Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940079 | OZ Hviezdičky Života Smolník 321 |
42406617 | individuálna supervízia | 540,00 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940078 | OZ Hviezdičky Života Smolník 321 |
42406617 | Individuálna a skupinová supevízia | 660,00 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Beethovenova 5, Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 11,60 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940075 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telefónov | 322,60 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940073 | Trnavská teplárenská a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | vyúčtovanie tepla 04/2019 | 1230,00 vrátane DPH |
A | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940072 | Ministerstvo vnútra SR - KR PZ Trnava Kollárova 31, Trnava |
00151866 | MV SR ochrana objektu 03/2019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940055 | Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava |
35757086 | PHM 032019 | 304,70 vrátane DPH |
A | 11.03.2019 | 11.03.2019 | 23.7.2019 | |
11940070.00 | Artea No1, s.r.o. ul. Orgovánová 1, 917 02 Trnava |
36221830 | štočok a poduška na pečiatku | 15,60 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940069.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 032019 | 9,67 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940068.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | vyučtovanie teplo 022019 | 291,42 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940067.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 032019 | 68,40 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940066.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 032019 | 296,40 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940065.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za SEL 032019 | 3055,20 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940064.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | telefon 032019 | 322,20 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940062.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | oprava tlačiarne | 46,80 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940061.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | za teplo K. Mahra 022019 | 603,59 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940060.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 022019 | 49,94 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940059.00 | Kooperatíva Vienna Insurance G |
00585441 | ročné poistenie autá, 30.04.19-29.04.2020 | 302,43 vrátane DPH |
A | 3.18.2019 | 03.18.2019 | 7.5.2019 | |
11940056.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 022019 | 49,94 vrátane DPH |
A | 3.11.2019 | 03.11.2019 | 7.5.2019 | |
11940054.00 | ŠEVT, a. s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelársky papier | 242,20 vrátane DPH |
A | 3.11.2019 | 03.11.2019 | 7.5.2019 | |
11940052.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | MV SR ochrana objektu 032019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 3.06.2019 | 03.06.2019 | 7.5.2019 | |
11940051.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | teplo 032019 | 1290,00 vrátane DPH |
A | 3.06.2019 | 03.06.2019 | 7.5.2019 | |
11940050.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravne EL 022019 | 798,00 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
11940049.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné EL 022019 | 60,80 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
11940048.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné EL - 022019 | 2595,40 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
11940047.00 | Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 | nákup PHM 022019 | 239,05 vrátane DPH |
A | 2.13.2019 | 02.13.2019 | 3.5.2019 | |
11940046.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | dodavky tepla 022019 | 1290,00 vrátane DPH |
A | 2.06.2019 | 02.06.2019 | 3.5.2019 | |
11940042.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | voda 012019 | 680,01 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940041.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 022019 Botanická + K.Mahra | 11,60 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940040.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | za elektrinu 012019 prac. K. MAHRA | 49,94 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940039.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | za telefon 022019 | 344,11 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940038.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | vyučtovanie teplo 012019 | 341,68 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940037.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 012019 | 49,94 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940036.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | tonery | 847,60 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940033.00 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21 851 01 Bratislava |
17316537 | školenie VZTAHOVA VAZBA 022019 | 152,00 vrátane DPH |
A | 2.14.2019 | 02.14.2019 | 3.5.2019 | |
11940030.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 022019 | 386,63 vrátane DPH |
A | 2.06.2019 | 02.06.2019 | 3.5.2019 | |
11940029.00 | Ministerstvo vnútra SR |
00151866 | MV SR ochrana objektu 022019 | 18,26 vrátane DPH |
A | 2.06.2019 | 02.06.2019 | 3.5.2019 | |
11940027.00 | Trn.vodarenska spoločnosť Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36252484 | spotreba vody 122018 | 359,32 bez DPH |
A | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 | |
11940026.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn 122018 | 34,86 bez DPH |
A | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 | |
11940021.00 | RIMI-SK, |
35763329 | poplatok za ochranu majetku 1.Q 2019 K. Mahra | 8,76 bez DPH |
A | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 |