Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940162 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn- záloha 6/19 OM DS Nezábudková, Šamorín a Vydrany | 716,28 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 15.7.2019 | |
11940092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn - záloha 4/19 VM | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 4/19 DS, Šamorín a Vydrany | 650,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 13/2015 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/19 OM DS a Vydrany | 650,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
11940037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/19 OM VM | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
11940064 | Lorenc Pavol PhDr. Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | 3-dňové školenie na tému "Manažérske zručnosti..." | 126,00 bez DPH |
Obj.č. 3/2019 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940015 | Lorenc Pavol PhDr. Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | 3-dňové školenie | 126,00 bez DPH |
č.1/2019 zo dňa 07.01.2019 | 15.01.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
11940328 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | doplatok k poisteniu | 22,47 bez DPH |
Zmluva | 14.11.2019 | 13.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940049 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanvičova 4, 81623 Bratislava |
00585444 | Ročné poistenie motorových vozidiel | 360,47 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.02.2019 | 04.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940294 | KM Plus s.r.o Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta |
50801066 | oprava služ. vozidla - PEugeot | 908,22 vrátane DPH |
Obj. č. 28/2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | 13.11.2019 | |
11940101 | JB Metalo s.r.o Okočská 3408, 932 01 Veľký Meder |
51803763 | údržbársky materiál | 295,57 vrátane DPH |
Obj. č.9/2019 | 11.04.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940140 | I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o 930 13 Horné Mýto 110 |
46181113 | uverejnenie reklamy v HEIZER TV | 10,00 vrátane DPH |
16.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | ||
11940384 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | vzdelávanie a konzultačná činnosť pre profesionálnych náhradných rodičov | 550,00 bez DPH |
Obj. č. 48/2019 | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940379 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | skupinová a idividuálna supervízia | 165,00 bez DPH |
Obj. č. 41/2019 | 04.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940316 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia | 225,00 bez DPH |
Obj. č. 29/2019 | 26.09.2019 | 04.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940093 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Skupinová supervízia v trvaní 3 hod. | 105,00 bez DPH |
Obj. č. 6/2019 | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940237 | HARAKAĽ Daniel Ing. Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava |
17459605 | Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v objektoch: DS Nezábudková, RD Gaštanový rad, RD Športová ulica a RD B. Csaplára | 720,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940369 | Gyürösi Peter Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | demontáž, montáž a dodávka plynového regulátora | 130,50 bez DPH |
Zmluva | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940269 | GROUP Stemmer- Kázmér Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda |
46543490 | rekonštrukcia bleskozvodu- Šamorín | 2649,12 vrátane DPH |
Obj. č. 24/2019 | 19.08.2019 | 20.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 1 781,77 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940348 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 1 635,76 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940301 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 1 606,81 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.10.2019 | 18.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940273 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky -skutočne odobratá strava | 1 372,48 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.09.2019 | 27.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940207 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na júl | 2 136,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 15.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940173 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na jún | 2 248,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.06.2019 | 18.06.2019 | 15.7.2019 | |
11940137 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na máj | 2 440,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 14.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940104 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na apríl | 2 624,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 16.04.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940069 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na marec | 2 392,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940044 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na február | 1 988,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
11940020 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky 1/19 | 1 976,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.01.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
11940342 | Fórum riaditeľov Bratislava |
účastnícky poplatok | 30,00 bez DPH |
12.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |||
11940307 | Fórum priateľov 922 07 Pečeňady 66 |
37906607 | konferenčný poplatok pre 2 osoby | 116,00 bez DPH |
24.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | ||
11940222 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | Vyúčtovanie za letný tábor pre detí | 4 884,50 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení LT | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940222 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | Vyúčtovanie za letný tábor pre detí | 4 884,50 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení LT | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940135 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | záloha na letný tábor pre 43 detí | 5 095,50 bez DPH |
Zmluva | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940306 | Falco s.r.o Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava |
31396488 | kancelársky nábytok | 1 010,42 vrátane DPH |
Obj. č. 33/2019 | 18.10.2019 | 24.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940396 | ESET spol.s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
31333532 | licencie 14 ks | 394,61 vrátane DPH |
Obj. č. 52/22019 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940118 | DUEL-PRESS s.r.o Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava |
35722517 | za inzerciu | 90,00 vrátane DPH |
Obj. č. 10/2019 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 11.6.2019 | |
11940344 | DS - CAR s.r.o prevádzka: I. Gyurcsóa 6975/38, 929 01 D. Streda |
36233510 | oprava služ. vozidla ŠKODA Fábia | 550,60 vrátane DPH |
36/2019 | 11.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940157 | Dôvera ZP a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35942436 | nedoplatok za 1/19 a poplatok za oneskorenú platbu | 95,58 bez DPH |
Elektronický dokument | 04.06.2019 | 07.06.2019 | 15.7.2019 |