
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940151 | MARMON, s.r.o. |
36515469 | ubytovanie detí | 60 bez DPH |
02.07.2.019 | 02.07.2019 | 23.10.2019 | ||
11940158 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 | dodávka plynu | 13,06 vrátane DPH |
A | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 23.10.2019 | |
11940130 | MAGNA ENERGIA, a.s. Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 13,06 vrátane DPH |
A | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 0519 | 13,06 vrátane DPH |
A | 20.05.2019 | 20.05.2019 | 30.7.2019 | |
11940077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 11,60 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940071.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 032019 - doplatok k FA ...suma DPH | 1,93 vrátane DPH |
N | 3.25.2019 | 03.25.2019 | 7.5.2019 | |
11940069.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 032019 | 9,67 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940041.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 022019 Botanická + K.Mahra | 11,60 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940026.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn 122018 | 34,86 bez DPH |
A | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 | |
11940012.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | fa elektrika | 11,60 bez DPH |
A | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
11940032.00 | Lorenc Pavol, PhDr Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | školeni MANAŽERSKE ZRUCNOSTI 0119 | 126,00 vrátane DPH |
N | 2.06.2019 | 02.06.2019 | 3.5.2019 | |
11940059.00 | Kooperatíva Vienna Insurance G |
00585441 | ročné poistenie autá, 30.04.19-29.04.2020 | 302,43 vrátane DPH |
A | 3.18.2019 | 03.18.2019 | 7.5.2019 | |
11940115 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | tonery canon 5 ks | 81,70 vrátane DPH |
A | 24.05.2019 | 24.05.2019 | 1.8.2019 | |
11940080 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | Tonery | 117,00 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940062.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | oprava tlačiarne | 46,80 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940036.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | tonery | 847,60 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940175 | GGFS, s.r.o. |
47079690 | stravné lístky | 2427,43 vrátane DPH |
A | 31.7.2019 | 31.07.2019 | 4.11.2019 | |
11940146 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 0619 | 300,20 vrátane DPH |
A | 30.06.2019 | 30.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940145 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 0619 | 2827,20 vrátane DPH |
A | 30.06.2019 | 30.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940119 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | SL 0519 | 391,40 vrátane DPH |
A | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 1.8.2019 | |
11940118 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | SL 0519 | 3142,60 vrátane DPH |
A | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 1.8.2019 | |
11940117 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | SL 0519 | 15,20 vrátane DPH |
A | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 1.8.2019 | |
11940103 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 0419 | 266,00 vrátane DPH |
A | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 30.7.2019 | |
11940102 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3081,80 vrátane DPH |
A | 20.05.2019 | 20.05.2019 | 30.7.2019 | |
11940099 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 042019 | 266,00 vrátane DPH |
A | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 24.7.2019 | |
11940098 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 0419 | 3081,80 vrátane DPH |
A | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 24.7.2019 | |
11940067.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 032019 | 68,40 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940066.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 032019 | 296,40 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940065.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za SEL 032019 | 3055,20 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940050.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravne EL 022019 | 798,00 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
11940049.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné EL 022019 | 60,80 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
11940048.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné EL - 022019 | 2595,40 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
11940010.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | fa el.strav.lístky | 41,80 bez DPH |
A | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
11940009.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | fa el. strav lístky | 2447,20 bez DPH |
A | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
11940016.00 | FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava |
31449697 | kontajner pristavenie a odvoz | 265,56 bez DPH |
N | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
11940129 | FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava |
31449697 | administratívny poplatok | 48,00 vrátane DPH |
N | 24/2019 | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 1.8.2019 |
11940128 | FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava |
31449697 | pristavenie a odvoz kontajnera | 161,37 vrátane DPH |
N | 24/2019 | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 1.8.2019 |
11940085 | FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava |
31449697 | administratívny servis | 6,00 vrátane DPH |
A | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940084 | FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava |
31449697 | pristavenie a odvoz kontajnera | 73,36 vrátane DPH |
N | 12/2019 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 23.7.2019 |
11940116 | Euroline computer s.r.o. Svätoplukova 7, 036 01 Martin |
36395994 | PC a licencie | 1044,51 vrátane DPH |
N | 23/2019 | 13.05.2019 | 13.05.2019 | 1.8.2019 |