Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940067.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 032019 | 68,40 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940066.00 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 032019 | 296,40 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940103 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 0419 | 266,00 vrátane DPH |
A | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 30.7.2019 | |
11940098 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 0419 | 3081,80 vrátane DPH |
A | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 24.7.2019 | |
11940099 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 042019 | 266,00 vrátane DPH |
A | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 24.7.2019 | |
11940146 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 0619 | 300,20 vrátane DPH |
A | 30.06.2019 | 30.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940145 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 0619 | 2827,20 vrátane DPH |
A | 30.06.2019 | 30.06.2019 | 1.8.2019 | |
11940032.00 | Lorenc Pavol, PhDr Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | školeni MANAŽERSKE ZRUCNOSTI 0119 | 126,00 vrátane DPH |
N | 2.06.2019 | 02.06.2019 | 3.5.2019 | |
11940033.00 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21 851 01 Bratislava |
17316537 | školenie VZTAHOVA VAZBA 022019 | 152,00 vrátane DPH |
A | 2.14.2019 | 02.14.2019 | 3.5.2019 | |
11940087 | PEMAX, Ing. Markovič Jazdecká 56, Trnava |
43726666 | školenie BOZP | 141,60 vrátane DPH |
A | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940070.00 | Artea No1, s.r.o. ul. Orgovánová 1, 917 02 Trnava |
36221830 | štočok a poduška na pečiatku | 15,60 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940108 | DIVERSSO s.r.o. Jerichova 3, Trnava |
43798951 | tabuľa s grafikou | 121,20 vrátane DPH |
N | 16/2019 | 20.05.2019 | 20.05.2019 | 30.7.2019 |
11940147 | Ministerstvo vnútra SR KR PZ Trnava |
00151866 | technická ochrana objektu | 18,26 vrátane DPH |
A | 03.07.2019 | 03.07.2019 | 23.10.2019 | |
11940064.00 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | telefon 032019 | 322,20 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940100 | Trnavská teplárenská a.s. Coburgova 84, 917 42 Trnava |
36246034 | tepelná energia 0419 | 1110,00 vrátane DPH |
A | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 30.7.2019 | |
11940051.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | teplo 032019 | 1290,00 vrátane DPH |
A | 3.06.2019 | 03.06.2019 | 7.5.2019 | |
11940080 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | Tonery | 117,00 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940036.00 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, 917 05 Trnava |
36276316 | tonery | 847,60 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940115 | INTO Slovakia, s.r.o. Javorová 22, Trnava |
36276316 | tonery canon 5 ks | 81,70 vrátane DPH |
A | 24.05.2019 | 24.05.2019 | 1.8.2019 | |
11940151 | MARMON, s.r.o. |
36515469 | ubytovanie detí | 60 bez DPH |
02.07.2.019 | 02.07.2019 | 23.10.2019 | ||
11940143 | Nádej do života o.z. Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
00000522 | ubytovanie, pedagogický dozor, letná akadémia | 1200,00 vrátane DPH |
N | 27/2019 | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 1.8.2019 |
11940043.00 | PSYCHOLUX s.r.o Kollárova 1, Pezinok |
47948264 | uhrada FA psychoterapia | 90,00 vrátane DPH |
N | 2.04.2019 | 02.04.2019 | 3.5.2019 | |
11940075 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telefónov | 322,60 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940045.00 | ALMA Centrum pre zdravý vývin, Saratovská 3148/6, 841 02 Dúbravka |
44196687 | uhrada za psychologicke služby | 144,00 vrátane DPH |
N | 2.12.2019 | 02.12.2019 | 3.5.2019 | |
11940111 | Mesto Trnava Hlavná 1, Trnava |
00313114 | užívanie verejného priestranstva | 1,99 vrátane DPH |
A | 24.05.2019 | 24.05.2019 | 1.8.2019 | |
11940042.00 | STEFE Trnava/TT KOMFORT, s.r.o Františkánska 71/16, 917 01 Trnava |
36277215 | voda 012019 | 680,01 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940174 | Trnavská vodárenská a.s. |
36252484 | vodné, stočné | 114,44 vrátane DPH |
A | 29.7.2019 | 29.07.2019 | 4.11.2019 | |
11940149 | Trnavská vodárenská a.s. Priemyselná 10, Piešťany 921 79 |
36252484 | vodné, stočné | 1358,40 vrátane DPH |
A | 03.07.2019 | 03.07.2019 | 23.10.2019 | |
11940082 | Trnavská teplárenská a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | vodné, stočné | 984,66 vrátane DPH |
A | 11.04.2019 | 11.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940089 | Trnavská vodárenská Priemyselná 10, Piešťany |
36252484 | vodné, stočné 1-3/2019 | 113,18 vrátane DPH |
A | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 24.7.2019 | |
11940057.00 | Raabe Heydukova 2158/12, 811 08 Bratislava |
35908718 | výchovný porgram - kniha | 66,45 vrátane DPH |
N | 3.11.2019 | 03.11.2019 | 7.5.2019 | |
11940104 | Dr. Josef Raabe Heydukova 12-14, Bratislava |
35908718 | výchovný program - kniha | 42,76 vrátane DPH |
N | 10/2019 | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 30.7.2019 |
11940073 | Trnavská teplárenská a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | vyúčtovanie tepla 04/2019 | 1230,00 vrátane DPH |
A | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 23.7.2019 | |
11940038.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | vyučtovanie teplo 012019 | 341,68 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940068.00 | Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 2263/84, 917 42 Trnava |
36246034 | vyučtovanie teplo 022019 | 291,42 vrátane DPH |
A | 3.21.2019 | 03.21.2019 | 7.5.2019 | |
11940058.00 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 84102 Bratislava |
vzdelávanie 2 osoby - termín 052019 | 190,00 vrátane DPH |
N | 3.11.2019 | 03.11.2019 | 7.5.2019 | ||
11940040.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | za elektrinu 012019 prac. K. MAHRA | 49,94 vrátane DPH |
A | 2.27.2019 | 02.27.2019 | 3.5.2019 | |
11940019.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | za elektrinu 12/2018 | 49,94 bez DPH |
A | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 | |
11940020.00 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 4226/14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | za eletrinu 122018 K.Mahra | 49,94 bez DPH |
A | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 | |
11940026.00 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn 122018 | 34,86 bez DPH |
A | 1.28.2019 | 01.29.2019 | 14.2.2019 |