Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940240 | PosTel DS s.r.o Nezábudková č. 471/8, 929 01 D. Streda |
36238023 | optický valec do MF zariadenia- čierny | 135,00 vrátane DPH |
Obj. 23/2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940269 | GROUP Stemmer- Kázmér Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda |
46543490 | rekonštrukcia bleskozvodu- Šamorín | 2649,12 vrátane DPH |
Obj. č. 24/2019 | 19.08.2019 | 20.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940243 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 7/19 RD Športová ulica | 105,48 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940242 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 7/19 RD Gaštanový rad | 15,14 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940241 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 7/19 RD B. Csaplára | 85,75 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940247 | AREA Šamorín s.r.o Bratislavská 88, 931 01 Šamorín |
36228290 | odvoz odpadu kontajnerovým vozidlom-objekt Šamorín | 39,60 vrátane DPH |
Obj. č. 17/2019 | 22.08.2019 | 04.09.2019 | 13.9.2019 | |
11940246 | Peter Kollárovič Mgr. Ul. Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová psychologická prevencia pre deti | 70,00 bez DPH |
Obj.č. 26/2019 | 22.08.2019 | 04.09.2019 | 13.9.2019 | |
11940245 | ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa Školská ul. 936/1, 929 01 D. Streda |
36081019 | režijné náklady na stravovanie pre 6 detí, šk. rok 2019/2020 | 180,00 bez DPH |
Dohoda | 22.08.2019 | 27.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940244 | ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa Školská ul. 936/1, 929 01 D. Streda |
36081019 | zábezpeka na stravovanie pre 6 detí na šk. rok 2019/2020 | 180,00 bez DPH |
Dohoda | 22.08.2019 | 27.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940248 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 23.08.2019 | 30.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940256 | osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 9/19 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.09.2019 | 04.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940261 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 9/19 OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940260 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné -záloha 9/19 OM DS Nezábudková | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940259 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 9/19 OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940264 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 9/19 DS Nezábudková | 13,50 vrátane DPH |
Zmluva | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940263 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 9/19 OM DS Nezábudková, Vydrany a Šamorín | 716,28 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940262 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 9/19 OM V. Meder | 1 320,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940257 | Coachingplus, OZ Cabanova 42,841 02 Bratislava |
42127131 | supervízia v trvané 6 hod | 300,00 bez DPH |
Obj. č. 25/2019 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
121940268 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el .energia- záloha 9/19 OM DS Nezábudková a Vydrany | 145,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.09.2019 | 20.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940258 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | odvoz odpadu | 18,00 vrátane DPH |
05.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | ||
11940312 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok pre 3 osoby | 75,00 bez DPH |
09.09.2019 | 03.10.2019 | 14.11.2019 | ||
11940273 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky -skutočne odobratá strava | 1 372,48 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.09.2019 | 27.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940267 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a internet | 168,90 vrátane DPH |
Zmluva | 10.09.2019 | 20.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940249 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM | 331,15 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.09.2019 | 20.09.2019 | 13.9.2019 | |
11940266 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 14,58 vrátane DPH |
Zmluva | 11.09.2019 | 20.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940272 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 8/19 RD Športová ul. | 105,48 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.09.2019 | 27.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940271 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 8/19 RD Gaštanový rad | 15,14 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.09.2019 | 27.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940270 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 8/19 RD B. Csaplára | 85,75 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.09.2019 | 27.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940274 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a mobilný internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 23.09.2019 | 27.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940316 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia | 225,00 bez DPH |
Obj. č. 29/2019 | 26.09.2019 | 04.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940314 | Daňový úrad pobočka Dunajská Streda, Biskupa Kondého 2 |
pokuta za oneskorené podanie prehľadu za zdaňovacie obdobie | 60,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 26.09.2019 | 04.10.2019 | 14.11.2019 | ||
11840285 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder |
00305332 | nájomné III. Q 2019 | 227,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 27.09.2019 | 14.10.2019 | 13.11.2019 | |
11940300 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a internet pre RS | 151,32 vrátane DPH |
Zmluva | 01.10.2019 | 18.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940299 | SOFTIP a.s. Krasovského14, 851 01 Bratislava |
36785512 | účasť na školení | 72,00 vrátane DPH |
01.10.2019 | 18.10.2019 | 14.11.2019 | ||
11940298 | SOFTIP a.s. Krasovského14, 851 01 Bratislava |
36785512 | účasť na školení | 72,00 vrátane DPH |
01.10.2019 | 18.10.2019 | 14.11.2019 | ||
11940297 | SOFTIP a.s. Krasovského14, 851 01 Bratislava |
367785512 | účastnícky poplatok na školení | 72,00 vrátane DPH |
01.10.2019 | 18.10.2019 | 13.11.2019 | ||
11940315 | osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 10/19 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2019 | 04.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940313 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa júl-august/19 | 87,50 bez DPH |
Rozhodnutie | 02.10.2019 | 03.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940288 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 10/19 OM DS | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 13.11.2019 | |
11940287 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 10/19 OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 13.11.2019 |