Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940208 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 81,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940265 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
00305332 | daň nehnuteľnosti- 3. splátka - V. Meder | 78,84 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.03.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940188 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
00305332 | daň nehnuteľností V. Meder 2. splátka do 31.7.2019 | 78,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 12.03.2019 | 09.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940117 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, Veľký Meder |
00305332 | daň z nehnuteľnosti -1 splátka k 31.5.2019 | 78,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.03.2019 | 09.05.2019 | 11.6.2019 | |
11940402 | Szokolová Alžbeta TRILAK I.Gyurcsóa 1880/323, 929 01 D. Streda |
36918156 | čistiace potreby | 76,80 vrátane DPH |
Obj. č. 53/2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 27.1.2020 | |
11940144 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn, vodné a stočné- záloha 4/19 RD Športová | 76,97 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 17.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940107 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn, vodné a stočné 3/19 RD Športová | 76,97 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 23.04.2019 | 26.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940079 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 2/19 RD Športová ul. | 76,97 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940056 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 1/19 RD Športová ul. | 76,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 21.02.2019 | 05.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940023 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn , vodné, stočné 12/18 Športová ul.- vypožičaný RD | 76,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | |
11940312 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok pre 3 osoby | 75,00 bez DPH |
09.09.2019 | 03.10.2019 | 14.11.2019 | ||
11940233 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 74,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.07.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940108 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | výdavky spojené pobytom 3/19 | 73,50 bez DPH |
Rozhodnutie | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940332 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil, obdobie 9-10/19 | 72,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940299 | SOFTIP a.s. Krasovského14, 851 01 Bratislava |
36785512 | účasť na školení | 72,00 vrátane DPH |
01.10.2019 | 18.10.2019 | 14.11.2019 | ||
11940298 | SOFTIP a.s. Krasovského14, 851 01 Bratislava |
36785512 | účasť na školení | 72,00 vrátane DPH |
01.10.2019 | 18.10.2019 | 14.11.2019 | ||
11940297 | SOFTIP a.s. Krasovského14, 851 01 Bratislava |
367785512 | účastnícky poplatok na školení | 72,00 vrátane DPH |
01.10.2019 | 18.10.2019 | 13.11.2019 | ||
11940246 | Peter Kollárovič Mgr. Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová psychologická prevencia pre deti | 70,00 bez DPH |
Obj.č. 26/2019 | 22.08.2019 | 04.09.2019 | 13.9.2019 | |
11940097 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 3/19 | 69,62 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.04.2019 | 17.04.2018 | 14.5.2019 | |
11940352 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok -mobil za obdobie 11-12/19 | 68,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940331 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
325697270 | telef. poplatok- mobil obdobie 8-9/19 | 65,51 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940333 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil,obdobie 10-11/19 | 63,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 29.10.2019 | 13.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940024 | PETKOV a Co Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
50430742 | sankčný poplatok | 63,23 bez DPH |
22.01.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | ||
11940196 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 6/19 | 61,95 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940314 | Daňový úrad pobočka Dunajská Streda, Biskupa Kondého 2 |
pokuta za oneskorené podanie prehľadu za zdaňovacie obdobie | 60,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 26.09.2019 | 04.10.2019 | 14.11.2019 | ||
11940167 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné máj/19 | 60,15 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 15.7.2019 | |
11940142 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn, vodné a stočné - záloha 4/19 RD B. Csaplára | 60,80 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 17.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940105 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn, vodné a stočné 3/19 RD B. Csaplára | 60,80 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 23.04.2019 | 26.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940081 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 2/19 RD B. Csaplára | 60,80 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940054 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 1/19 RD B. Csaplára | 60,54 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 21.02.2019 | 05.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940021 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | plyn, vodné stočné12/18 RD B. Csaplára - vypožičaný RD | 60,54 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | |
11940380 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 11/19 | 58,04 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940148 | Pyrokom spol. s.r.o A. Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
18048455 | kontrola požiarnych hydrantov | 58,32 vrátane DPH |
Zmluva | 23.05.2019 | 28.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940038 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | stravné 2/19 | 56,84 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
11940339 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 10/19 | 52,78 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940136 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 51,87 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.04.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940125 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 4/19 | 49,55 bez DPH |
Rozhodnutie | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940068 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok- mobil | 47,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.02.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940291 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 9/19 | 46,32 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 13.11.2019 | |
11940399 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok- mobil | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 3.1.2020 |