |
32840063 | Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 4/2019 | 101,57 vrátane DPH |
72/2019 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
125/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.03.2019 - 31.03.2019 Pečeňady | 538,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018 | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
124/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01.04.2019 - 30.04.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany | 39,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
123/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, Trebatice | 68,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
122/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Pečeňady | 101,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 69/2019 | 16.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 |
121/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.04.2019 - 30.04.2019, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 29,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 | |
120/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 911 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2154,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015 | 74/2019 | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 7.6.2019 |
119/2019 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné stočné 01.01.2019 - 31.03.2019 Trebatice | 94,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014 | 24.04.2019 | 25.04.2019 | 7.6.2019 | |
118/2019 | EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01 Trnava |
46917292 | Identifikácia poruchy v osvetlení, následne odstránenie poruchy v CDR Trebatice | 246,91 vrátane DPH |
77/2019 | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 7.6.2019 | |
117/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 41,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 73/2019 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.6.2019 |
116/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady | 60,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 65/2019 | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 7.6.2019 |
115/2019 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.03.2019 - 31.03.2019 | 89,24 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 7.6.2019 |