Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940069.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 032019 | 9,67 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940041.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 022019 Botanická + K.Mahra | 11,60 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940135 | Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM 0519 | 272,16 vrátane DPH |
A | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940110 | Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM 0519 | 145,72 vrátane DPH |
A | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 30.7.2019 | |
11940086 | Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM 0419 | 255,64 vrátane DPH |
A | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940055 | Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM 032019 | 304,70 vrátane DPH |
A | 11.03.2019 | 11.03.2019 | 23.7.2019 | |
11940170 | Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 | PHM | 402,34 vrátane DPH |
A | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 4.11.2019 | |
11940023.00 | Artea No1, s.r.o. Orgovánová 1, 917 02 Trnava |
36221830 | pečiatky pre CDR | 201,00 bez DPH |
N | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 | |
11940022.00 | Artea No1, s.r.o. Orgovánová 1, 917 02 Trnava |
36221830 | pečiatka - pre CDR | 163,68 bez DPH |
N | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 | |
11940116 | Euroline computer s.r.o. Svätoplukova 7, 036 01 Martin |
36395994 | PC a licencie | 1044,51 vrátane DPH |
N | 23/2019 | 13.05.2019 | 13.05.2019 | 1.8.2019 |
11940159 | Slovanet, a.s. |
35954612 | paušálny poplatok za internet 7-92019 | 4,08 vrátane DPH |
A | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 23.10.2019 | |
11940062.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | oprava tlačiarne | 46,80 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940142 | Štefan Matejovský - STEVEX Slnečná 44, Dolné Lovčice |
46016562 | oprava omietok | 620,00 vrátane DPH |
21/2019 | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940141 | Štefan Matejovský - STEVEX Slnečná 44, Dolné Lovčice |
46016562 | oprava omietok | 680,00 vrátane DPH |
21/2019 | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940140 | Štefan Matejovský - STEVEX Slnečná 44, Dolné Lovčice |
46016562 | oprava omietok | 820,00 vrátane DPH |
21/2019 | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940138 | Štefan Matejovský - STEVEX Slnečná 44, Dolné Lovčice |
46016562 | oprava omietok | 1086,00 vrátane DPH |
21/2019 | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940101 | Ministerstvo vnútra SR Kollárova 31, Trnava |
00151866 | ochrana objektu 042019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 30.7.2019 | |
11940122 | Ministerstvo vnútra SR Kollárova 31, Trnava |
00151866 | ochrana objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 03.06.2019 | 03.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940083 | RIMI-SK Skalická cesta 17, Bratislava |
35763329 | ochrana objektu | 26,28 vrátane DPH |
24.04.2019 | 24.04.2019 | 23.7.2019 | ||
11940127 | STEFE Trnava Františkánska 16, Trnava |
36277215 | odber tepla 0519 | 389,62 vrátane DPH |
A | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940047.00 | Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 | nákup PHM 022019 | 239,05 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
31900035 | Uhrík a Uhríková Jachtárska 7366/16 |
nájom bytu 042019 | 490,00 vrátane DPH |
A | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 24.7.2019 | ||
11940109 | Uhrík a Uhríková Jachtárska 7366/16, Pieštany |
nájom a energie 52019 | 490,00 vrátane DPH |
A | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 30.7.2019 | ||
11940052.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | MV SR ochrana objektu 032019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 3.06.2019 | 03.06.2019 | 7.5.2019 | |
11940072 | Ministerstvo vnútra SR - KR PZ Trnava Kollárova 31, Trnava |
00151866 | MV SR ochrana objektu 03/2019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940029.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | MV SR ochrana objektu 022019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 2.06.2019 | 02.06.2019 | 3.5.2019 | |
11940035.00 | STEVEX SK s.r.o Špačinská cesta 1332/75, 917 01 Trnava |
46016562 | MONTAž PLASTOVé OKNO | 506,00 vrátane DPH |
N | 2.20.2019 | 02.20.2019 | 3.5.2019 | |
11940125 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobily | 469,37 vrátane DPH |
A | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940088 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | mail štandard - paušálny poplatok 04-06/19 | 4,08 vrátane DPH |
A | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 24.7.2019 | |
11940018.00 | Slovanet, a.s. |
35954612 | mail standard, 01-03/2019 | 4,08 bez DPH |
A | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 | |
11940063.00 | smartcon s.r.o Okružná 7165/32, Biely Kostol 919 34 |
51697190 | lekárnička, náplň do lekárničky | 54,81 vrátane DPH |
N | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940016.00 | FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava |
31449697 | kontajner pristavenie a odvoz | 265,56 bez DPH |
N | 1.14.2019 | 01.15.2019 | 14.2.2019 | |
11940054.00 | ŠEVT, a. s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelársky papier | 242,20 vrátane DPH |
A | 3.11.2019 | 03.11.2019 | 7.5.2019 | |
11940014.00 | Xepap, spol. s r. o. Prístavná 776/10, 821 09 Bratislava |
31628605 | kancelarsky material - tlaciva a poradace | 216,73 bez DPH |
A | 1.10.2019 | 01.11.2019 | 14.2.2019 | |
11940124 | OZ Hviezdičky Života Smolník 321 |
42406617 | individuálne a skupinové supervízie | 855,00 vrátane DPH |
A | 05.06.2019 | 05.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940079 | OZ Hviezdičky Života Smolník 321 |
42406617 | individuálna supervízia | 540,00 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940078 | OZ Hviezdičky Života Smolník 321 |
42406617 | Individuálna a skupinová supevízia | 660,00 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940120 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. Gajova 13, Bratislava |
46118985 | hračky | 49,84 vrátane DPH |
06.05.2019 | 06.05.2019 | 1.8.2019 | ||
11940003.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | fakúra dodávka tepla | 1320,00 bez DPH |
A | 1.10.2019 | 14.2.2019 | ||
11940002.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | faktúra ochrana objektu | 18,26 bez DPH |
A | 1.10.2019 | 14.2.2019 |