Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
326/2019   Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A. Dubčeka 3544/19, 921 01 Piešťany 01.11.2019 - 01.11.2020   60,03 
bez DPH
č. 6549124104    30.09.2019  24.10.2019  31.10.2019 
143/2019   EL-PO s.r.o.
Skladová 6, 917 01 Trnava
46917292  Oprava osvetlenia v chodbe CDR Pečeňady   60,00 
vrátane DPH
  85/2019  29.04.2019  15.05.2019  7.6.2019 
116/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 3/2019 Pečeňady   60,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   65/2019  08.04.2019  23.04.2019  7.6.2019 
109/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 5/2019   60,11 
bez DPH
  76/2019  10.04.2019  15.04.2019  7.6.2019 
345/2019   Potraviny u Čeligu
P.Jilemnického 732/20, 922 07 Veľké Kostoľany
32840063  Potraviny mäso-mäsové výrobky Trebatice 10/2019   59,45 
vrátane DPH
  221/2019  04.11.2019  08.11.2019  16.12.2019 
136/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.01.2019 - 31.01.2019 Pečeňady   59,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     24.04.2019  10.05.2019  7.6.2019 
20/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 1/2019 Pečeňady   56,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   3/2019  22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
260/2019   Marián Šupa
J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Oprava kosačky: Disk spodný Samson, nôž Vari 50-3-89 Liza   54,00 
vrátane DPH
  175/2019  27.08.2019  28.08.2019  11.9.2019 
275/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy - detí ZŠ + MŠ 09,10/2019   51,39 
bez DPH
  199/2019  13.09.2019  16.09.2019  30.10.2019 
52/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón 22.01.2019 - 21.02.2019   51,08 
vrátane DPH
Zmluva č. A7668781     28.01.2019  22.02.2019  22.3.2019 
22/2019   Kominárstvo Lesay s.r.o
Potočná 20, 922 07 Veľké Kostoľany
37473549  Revízia komínov a dymovodov v CDR Pečeňady   51,50 
bez DPH
  10/2019  22.01.2019  29.01.2019  22.2.2019 
3/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 2/2019   51,39 
bez DPH
  8/2019  14.01.2019  16.01.2019  22.2.2019 
147/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Inštalačné práce na PC HP 285 G3 Micro tower   50,00 
bez DPH
  100/2019  13.05.2019  16.05.2019  7.6.2019 
74/2019   Obec Trebatice - Školská jedáleň
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
00313106  Obedy -detí ZŠ v MŠ 4/2019   48,49 
bez DPH
  54/2019  13.03.2019  15.03.2019  24.4.2019 
23/2019   Kooperativa-poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  Poistenie malých a stredných podnikateľov, A.Dubčeka 3544/19, od 04.02.2019 do 04.02.2020   48,01 
vrátane DPH
6553000112    04.01.2019  01.02.2019  22.3.2019 
303/2019   ALFA-R s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
36246271  Potraviny 9/2019, Pečeňady   47,40 
vrátane DPH
  211/2019  30.09.2019  08.10.2019  30.10.2019 
192/2019   DETMAR s.r.o.
Kmeťova 9, 915 01 Nové Mesto n.V.
34096833  Pravidelná periodická kontrola snímačov - kontrola a nastavenie kalibračným plynom.   45,60 
vrátane DPH
  108/2019  14.06.2019  27.06.2019  5.9.2019 
165/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 911 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 5/2019   45,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve číslo VOB/34/2015-M_OVO z 12.2.2015   113/2019  24.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
369/2019   Emil Holeš KH Technik
Halenárska 7, 917 01 Trnava
22695389  Oprava tlačiarne Laser Jet Pro 500 color MFP   44,40 
vrátane DPH
  264/2019  20.11.2019  22.11.2019  16.12.2019 
205/2019   Marián Šupa
J. Holého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022  Silon do vyžínačov   43,03 
vrátane DPH
  140/1/2019  02.07.2019  08.07.2019  5.9.2019 
167/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   43,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   92/2019  17.05.2019  04.06.2019  5.9.2019 
65/2019   Obec Veľké Kostoľany
922 07 Veľké Kostoľany
00313149  Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 , byt Veľké Kostoľany   43,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1905751151    05.03.2019  08.03.2019  24.4.2019 
339/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011 z 2.1.2011     23.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
254/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011     12.08.2019  21.08.2019  11.9.2019 
178/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011     04.06.2019  18.06.2019  5.9.2019 
50/2019   P.O.-TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č.31
35351241  Služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2019   42,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2011     12.02.2019  21.02.2019  22.3.2019 
117/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   41,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   73/2019  12.04.2019  24.04.2019  7.6.2019 
187/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Konfigurácia e-mailového konta   40,00 
bez DPH
  135/2019  14.06.2019  26.06.2019  5.9.2019 
331/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.10.2019 - 14.10.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     07.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
291/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.09.2019 - 30.09.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2018E z 06.09.2018     09.09.2019  29.09.2019  30.10.2019 
256/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.08.2019 - 31.08.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     05.08.2019  28.08.2019  11.9.2019 
230/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.07.2019 - 31.07.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     02.07.2019  29.07.2019  11.9.2019 
190/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.06.2019 - 30.06.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     10.06.2019  27.06.2019  5.9.2019 
161/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.05.2019 - 31.05.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     07.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
124/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.04.2019 - 30.04.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.04.2019  26.04.2019  7.6.2019 
90/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.03.2019 - 31.03.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     04.03.2019  27.03.2019  24.4.2019 
55/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.02.2019 - 28.02.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     06.02.2019  25.02.2019  22.3.2019 
12/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 01.01.2019 - 31.01.2019 byt A. Dubčeka 19, Piešťany   39,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017     08.01.2019  28.01.2019  22.2.2019 
272/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   38,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   181/2019  03.09.2019  12.09.2019  30.10.2019 
341/2019   Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484  Vodné stočné 01.07.2019 - 30.09.2019 Trebatice   36,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 111/04/PY-DED z 10.05.2014     22.10.2019  28.10.2019  31.10.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť