Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/2019 | Obec Veľké Kostoľany 922 07 Veľké Kostoľany |
00313149 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019, byt Veľké Kostoľany | 1,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1910091412 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
403/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Trebatice | 7,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 283/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 15.1.2020 |
83/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Pečeňady | 7,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 44/2019 | 04.03.2019 | 25.03.2019 | 24.4.2019 |
16/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 1/2019, Pečeňady | 7,90 bez DPH |
12/2019 | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 22.2.2019 | |
111/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 8,80 vrátane DPH |
70/2019 | 16.04.2019 | 16.04.2019 | 7.6.2019 | |
330/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.07.2019 - 30.09.2019, byt Veľké Kostoľany | 9,54 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | |
226/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.04.2019 - 30.06.2019, byt Veľké Kostoľany | 9,43 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 02.07.2019 | 26.07.2019 | 10.9.2019 | |
199/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o. Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.01.2019 - 31.03.2019, byt Veľké Kostoľany | 9,34 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 02.07.2019 | 02.07.2019 | 5.9.2019 | |
195/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovaj 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 6/2019, Pečeňady | 9,10 bez DPH |
124/2019 | 20.06.2019 | 01.07.2019 | 5.9.2019 | |
30/2019 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2018 - 31.12.2018, byt Veľké Kostoľany | 9,54 vrátane DPH |
366/VK//2016 z 1.6.2018 | 24.01.2019 | 08.02.2019 | 22.3.2019 | |
414/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 12/2019, Pečeňady | 10,28 vrátane DPH |
291/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 15.1.2020 | |
407/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 12/2019, Pečeňady | 10,82 vrátane DPH |
279/2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 15.1.2020 | |
396/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice | 10,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 271/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 15.1.2020 |
387/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 11/2019, Pečeňady | 10,82 vrátane DPH |
275/2019 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 | |
371/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 11/2019, Pečeňady | 10,30 vrátane DPH |
269/2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 16.12.2019 | |
285/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 9/2019, Pečeňady | 11,64 bez DPH |
202/2019 | 20.09.2019 | 24.09.2019 | 30.10.2019 | |
246/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady | 11,26 vrátane DPH |
163/2019 | 31.07.2019 | 13.08.2019 | 11.9.2019 | |
277/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 9/2019, Pečeňady | 12,98 bez DPH |
192/2019 | 13.09.2019 | 17.09.2019 | 30.10.2019 | |
360/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice | 14,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 246/2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 16.12.2019 |
335/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice | 15,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 31.10.2019 |
321/2019 | ALFA-R FOOD, s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36269948 | Potraviny 10/2019, Pečeňady | 15,14 bez DPH |
226/2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | |
152/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice | 16,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 96/2019 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 7.6.2019 |
127/2019 | ALFA-R s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
36246271 | Potraviny 4/2019, Pečeňady | 17,60 vrátane DPH |
80/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 | |
129/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 18,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 82/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 7.6.2019 |
8/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 18,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 299/2018 | 04.01.2019 | 24.01.2019 | 22.2.2019 |
6/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2019 Trebatice | 18,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 4/2019 | 16.01.2019 | 22.01.2019 | 22.2.2019 |
380/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2019 Trebatice | 19,20 vrátane DPH |
263/2019 | 22.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 | |
349/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2019 Trebatice | 19,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 238/2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 16.12.2019 |
429/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2019 Pečeňady | 21,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 290/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 |
114/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.03.2019 - 21.04.2019 | 22,75 vrátane DPH |
Zmluva č. A7668781 | 25.03.2019 | 18.04.2019 | 7.6.2019 | |
80/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 3/2019 Trebatice | 23,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 51/2019 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 |
139/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice | 24,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 86/2019 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 |
49/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2019 Trebatice | 24,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 29/2019 | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 22.3.2019 |
397/2019 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Televízne služby na obdobie: 01.12.2019 do 29.02.2020. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 25,90 vrátane DPH |
260/2019 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 15.1.2020 | |
314/2019 | Obec Trebatice - Školská jedáleň Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice |
00313106 | Obedy - detí ZŠ + MŠ 11/2019 | 25,74 bez DPH |
219/2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
274/2019 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Televízne služby na obdobie: 01.09.2019-30.11.2019. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 25,90 vrátane DPH |
197/2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | 30.10.2019 | |
210/2019 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice | 25,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 141/2019 | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 10.9.2019 |
181/2019 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Televízne služby na obdobie: 01.06.2019-31.08.2019. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 25,90 vrátane DPH |
127/2019 | 10.06.2019 | 19.06.2019 | 5.9.2019 | |
137/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Opravná faktúra za elektrickú energiu 01.02.2019 - 28.02.2019 Pečeňady | 25,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 24.04.2019 | 10.05.2019 | 7.6.2019 | |
82/2019 | Stelartv, s.r.o. Lysiná 751, 916 21 Čachtice |
46672982 | Televízne služby na obdobie: 01.03.2019-31.05.2019. Odberné miesto : Hlavná ul. 351/224, 922 10 Trebatice | 25,90 vrátane DPH |
53/2019 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 24.4.2019 |